Comune di Collecchio
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
Z901ED7912 | URBANISTICA | CCN INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3075 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3705 |
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EDUCARTE SOC COOP | 01417120332 | |
Z0B1C2A9D2 | POLITICHE GIOVANILI | CONVENZIONE GESTIONE CASA I PRATI-SALA DELLA MUSICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 01/01/2018 | 10/01/2018 | 2000 |
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G.S. VIRTUS COLLECCHIO ASD | 02031650340 | |
Z4D1DE9594 | servizio finanziario | REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA “ARTOTECA” SINO AL 31/12/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI.- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 672 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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UNIONE BROKERS SRL | 01639560356 | |
6302699FBC | SPORT | Pol. Il Cervo -conduzione e custodia Palasport e palestra Ori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 59075,85 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 59075,85 |
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POLISPORTIVA IL CERVO | 00740620349 | |
6302655B6E | SPORT | CONVENZIONE IL CERVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 57672,27 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 57672,27 |
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POLISPORTIVA IL CERVO | 00740620349 | |
08912434FC | SPORT | CONVENZIONE BASEBALL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48951 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 48951 |
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COLLECCHIO BASEBALL CLUB ASD | 00835310343 | |
Z1C21C8A29 | CULTURA | CONVENZIONE PER UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 5000 |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BERTESCA | 02433750342 | |
Z751DCA76B | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5000 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 3589 |
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Intesa Sanpaolo Spa | 00799960158 | |
Z421DC7C42 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13800 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 6453 |
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POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | |
72063872AE | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di trasporto scolastico | 01-PROCEDURA APERTA | € 178279 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 160402 |
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Sailing Tour srl | 01381700333 | |
50865566CB | SPORT | convenzione bocciodromo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13700 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 13700 |
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il cervo bocce | 1885060341 | |
6789837EBB | PUBBLICA ISTRUZIONE | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | 01-PROCEDURA APERTA | € 1109650 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 890881 |
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PRO.GES. COOP SOC ONLUS | 01534890346 | |
69236275BE | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di refezione | 01-PROCEDURA APERTA | € 1066000 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 887140 |
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CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 | |
Z4822093AB | TURISMO | PIANI GESTIONE SICUREZZA ED EMERGENZE PER EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 3500 |
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AREA CONSULTING SRL | 02521910345 | |
Z4822093AB | TURISMO | PIANI PER SICUREZZA ED EMERGENZE MANIFESTAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 3500 |
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AREA CONSULTING SRL | 02521910345 | |
ZE425FA1FE | LAVORI PUBBLICI | Luci campo a 7 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL CAMPO DA CALCIO A 7 PRESENTE ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 6000 |
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CORUS SRL | 03743270161 | |
ZF82677885 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/O | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 32000 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 |
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UNION BROKER SRL | 01639560356 | |
Z64264E3FE | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE DAL 1/01/2019 AL 31/03/2019 – CIG Z64264E3FE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 0 |
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Poste Italiane Spa | 01114601006 | |
Z3E261364E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 1/1/19-30/6/19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5000 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 0 |
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AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |
7722975096 | LAVORI PUBBLICI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15 / LOTTO 6” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 135000 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 |
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IREN MERCATO SPA. | 07129470014 | |
Z7821DF14C | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RICERCA E VERIFICA GIUNTI STRUTTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 850 |
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EDILSERVICE s.r.l. | 01829410347 | |
Z6F21E9C6A | LAVORI PUBBLICI | RILIEVO CELERIMETRICO DELLA S.P. 58, PREORDINATO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA COLLECCHIO E SALA BAGANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7514 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 7514 |
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GEOM. MASSIMO ZANON | ZNNMSM72A04G337Y | |
ZD121FCC4D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 01/02/2018 | 17/04/2018 | 480 |
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CENTRO SERVIZI EDILI DI PARMA | 01987770342 | |
ZBC220DC1D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 8200 |
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ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | |
Z0D228A743 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2144 | 01/03/2018 | 02/08/2018 | 2144 |
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PALADIN PHARMA SPA | 05485480015 | |
Z18220DC08 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 01/03/2018 | 10/05/2018 | 8200 |
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UNIFARCO SPA | 00595530254 | |
Z7B228A77F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 349 | 01/03/2018 | 17/04/2018 | 349 |
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ALLOGA SRL | 01099110999 | |
ZCF2269B09 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 336 | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 0 |
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CA-MI SRL | 00977090349 | |
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | PROROGA TECNICA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9900 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 6794,43 |
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Poste Italiane Spa | 01114601006 | |
ZF42357C53 | URBANISTICA | ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE IN OCCASIONE DI MANFESTAZIONI – FESTE – SAGRE ECC ORGANIZZATE DAL COMUNE DI COLLECCHIO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7700 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 7700 |
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REVERBERI PIERINO | 00824160345 | |
ZF323C5427 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E CLORURO DI CALCIO PER DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3157,5 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 3157,5 |
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AB Global Service s.r.l. | 02448320347 | |
ZA223CE019 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO.LAVORI DI COMPLETAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39950 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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TORREGGIANI e C S.p.A. | 00267150357 | |
Z3E23C555F | LAVORI PUBBLICI | ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO IVECO FIAT 50.9 TARGATO PR 519342 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 220 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 220 |
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Marzaioli S.p.a. | 00255750341 | |
ZD723B79CE | CULTURA | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 1700 |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VIE DEL SALE | 01361230335 | |
Z3823B7A17 | CULTURA | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 387,4 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 387,4 |
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MELLI LUCIANO e C. SNC | 01806380349 | |
ZED246FE1F | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375 | 01/07/2018 | 31/01/2018 | 0 |
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RECOS SRL | 01348770353 | |
Z09246FE70 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 0 |
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REWOT INDUSTRY DI FEDERICO BERSANELLI | BRSFRC88S19G337I | |
ZEF2421D8B | CULTURA | PROROGA GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3753,05 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 3680,75 |
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EDUCARTE SOC.COOPERATIVA | 01417120332 | |
Z01246C560 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FURGONE IVECO DAILY 35C11 TARGA BF452BC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1655 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 1655 |
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OFFICINA BOLZONI s.r.l. | 00204560346 | |
Z87247B182 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6450 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 6450 |
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Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | |
Z62247FAE0 | LAVORI PUBBLICI | DIREZIONE LAVORI X RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 01/08/2018 | 29/10/2018 | 900 |
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Rossi Ing. Cristina | RSSCST65S48G337D | |
Z172482D41 | LAVORI PUBBLICI | SOSTITUZIONE CAPPOTTA INTERNA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 223 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 0 |
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AUTOCARROZZERIA DUE EMME SNC | 01647820347 | |
Z7C247B46D | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTI SU STRADE E PERTINENZE IN VIA PETRARCA, VIA BATTILOCCHI, VIA TALIGNANO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5400 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 5400 |
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MFE COSTRUZIONI EDILI | 02217510342 | |
Z132480BD2 | LAVORI PUBBLICI | CAMPO DA BASEBALL COLLECCHIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI “TORRI FARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1673,6 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 1673,6 |
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Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | |
ZAE24893B9 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38665 | 01/08/2018 | 29/10/2018 | 38665 |
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MG EVOLUTION SRL srl | 02621010343 | |
Z21237DC36 | LAVORI PUBBLICI | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI MODIFICA E RIQUALIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 0 |
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IRETI Spa | 01791490343 | |
Z0F2383D54 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SEDE DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39500 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 39500 |
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SIRAM S.p.a. | 08786190150 | |
ZC82487674 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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MULTIRADIO SRL | 01921710362 | |
Z072487666 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2502,6 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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PUBLIEDI SRL | 01732640345 | |
Z5F2487696 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 515,93 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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OFFICINA GRAFICA CAV. E GATTI SNC | 01516270343 | |
Z712487689 | Comunicazione | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 630 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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CABIRIA SCS A RL | 01713700340 | |
ZE424AD707 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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PIER LUIGI BONZANI | IT00408000347 | |
Z7924AD5A4 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC COOP | 03409810045 | |
Z4E24AD5D1 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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AVL SYSTEM DI CALATTINI MATTEO | 02483120347 | |
Z2D24AD6BA | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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THEY GINO | 02202180341 | |
Z902499C35 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1350 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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PERACCHI FRANCO | 01744550342 | |
Z8624A7428 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3900 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | |
ZC724AD613 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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EDUCARTE SOC. COOP. | 01417120332 | |
758433031C | CULTURA | GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA-2018-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20475,12 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 17627,96 |
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LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | |
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LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | |||||||||
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LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | |||||||||
Z7724AA60A | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO B. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3106,5 | 01/09/2018 | 30/10/2018 | 3106,5 |
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REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |
Z2424AA638 | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5445 | 01/09/2018 | 30/10/2018 | 5390 |
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CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | |
Z7024B0F06 | LAVORI PUBBLICI | Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2550 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 2550 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | |
ZCC24B26D7 | LAVORI PUBBLICI | Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Arch. Massera Alessandro | MSSLSN68P01G337N | |
Z9824B8E7B | LAVORI PUBBLICI | Lavoro di finitura mediante applicazione di listelli in legno perimetralmente a controsoffitto nella sala Auditorium della scuola Primaria “G.Verdi” di Via S.Prospero n.9 Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 1800 |
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STIRPARO COSTRUZIONI s.r.l. | 02307790341 | |
Z0224C3FB7 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 01/09/2018 | 10/12/2018 | 840 |
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geom. Roberto Riccardi | RCCRRT69D19G337P | |
Z8524C38DD | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5504 | 01/09/2018 | 31/08/2021 | 0 |
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KOPPEL A.W. SRL | 01516060348 | |
Z4324B3BC3 | URBANISTICA | FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA X SAFETY E SECURITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 01/09/2018 | 10/09/2018 | 950 |
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I.T.P SNC DI CORUZZI E FOLLI SNC | 01883250340 | |
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | PROROGA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8600 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Poste Italiane Spa | 01114601006 | |
Z8423FCBF4 | LAVORI PUBBLICI | ING. PAOLO BERGONZANI - Coordinatore in fase di esecuzione sui laovri di realizzazione di nuova copertura M.Montessori in Via Pertini 1/g Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 2200 |
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ING. PAOLO BERGONZANI | BRGPLA69D30G337P | |
Z24234E623 | LAVORI PUBBLICI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 – LOTTO 5 – VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25368,4 | 01/10/18 | 30/09/2023 | 0 |
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LEASE PLAN ITALIA | 02615080963 | |
Z32250AA63 | LAVORI PUBBLICI | Prestazione di servizi per ufficio tecnico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 470 | 01/10/2018 | 11/12/2018 | 470 |
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FANFONI MASSIMO GEOMETRA | FNFMSM62R19G337Z | |
Z9925139D8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CONTEGGIO POSTI DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIALE LIBERTŔ NEL CPL. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1950 | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 1950 |
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TECNOMATIC SRL | 01709570343 | |
ZD8253F82C | POLITICHE GIOVANILI | CORSO CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14350 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | 0 |
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LANGUAGE STUDIES SRL | 00726170343 | |
ZB525C8EC1 | EUROPA | ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 416,6 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 416,6 |
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DEL GROSSO ANDREA | 026899170344 | |
ZF025E3783 | POLITICHE GIOVANILI | INIZIATIVE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6600 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 0 |
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TRUZZI CLAUDIO | 00703490359 | |
Z9A25E2732 | TURISMO | FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9490 | 01/12/2018 | 06/01/2019 | 0 |
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GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | |
Z0625F6C0A | LAVORI PUBBLICI | Verifica periodica dell’impianto di messa a terra installati presso immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3564 | 01/12/2018 | 31/12/2019 | 3564 |
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T e A | 02106960392 | |
737361753D | FARMACIA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 460870 | 02/02/2018 | 16/05/2018 | 0 |
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UNICO SPA | 02217430343 | |
737359858F | FARMACIA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 643478 | 02/02/2018 | 16/05/2018 | 0 |
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COMIFAR SPA | 10406510155 | |
74788530BD | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 460870 | 02/02/2018 | 09/07/2018 | 0 |
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UNICO SPA | 02217430343 | |
ZA82289A22 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2409,84 | 02/03/2018 | 31/12/2018 | 2409,84 |
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INTERNET BOOKSHOP ITALIA | 12252360156 | |
Z232289A90 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 02/03/2018 | 31/12/2018 | 2198,95 |
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GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | 070022140011 | |
ZE4235F779 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 02/05/2018 | 17/01/2019 | 8200 |
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UNIFARCO SPA | 00595530254 | |
ZA3235F79A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 936 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 936 |
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CORMAN SPA | 00773100151 | |
ZA12351784 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 02/05/2018 | 07/09/2018 | 980 |
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Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | |
Z232425D32 | LAVORI PUBBLICI | Redazione di relazione geologica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 810 | 02/07/18 | 31/08/2018 | 810 |
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STUDIO PANICIERI | 02270360346 | |
Z362425D6A | LAVORI PUBBLICI | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 380 | 02/07/18 | 31/08/18 | 0 |
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BEDUSCHI GEOTECNICA srl | 00256020348 | |
Z1D2425D8A | LAVORI PUBBLICI | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 02/07/18 | 31/08/18 | 350 |
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TECNOGEOFISICA snc | 02587840360 | |
Z0F2425DB0 | LAVORI PUBBLICI | Prove di resistenza di tipo non distruttivo per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’edificio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 02/07/18 | 31/07/18 | 600 |
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CST ENGINEERING srl | 01741750341 | |
Z96242ECF2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9,8 | 02/07/2018 | 07/08/2018 | 9,8 |
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JOHNSON e JOHNSON SPA | 00884611005 | |
ZCC242ECCB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 97 | 02/07/2018 | 25/10/2018 | 97 |
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ONTEX MANUFACTURING ITALY S.r.l. | 02456370697 | |
Z4F24EC270 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 905 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 905 |
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CORMAN SPA | 00773100151 | |
ZB2242ECA6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 522 | 02/07/2018 | 09/08/2018 | 522 |
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ROCHE SPA | 01028471009 | |
ZA5242ED11 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 129 | 02/07/2018 | 16/10/2018 | 129 |
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SILC SPA | 00163160195 | |
Z43243717D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1090 | 02/07/2018 | 19/09/2018 | 1090 |
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BAYER SPA | 05849130157 | |
Z5C2419CB3 | LAVORI PUBBLICI | RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IVECO EUROCARGO 120E18 TARGA EP162JJ E NISSAN CABSTAR TARGA CK 725 LY, IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO DEL SETTORE LL. PP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1318 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1318 |
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OFFICINA BOLZONI s.r.l. | 00204560346 | |
Z982419C34 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 TARGATO EP 162 JJ – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 206 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 206 |
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ICE Istituto Certificazione Europea | 00587601204 | |
Z46243629C | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE ALLA CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 532,4 | 02/07/2018 | 08/10/2018 | 0 |
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CERVIA TURISMO SRL | 02267600399 | |
Z8A2485709 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Fornitura cedole librarie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 175,5 | 02/08/2018 | 31/12/2018 | 175,5 |
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TORIAZZI s.r.l. | 00938080348 | |
Z21251FFE9 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE RIGUARDANTE L’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA MAESTA’ SITA NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO SINZANO – CIG Z21251FFE9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1648 | 02/10/2018 | 31/12/2018 | 1648 |
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Notaio Bernardo Borri | BRRBNR65P18G337J | |
Z742561DBC | POLITICHE GIOVANILI | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU LUIGI TENCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 02/11/2018 | 16/11/2018 | 0 |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI | 91162250350 | |
Z6E23051D5 | CULTURA | RASSEGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 56 | 03/04/2018 | 28/04/2018 | 56 |
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HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | |
ZD4235300C | URBANISTICA | Prestazione di servizi attineenti l'urbanistica LR 24/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10000 | 03/05/2018 | 30/12/2018 | 10000 |
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ZUCCONI MARTINA | ZCCMTN71L55B042Q | |
Z19236A33F | CULTURA | USCITA DIDATTICA CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 518,18 | 03/05/2018 | 25/05/2018 | 518,18 |
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AUTONOLEGGIO PIAZZA SRL | 00470880345 | |
ZA6243563F | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale elettrico. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 952 | 03/07/2018 | 31/12/2018 | 952 |
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Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | |
Z97248FD4C | LAVORI PUBBLICI | Lavori di installazione di nuova vetrocamera in finestra di locale adibito a archivio presso edificio comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 03/08/2018 | 30/09/2018 | 100 |
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TARASCONI GIAN PAOLO | TRSGPL58S25C852M | |
Z3E24902B9 | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3840 | 03/08/2018 | 05/12/2018 | 3840 |
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Demetra Societŕ Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. | 09812150150 | |
Z23249034A | LAVORI PUBBLICI | Sopralluoghi e rilievi per verifiche esemplari arborei radicati “Platani” n. 70 su via Spezia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4050 | 03/08/2018 | 05/12/2018 | 0 |
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Dott. Agr. Elisa Marmiroli | MRMLSE81B67G337A | |
Z4F2528EB6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 03/10/2018 | 22/11/2018 | 280 |
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ENERVIT SPA | 02375690134 | |
Z43250CB67 | CULTURA | SPETTACOLO TEATRALE "PINOCCHIO ALL'OPERA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 03/10/2018 | 18/10/2018 | 0 |
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SINAPSI GROUP SRL | 0319610963 | |
ZF22614481 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 440 | 03/12/2018 | 09/01/2019 | 440 |
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SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | |
Z2025FC954 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di installazione di nuova vetrocamera in finestra di locale adibito a ufficio presso edificio comunale ubicato in Viale Libertŕ n.3 – Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 03/12/2018 | 31/12/2018 | 100 |
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TARASCONI GIAN PAOLO | TRSGPL58S25C852M | |
Z11224BE4D | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 300 |
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Alfa Di - Fidenza | 01564670345 | |
Z0D224C220 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 540 |
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Toriazzi S.R.L.-Parma | 00938080348 | |
ZD7224C691 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 600 |
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Colfer - Collecchio | 00779400340 | |
Z20224C83A | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 114,61 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 114,61 |
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Center Fer – Collecchio | 02374210348 | |
Z53224CE21 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 50000 |
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Melli Luciano e C. - Collecchio | 01806380349 | |
ZCA224CFCF | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 600 |
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Quartaroli Fratelli - Collecchio | 01658570344 | |
ZB2224D325 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 798 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 798 |
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Toriazzi S.R.L.-Parma | 00938080348 | |
ZE92259F33 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 245 |
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Bianco e Nero Snc - Collecchio | LRNFRZ55A14C852J | |
Z6222E4ADF | LAVORI PUBBLICI | EVENTO “FORMAGGI e COMPAGNIA” - 14^ EDIZIONE FIERA DEL PARMIGIANO E SOCI – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 200 |
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GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | |
ZB922EEE87 | LAVORI PUBBLICI | STUDIO MEDICO DI OZZANO TARO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3611,93 | 04/04/2018 | 30/06/2018 | 3611,93 |
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Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | |
Z2D22FA661 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16799,98 | 04/04/2018 | 31/12/2018 | 16799,98 |
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Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | |
Z8B2304CE7 | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 690 | 04/04/2018 | 31/05/2018 | 690 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
ZC4235B405 | URBANISTICA | Nuovo PUG LR 24/2017 - Servizi attinenti all'Urbanistica - Redazione VALSAT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16000 | 04/05/2018 | 30/06/2019 | 14000 |
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Studio Zanzucchi srl | 02438030344 | |
Z27236249E | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO LA CASA MUSEO “VILLA ALINOVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3400 | 04/05/2018 | 31/05/2018 | 3400 |
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BIEFFEDUE ELETTRONICA srl | 01581830344 | |
Z942362590 | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI PRIMAVERA 2018 LOTTO B. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4190 | 04/05/2018 | 30/06/2018 | 4190 |
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REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |
ZA623C54F8 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 310 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | 310 |
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Collecchio Gomme | 02736380342 | |
Z2323D0A58 | CULTURA | RASSEGNA CINEMA ESTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5350 | 04/06/2018 | 31/08/2018 | 0 |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE RACCONTARE IL VERO | 02724720343 | |
Z0924B273A | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE DAL 1/9/18 AL 31/12/18. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4517,77 | 04/09/2018 | 10/12/2018 | 4517,77 |
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AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |
Z65260691D | CULTURA | CONCORSO LETTERARIO STRAGE RAPIDO 904 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1849,02 | 04/12/2018 | 31/12/2018 | 1849,02 |
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STEMA SRL | 04160880243 | |
Z3526135D7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI RIPARAZIONE PER DANNI DERIVANTI DA ATTI VANDALICI ED ELIMINAZIONE DI SUPERFETAZIONE EDILIZIA PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO “CASA I PRATI” IN VIA S. PROSPERO A COLLECCHIO (PR) - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1256 | 04/12/2018 | 31/12/2018 | 1256 |
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STIRPARO COSTRUZIONI s.r.l. | 02307790341 | |
ZD52608F25 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SALE DA DISGELO MISCELA CLORURO DI SOSIO COLRURO DI CALCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 340,1 | 04/12/2018 | 31/12/2018 | 340,1 |
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SA-MA | 01277480354 | |
Z59219893F | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 460 | 05/01/2018 | 05/03/2018 | 460 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
Z732199041 | servizio finanziario | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 05/01/2018 | 02/08/2018 | 819,67 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
Z0C220C726 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3180 | 05/02/2018 | 11/04/2018 | 3180 |
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PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | |
Z00220C6DB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8480 | 05/02/2018 | 17/05/2018 | 8480 |
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PFIZER ITALIA SRL | 01781570591 | |
ZBA220D7A7 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7890 | 05/02/2018 | 02/10/2018 | 7890 |
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PIETRASANTA PHARMA SPA | 01194030464 | |
Z01229DEC2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1145 | 05/03/2018 | 29/05/2018 | 1145 |
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LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.r.l. | 01467050181 | |
Z69229DF56 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 05/03/2018 | 30/10/2018 | 2500 |
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LABORATOIRES BOIRON SPA | 03566770156 | |
ZE422994A3 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 67 | 05/03/2018 | 17/04/2018 | 67 |
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MEDIFARMA SRL | 00612010926 | |
ZEC219EAB7 | FARMACIA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 05/03/2018 | 13/04/2018 | 540 |
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SID PARMA SRL | 01919040343 | |
ZD6229E143 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 05/03/2018 | 13/12/2018 | 8200 |
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ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | |
ZBF22F8A14 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4600 | 05/04/2018 | 30/04/2018 | 4600 |
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TECNO2000 SRL | 02496630357 | |
Z3A2305577 | LAVORI PUBBLICI | STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1008 | 05/04/2018 | 11/06/2018 | 1008 |
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“Stirparo Costruzioni srl” | 02307790341 | |
Z822305543 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 739 | 05/04/2018 | 31/12/2018 | 739 |
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ELMAN s.r.l. | 00485070346 | |
Z96230D14A | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 05/04/2018 | 11/04/2018 | 280 |
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CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | |
ZEC236A43B | LAVORI PUBBLICI | MODIFICA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 05/05/2018 | 31/07/2018 | 2300 |
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Rossi Ing. Cristina | RSSCST65S48G337D | |
Z5E23D99B5 | Ambiente | Fornitura materiale didattico-cartoleria per premi Piedibus 2017-2018 - affidamento alla ditta “Il Quadrifoglio “ di Collecchio (PR) – impegno di spesa - CIG Z5E23D99B5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 271,48 | 05/06/2018 | 27/07/2018 | 271,48 |
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Il Quadrifoglio | 02817040344 | |
ZD023E1D6C | FARMACIA | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 05/06/2018 | 25/10/2018 | 246 |
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PHARMA EEC SRL | 07424950157 | |
Z9D23D7AA5 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN PIAZZA AVANZINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 500 |
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SEGNALPARMA | 01905670343 | |
Z6023D4DC5 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITŔ 2018 E 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23600 | 05/06/2018 | 31/12/2019 | 11800 |
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FAB Antincendio Antinfortunistica di Bottazzi Ivenna | 00843580341 | |
ZDA23DBE12 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO STATO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA - ZDA23DBE12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 555,78 | 05/06/2018 | 31/12/2018 | 555,78 |
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Toriazzi s.r.l. | 00938080348 | |
Z5A24CD2F9 | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 05/09/2018 | 18/10/2018 | 800 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
Z6524C9730 | LAVORI PUBBLICI | Lavoro di manutenzione sulla porzione perimetrale della copertura del fabbricato denominato “Villa Soragna” ubicato all’interno del Parco “F. Nevicati” in Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1275 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | 1275 |
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CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | |
Z8024CE8FB | PUBBLICA ISTRUZIONE | Fornitura lavatrice | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 518 | 05/09/2018 | 31/12/2018 | 518 |
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MELLI LUCIANO e C SNC | 01806380349 | |
Z4524C7EE0 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Trascrizione libri di testo per bimbi ipovedenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 05/09/2018 | 31/12/2018 | 4500 |
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Punti di Vista, Soc Coop a R.L. | 01103660575 | |
Z60261B039 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 523 | 05/12/2018 | 11/12/2018 | 0 |
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UNIFARCO SPA | 00595530254 | |
Z7F261B0BC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491 | 05/12/2018 | 11/12/2018 | 0 |
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PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | |
Z7F261B0BC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491 | 05/12/2018 | 11/12/2018 | 0 |
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PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | |
Z8D260A6E1 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di spurgo acque bianche e nere. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 05/12/2018 | 31/12/2018 | 900 |
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Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | |
ZE121F785F | LAVORI PUBBLICI | l’incarico per la prestazione tecnica inerente la redazione del progetto fattibilitŕ tecnica ed economica di riqualificazione energetica della scuola “Galaverna” di Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 06/02/2018 | 31/12/2018 | 6000 |
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STUDIO REN SOLUTION | 02436140350 | |
ZF421F816A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA STACCIONATA IN LEGNO INCIDENTATA NELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA SS62 DELLA CISA A OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 06/02/2018 | 31/03/2018 | 840 |
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FLY SRL UNIPERSONALE | 04198550263 | |
Z3221E9D9F | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO DI MADREGOLO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI SCALDA ACQUA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1268 | 06/02/2018 | 28/02/2018 | 1268 |
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SMIT SRL | 02620940342 | |
Z62228592F | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CHIOSCO COMUNALE SITUATO NEL QUARTIERE “IL VIALE” - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 259,84 | 06/03/2018 | 30/03/2018 | 259,84 |
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A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | |
Z5C2282F5E | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 543,88 |
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AGRIVENDITA srl | 01908780347 | |
Z38228316E | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 600 |
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FERRAMENTA FELINO | 00782670343 | |
ZCC228321A | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 108,3 |
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MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | |
Z2022832CE | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 652,61 |
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DEL FRATE SRL | 00347230344 | |
ZBC22833AC | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 305,4 |
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QUARTAROLI FRATELLI SRL | 01658570344 | |
Z0F228341B | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 264,81 |
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SINED S.P.A. | 02105380980 | |
ZB32283335 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 500 |
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OPPICI CARLO | PPCCRL60D08D728W | |
Z3922834A4 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 197,2 |
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CENTER FER DI REMONDINI MAURO | RMNMRA73S01G337V | |
ZBA2283518 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 828,5 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 828,5 |
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MOTORGARDEN S.r.l. | 01672350343 | |
Z7A2283097 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 500 |
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COLFER SRL | 00779400340 | |
ZEC2311592 | servizio finanziario | FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 264,73 | 06/04/2018 | 15/05/2018 | 264,73 |
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ERREBIAN SPA | 02044501001 | |
Z132308CA5 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 117 | 06/04/2018 | 31/12/2018 | 117 |
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REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |
Z1C21AED62 | LAVORI PUBBLICI | PROROGA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE FINO AL 31/08/2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5835 | 06/04/2018 | 11/08/2018 | 5835 |
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AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |
Z0F230DEE8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA GIAROLA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1344,08 | 06/04/2018 | 31/12/2018 | 1344,08 |
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TIM SPA | 00488410010 | |
Z25243E7E2 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI, 12 NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1900 | 06/07/18 | 30/11/2018 | 1900 |
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GEOM. ANTONIO CANTONI | CNTNTN76A19G337V | |
ZC92431FF3 | LAVORI PUBBLICI | PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI VOUCHER SCONTO SUL SERVIZIO TAXI –IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 514,3 | 06/07/18 | 31/12/2018 | 514,3 |
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Tipografia Cav. E. Gatti di A. Cavazzini | 01516270343 | |
74208929CC | LAVORI PUBBLICI | RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” | 01-PROCEDURA APERTA | € 99498 | 06/08/2018 | 20/10/2018 | 99498 |
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D’ORAZIO DANIELE | DRZDNL87L11L025J | |
F.P. COSTRUZIONI srl | 3794270615 | ||||||||||
EDIL SOFFITTI srl | 067919223 | ||||||||||
BISPORT SRL | 03555010366 | ||||||||||
GREEN POWER SERVICE srl | 02127311203 | ||||||||||
ADISPORT srl | 03589820046 | ||||||||||
7562956CB7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED A SERVIZIO DEL CAMPO “B” DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” IN VIA NAZIONALE EST N.3 NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 61587,52 | 06/10/2018 | 31/12/2018 | 61587,52 |
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CORUS srl | 03743270161 | |
CPL CONCORDIA | 00154950364 | ||||||||||
OFFICINE GIORDANO | 07587980637 | ||||||||||
FRATELLI TABANI | 01562490472 | ||||||||||
Z77259A784 | FARMACIA | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 366 | 06/11/2018 | 13/11/2018 | 0 |
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PALADIN PHARMA SPA | 05485480015 | |
Z092545569 | CULTURA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 0 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | IT01806370340 | |
Z2E2545594 | CULTURA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 46 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 0 |
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TORIAZZI SRL | IT00938080348 | |
Z862629617 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 154 | 06/12/2018 | 17/01/2019 | 154 |
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A.C.E.F. SPA | 00098610330 | |
Z5D231200D | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER MANIFESTAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1309 | 07/04/2018 | 31/12/2018 | 1309 |
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SEGNALPARMA | 01905670343 | |
ZC42311E66 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12295,08 | 07/04/2018 | 31/12/2018 | 12255,45 |
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AB GLOBAL SERVICE | 02448320347 | |
Z9B236A3F8 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO AUTOCARRO DAILY IVECO CABINATO PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31000 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 31000 |
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ARA SPA | 00307180331 | |
Z7F23DDB78 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI –ESECUZIONE DI LAVORI AGLI IMPIANTI IDRAULICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1597 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 1597 |
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Termoidraulica Troilo s.a.s. di Troilo Andrea | 02214280345 | |
ZE923DDB98 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 980 |
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Colfer s.r.l. | 00779400340 | |
Z7C23DDBA4 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 213,93 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 213,93 |
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Consorzio Agrario di Parma soc. Coop. a.r.l. | 00163810344 | |
ZOF23DDBAD | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 240 |
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Quartaroli f.lli s.r.l. | 01658570344 | |
ZD323DDB8F | LAVORI PUBBLICI | EDIFICIO SCOLASTICO DI OZZANO TARO – LAVORI EDILI PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI D’ACQUA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 1500 |
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“Stirparo Costruzioni srl” | 02307790341 | |
ZBE24931F8 | servizio finanziario | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 07/08/2018 | 06/12/2018 | 500 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
Z582491098 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI COLLARI BIFACCIALI PER SEGNALETICA STRADALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 07/08/2018 | 30/09/2018 | 150 |
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Lazzari srl | 04215390750 | |
Z5724D6637 | CULTURA | ONORIFICENZA CAVALIERI DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 363,63 | 07/09/2018 | 29/09/2018 | 0 |
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BAR CENTRALE PARK DI SIRI MARCO | 02561450343 | |
Z0D24D2721 | CULTURA | ONORIFICENZA CAVALIERI DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4170 | 07/09/2018 | 29/09/2018 | 0 |
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ITP SNC DI CORUZZI GIANCARLO E FOLLI CINZIA | 01883250340 | |
Z4425A154F | ISTITUZIONALE | FORNITURA BANDIERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 298 | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 0 |
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FAGGIONATO ROBERTO | 02543220244 | |
Z1C25A230A | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 07/11/2018 | 17/11/2018 | 0 |
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CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | |
ZD325A2357 | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 67 | 07/11/2018 | 19/11/2018 | 0 |
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UNION BROKER SRL | 01639560356 | |
ZB4262F3DE | Ambiente | Servizio di mascalcěa per equidi presenti presso il Parco Nevicati 2018-2019 - Affidamento Az. Agricola La Fonte di sasano di Fabio Pini - impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 07/12/2018 | 31/12/2019 | 0 |
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azienda agricola La Fonte di Fabio Pini | PNIFBA81S18D142A | |
Z7525CA2C3 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7525CA2C3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 07/12/2018 | 07/05/2019 | 0 |
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Dott. Alessandro Andreoli, | 02728940343 | |
Marica Balocchi, | 02728460342 | ||||||||||
Ge.A di Manzini Franca, | 02706950348 | ||||||||||
Z7525CA2C3 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7525CA2C3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 07/12/2018 | 07/05/2019 | 0 |
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Dott. Alessandro Andreoli | 02728940343 | |
Z972628CF2 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI LAVAGNE MAGNETICHE QUADRETTATE DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTE A COLLECCHIO IN VIA S. PROPSERO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3861 | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 3861 |
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MOBILFERRO SRL | 00216580290 | |
Z912628D4A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI E COMPUTER DESKTOP DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTE A COLLECCHIO IN VIA S. PROSPERO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28760 | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28760 |
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COMPUTERS SERVICE snc | 01572550356 | |
Z932628DD4 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA DI NUOVO COPRIPARQUET DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12000 | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 12000 |
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LIMONTA SPORT SPA | 00354970139 | |
ZCA220DCF2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6660 | 08/02/2018 | 19/11/2018 | 6660 |
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CHEFARO FARMA ITALIA SRL | 08923130010 | |
ZE32236BC6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 08/02/2018 | 19/02/2018 | 0 |
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BOUTY SPA | 00844760157 | |
ZC82236B5C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7764 | 08/02/2018 | 07/08/2018 | 7764 |
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JOHNSON e JOHNSON SPA | 00884611005 | |
ZD122342A5 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 08/02/2018 | 31/10/2018 | 200 |
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ANUSCA SRL | 01897431209 | |
ZF3236F77F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1340 | 08/05/2018 | 31/07/2018 | 1340 |
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BAYER SPA | 05849130157 | |
Z222379DBB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 308 | 08/05/2018 | 25/06/2018 | 308 |
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A.C.E.F. SPA | 00098610330 | |
7597381522 | servizio finanziario | GESTIONE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 64539,22 | 08/05/2018 | 14/08/2018 | 0 |
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IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | |
Z272370911 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA STAZIONE DI MONITORAGGIO IDROMETRICO SUL RIO SCODOGNA PERIODO 15/05/2018-15/05/2019. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2167 | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 0 |
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HORTUS SRL | 10513210152 | |
Z9C21A6A2F | POLITICHE GIOVANILI | SPETTACOLO TEATRALE DEL 21 GENNAIO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 1200 |
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ASSOCIAZIONE EUTOPIA-Ri-generazioni territoriali | 91154350358 | |
ZAB2533A94 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 713 | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 0 |
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CORMAN SPA | 00773100151 | |
Z692534052 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2040 | 08/10/2018 | 20/12/2019 | 2040 |
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HP ITALIA SPA | 03449980287 | |
Z8525A377F | CULTURA | FORNITURA ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1299,42 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 1299,42 |
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HARMONIE PROJECT SRL | 02653490215 | |
ZFA25A240C | LAVORI PUBBLICI | CAMPO SPORTIVO MADREGOLO – COMUNE DI COLLECCHIO - SOSTITUZIONE SOFFIONI DOCCIA CON INSTALLAZIONE RIDUTTORE DI PORTATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 279 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 279 |
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Maestri p.i. Giovanni | MSTGNN64B21G337N | |
ZD325A2452 | LAVORI PUBBLICI | CAMPO SPORTIVO MADREGOLO – COMUNE DI COLLECCHIO - SOSTITUZIONE RADIATORI A GAS ROBUR (NON FUNZIONANTI) CON N. 1 RADIATORE MODELLO ITALKERO SV45 POTENZA 4600W | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1057,5 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 1057,5 |
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“Maestri p.i. Giovanni | MSTGNN64B21G337N | |
Z06258D3AC | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 - RIASFALTATURA DI STRADA CHIESA A MADREGOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16443,67 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 16443,67 |
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AB GLOBAL SERVICE | 02448320347 | |
Z07219C09A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | 951,61 |
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EMILIANA CONGLOMERATI | 02503180354 | |
Z5D219C13B | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | 990 |
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SEGNALPARMA | 01905670343 | |
Z69219C186 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 745,44 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | 719,44 |
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SINED S.P.A. | 020105380980 | |
ZAF219C1C3 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 489,35 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | 427,64 |
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CENTER FER DI REMONDINI MAURO | 02374210348 | |
ZCF219DA13 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 09/01/2018 | 09/10/2018 | 9000 |
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ACRAF SPA | 01258691003 | |
ZD5219D2DE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3280 | 09/01/2018 | 21/10/2018 | 3280 |
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UNICO SPA | 02217430343 | |
ZAB219D15A | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 520 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 |
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SOLUZIONE SRL | 03139650984 | |
Z7A219D0E4 | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1100 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 |
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Dott. A. Giuffrč Editore Spa | 00829840156 | |
ZF8219D184 | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 149 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 |
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MAGGIOLI SPA | 06188330150 | |
Z20219D125 | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 320 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 |
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IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | |
Z51219D19B | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 230 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 |
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ITALIAOGGI EDITORI SRL | 10277500152 | |
Z272312DEE | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI BUTZBACH. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 181,82 | 09/04/2018 | 11/04/2018 | 181,82 |
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IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | |
Z072312E21 | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI BUTZBACH. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 53,64 | 09/04/2018 | 11/04/2018 | 53,64 |
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HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | |
ZAF2377E1F | LAVORI PUBBLICI | RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2018, | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 89 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 89 |
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Camera di Commercio di Parma | 80008090344 | |
Z9823ED076 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRADELLI PARCO NEVICATI 1° STRALCIO –COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 551,5 | 09/06/2018 | 31/07/2018 | 551,5 |
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Studio Geom. Cantoni Antonio | 02129400343 | |
ZD223ECF6D | LAVORI PUBBLICI | PARCO “FORTUNATO NEVICATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31800 | 09/06/2018 | 31/07/2018 | 31800 |
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Numanti Pier Luigi e Rossi Enzo snc | 01826410340 | |
Z7323EF783 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI RECINZIONE ALL’INTERNO DI PARCO NEVICATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2658,34 | 09/06/2018 | 30/06/2018 | 2658,34 |
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Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | |
ZF223EFB59 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO AREE VERDI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 645 | 09/06/2018 | 30/06/2018 | 645 |
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REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |
ZC22446D62 | LAVORI PUBBLICI | SISTEMAZIONE LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIAZZA REPUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 09/07/2018 | 31/08/2018 | 950 |
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STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | |
Z22244724D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11812 | 09/07/2018 | 26/09/2018 | 11812 |
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TREZZA GIOVANNI srl | 02791790344 | |
Z3B2538A34 | LAVORI PUBBLICI | lavori di sostituzione e conseguente messa a norma dell’attuale tubo per il collegamento dell’alimentazione gas al piano cottura ubicato nella cucina della Scuola Materna “Don Milani” sita in Via Braia n.2 – Collecchio (PR), | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 09/10/2018 | 30/10/2018 | 180 |
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TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. di Troilo Andrea | 02214280345 | |
ZA021854E8 | Comunicazione | Rassegna stampa telematica - ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2278 | 1/01/2018 | 31/12/2018 | 2278 |
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Pressline srl | 02427170358 | |
ZBF2679E1A | Comunicazione | Rassegna stampa telematica - proroga Gennaio-Febbraio 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 378 | 1/1/2019 | 28/2/2019 | 0 |
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Pressline srl | 02427170358 | |
Z8F21A220C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2913 | 10/01/2018 | 31/07/2018 | 2913 |
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CORMAN SPA | 00773100151 | |
ZAA21A2371 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 10/01/2018 | 09/04/2018 | 9000 |
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ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | |
ZFA22D0525 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 10/04/2018 | 07/06/2018 | 410 |
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BAYER SPA | 05849130157 | |
ZFA2318A19 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 804 | 10/04/2018 | 04/05/2018 | 804 |
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CAUDALIE ITALIA SRL | 0015168999 | |
ZB32365428 | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 563,64 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 563,64 |
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IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | |
ZE02365485 | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 150 |
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BAR CENTRALE COLLECCHIO SRL | 02801170347 | |
Z1623654FB | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1018,18 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 1018,18 |
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HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | |
ZC4234E03D | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 360 |
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SACCANI NCC | 02691440347 | |
Z3C24530A8 | URBANISTICA | PROGETTO CCN INCARICO EDUCARTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3250 | 10/07/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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EDUCARTE SOC COOP | 014171203332 | |
ZB424A4D92 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 467,5 | 10/08/2018 | 30/08/2018 | 0 |
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ELCO INGROSS SRL UNIPERSONALE | 03211520790 | |
Z03253CC7D | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI ECOLOGICI PRESI A NOLEGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 10/10/2018 | 31/12/2019 | 78,02 |
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Pizzaferri Petroli (Iper carburanti) | 01853030342 | |
Z1F257C4F0 | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 0 |
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CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | |
ZC0257C531 | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 0 |
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CORALE DON ARNALDO FURLOTTI | 02502060342 | |
Z0121A2BD1 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIAME NEI FOSSI STRADALI LUNGO VIA RIPA, STRADA TORRIGIANI, VIA MONTICELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 11/01/2018 | 28/02/2018 | 730 |
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CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | |
ZF6219DAC8 | FARMACIA | FORNITURA DI SERVIZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 127 | 11/01/2018 | 15/03/2018 | 127 |
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TECNO 2000 SRL | 04978670489 | |
Z8721A6C5E | CULTURA | spettacolo giornata della memoria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 11/01/2018 | 27/01/2018 | 450 |
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BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 02433750342 | |
Z382304347 | ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ISTITUZIONALI. CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 11/04/2018 | 25/04/2018 | 280 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | |
ZE72304362 | ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ISTITUZIONALI. CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 11/04/2018 | 26/04/2018 | 390 |
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FURLOTTI MANUELA e OPPICI MAURO SNC | IT01802100345 | |
Z0B2375ABE | LAVORI PUBBLICI | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 11/05/18 | 30/06/18 | 4500 |
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FAB Antincendio Antinfortunistica di Bottazzi Ivenna | 00843580341 | |
Z6B2375A25 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – TINTEGGIO LOCALI E RIMOZIONE DI GRAFFITI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 11/05/2018 | 30/06/2018 | 1500 |
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CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | |
ZD423792E1 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL QUARTIERE “I PRATI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10380,45 | 11/05/2018 | 31/12/2018 | 10380,45 |
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Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | |
Z202375B80 | LAVORI PUBBLICI | ASILO NIDO “M. MONTESSORI” – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2049 | 11/05/2018 | 30/06/2018 | 2049 |
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Impresa edile Franco Menegalli | MNGFNC53E10D728L | |
ZAB237929D | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18400 | 11/05/2018 | 31/12/2018 | 18400 |
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REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |
ZA8220C222 | CULTURA | ORAGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 660 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 |
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CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO | 01530900354 | |
ZA322C3A45 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 181,82 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 |
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IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | |
Z7822C3A72 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 |
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C.M.F. DI BENEDETTO DONATO ANTONIO | 01855610349 | |
Z3B1F6FF23 | TURISMO | FORNITURA ELETTRICITA SAGRA DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459,02 | 11/09/2017 | 25/09/2017 | 2459,02 |
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IREN MERCATO SPA | 01178580997 | |
ZCB25455BC | CULTURA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 660 | 11/10/2018 | 04/11/2018 | 0 |
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FURLOTTI MANUELA e OPPICI MAURO SNC | IT01802100345 | |
Z02253F75C | LAVORI PUBBLICI | COORD. SICUREZZA LAVORI DI REAL. DI UN NUOVO IMP. DI ILL. A LED A SERVIZIO DEL CAMPO B DEL C.S B. MAINARDI IN VIA NAZ.LE EST N.3 NEL CPL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 11/10/2018 | 31/12/2018 | 840 |
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Geom. ROBERTO RICCARDI | RCCRRT69D19G337P | |
ZF1263A420 | Ambiente | Fornitura materiale per mantenimento animali e per manutenzione spazi dedicati presso il Parco Nevicati - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 189,15 | 11/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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consorzio agrario di Parma | 00163810344 | |
Z76263A354 | Ambiente | Fornitura materiale per mantenimento animali e per manutenzione spazi dedicati presso il Parco Nevicati - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 472,5 | 11/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Parma Vivai | 02280410347 | |
Z482632C0F | Ambiente | Fornitura gabbie cattura nutrie - affidamento alla ditta “BEMAG s.n.c. ” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 397,5 | 11/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Bemag snc | 00233550359 | |
ZAE263DC95 | FARMACIA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 122 | 11/12/2018 | 04/01/2019 | 0 |
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COREFARM SCRL | 13526781003 | |
Z6A263C073 | CULTURA | PROGETTO MATTI, LUNATICI, PADANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 828 | 11/12/2018 | 07/01/2019 | 828 |
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CABIRIA S.C.S. ARL | 01713700340 | |
Z982243B07 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2728 | 12/02/2018 | 07/05/2018 | 2798 |
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FARMALVARION SRL | 03279221208 | |
Z9522AE537 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 136,36 | 12/03/2018 | 17/03/2018 | 0 |
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HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | |
Z7F22B6A83 | PERSONALE | CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 99 | 12/03/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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MAGGIOLI SPA | 02066400405 | |
ZB823EECB2 | Ambiente | Servizio recupero e smaltimento carcasse di conigli presso il Parco Nevicati per epidemia da MEV (malattia Emiorragica virale del coniglio) - Affidamento alla ditta Chiapponi Ivano, San Polo d’Enza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 12/06/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Chiapponi Ivano | 00477470335 | |
Z40244DB74 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI DOSSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA VALLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 12/07/18 | 31/08/18 | 900 |
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NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO SNC | 018264103340 | |
Z05245075C | LAVORI PUBBLICI | REVISIONE PERIODICA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 91 | 12/07/18 | 31/07/18 | 91 |
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AUTOMECCANICA SRL | 02759300342 | |
Z1A24DCA73 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO INTERRATO PRESSO IL FABBRICATO POSTO IN VIA ULIVI N.7 A COLLECCHIO (PR) – FRAZ. OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 278 | 12/09/18 | 30/09/18 | 0 |
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CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 00378740344 | |
Z7524DF2AA | LAVORI PUBBLICI | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE NELLA PIAZZA DI GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1050 | 12/09/18 | 30/09/2018 | 1050 |
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STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | |
Z4024CE575 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO DI CHIUSURA FINESTRA SETTO EI60 ADIACENTE SCALA DI SICUREZZA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 12/09/18 | 30/09/18 | 0 |
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MG Evolution srl | 02621010343 | |
ZEF24DA8AD | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO N.1/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1210 | 12/09/2018 | 10/10/2018 | 1210 |
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C.M.B. SERVICE S.R.L. | 03103050542 | |
Z7B248C5B5 | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI PULIZIA E DECORO IN ESTERNO IMPIANTI SPORTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 12/09/2018 | 30/09/2018 | 540 |
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REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |
ZAB24DE6BF | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ROTTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ACQUA DAL PAVIMENTO IN LOCALE SERVIZIO IGIENICO PER UTENTI DISABILI PRESSO VILLA SORAGNA – PARCO “F.NEVICATI” - COLLECCHIO (PR)- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 12/09/2018 | 30/10/2018 | 800 |
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TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. di Troilo Andrea | 02214280345 | |
Z2324DE468 | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI TINTEGGIO E STUCCATURE SU PARETE AMMALORATA PRESSO LOCALE UBICATO AL PIANO INTERRATO IN FABBRICATO POSTO IN VIA ULIVI N.7 A COLLECCHIO (PR) – FRAZ. OZZANO TARO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 12/09/2018 | 30/09/2018 | 450 |
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CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | |
Z5E24CEC90 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA N.4 BOX VELOX DISSUASORI VELOCITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7200 | 12/09/2018 | 30/10/2018 | 7200 |
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GLOBEX MVR SRL | 02609920547 | |
Z7E2543B19 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI STAGIONALI DI AUTOMEZZI: FIAT PANDA “YOUNG” TARGA BP189VA E FIAT PUNTO TARGA AY872BS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 87 | 12/10/18 | 13/12/2018 | 87 |
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AUTOFFICINA 2000 s.n.c. | 02099100345 | |
Z6D254B5FA | CULTURA | PROGETTO NATI PER LEGGERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 12/10/2018 | 10/11/2018 | 0 |
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TIWI SRL | 0236730354 | |
ZAC25439C5 | LAVORI PUBBLICI | Lavori da serramentista | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 37717,3 | 12/10/2018 | 31/12/2018 | 37717,3 |
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IDEALSER srl | 02334520349 | |
Z4D254B91E | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE APL IN VIA LA SPEZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2774,05 | 12/10/2018 | 31/08/2018 | 2774,05 |
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S.I.P. SPA | 00162770341 | |
Z7125B168E | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 297 | 12/11/2018 | 20/12/2018 | 297 |
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HP ITALIA SPA | 03449980287 | |
Z7725B1731 | FARMACIA | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CALENDARI-TIMBRI-REGISTRI STUPEFACENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 209 | 12/11/2018 | 17/01/2019 | 209 |
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OFF.GRAFICA CAV.GATTI | 01516270343 | |
ZC225B5C6E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9436 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 |
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CORUZZI ANGELO | 01856730344 | |
Z4825B5BE7 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16730 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 |
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CAGNA ANDREA | 01683110348 | |
Z4B25B5CB6 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13216 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 |
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CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | |
Z7425B5CFA | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6412 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 |
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ZAMBRELLI GIULIANO | 00564270346 | |
Z8425B5D5E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11319 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 |
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REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |
Z8125B5D8A | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8680 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 |
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ZANICHELLI STEFANO | 01716860349 | |
ZF1263DDF9 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di tinteggio con trattamento antimuffa presso il locale adibito a cucina ubicato nella Scuola Primaria “Giuseppe Verdi” in Via S.Prospero n. 9 a Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 500 |
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CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | |
ZC3260AE92 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di sistemazione esterna di aree verdi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 990 |
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Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | |
Z02263811F | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 588 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 588 |
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CAVALCA LINEA UFFICIO srl | 00747790343 | |
ZCB2640D94 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SALE DA DISGELO IN SACCHETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 600 |
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AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |
Z6A263663F | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale idro-sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 6,31 |
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Corbellini s.r.l. | 00241540343 | |
Z2A2637946 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 410 |
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Center Fer s.r.l. | RMNMRA73S01G337V | |
Z5726379A3 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 285 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 285 |
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Colfer s.r.l. | 00779400340 | |
Z9C26342B3 | LAVORI PUBBLICI | POLVERE PER ASSORBIMENTO OLI DISPERSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 500 |
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ASPEX | 02330250404 | |
ZAF26340F5 | LAVORI PUBBLICI | LAVAGGIO STRADA GIAROLA E SPURGO CONDOTTE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 624 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 273 |
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REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |
ZEF2633E99 | LAVORI PUBBLICI | RACCOLTA FOGLIAME NEI FOSSI STRADALI LUNGO VIA RIPA, STRADA TORRIGIANI, VIA MONTICELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 730 |
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CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | |
Z6A2248CC1 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 13/02/2018 | 09/10/2018 | 8200 |
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ALFASIGMA SPA | 03432221202 | |
ZA02243B39 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 930 | 13/02/2018 | 11/07/2018 | 930 |
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AIRE' COMFORT LINE SRL | 011911310975 | |
Z922243B5F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6128 | 13/02/2018 | 25/07/2018 | 6128 |
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RECORDATI SPA | 00748210150 | |
Z672248CED | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1724 | 13/02/2018 | 17/04/2018 | 1724 |
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MEDEL INTERNATIONAL S.r.l. | 02631930340 | |
Z6C231DF5D | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 734,54 | 13/04/2018 | 15/04/2018 | 734,54 |
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IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | |
Z00231E0A6 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720 | 13/04/2018 | 15/04/2018 | 720 |
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CIVITAS SRL | 03639880362 | |
Z7E231E04B | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 13/04/2018 | 15/04/2018 | 1200 |
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REVERBERI PIERINO | 00824160345 | |
Z1E231DFE9 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 13/04/2018 | 15/04/2018 | 1500 |
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CONTAINER SRL | 03068530736 | |
ZE0249CD39 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 13/08/2018 | 21/08/2018 | 0 |
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FARMALVARION SRL | 03279221208 | |
ZCB24D3FDE | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI QUALIFIAZIONE ENERGETICA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 13/09/18 | 11/12/2018 | 850 |
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ING. GHINELLI SIMONE | GHNSMN88H26G337D | |
ZD52538C7E | LAVORI PUBBLICI | SOSTITUZIONE CALDAIA RINNAI INFINITY 32 DA ESTERNO COMPLETA DI COMANDO REMOTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MADREGOLO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2490 | 13/10/2018 | 13/12/2018 | 2490 |
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“Maestri p.i. Giovanni” | MSTGNN64B21G337N | |
ZF52543AD1 | LAVORI PUBBLICI | RIFACIMENTO COMPLETO DI N. 2 CAMPI DA BOCCE PRESSO ASD IL CERVO SEZIONE BOCCE - COMUNE DI COLLECCHIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 13/10/2018 | 13/12/2018 | 6000 |
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DITTA “COCCONI” DI GEOM. CLAUDIO COCCONI | 02754450357 | |
Z3C254B584 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI DISSUASORI RIMOVIBILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 474 | 13/10/2018 | 13/11/2018 | 474 |
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NERI SPA | 02110530405 | |
Z5825B6B00 | FARMACIA | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1086 | 13/11/2019 | 04/01/2019 | 0 |
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UNIFARCO SPA | 00595530254 | |
Z1026482D6 | Ambiente | Fornitura compostiere per aree verdi dei plessi scolastici - affidamento alla ditta Ferramenta Felino srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 379,46 | 13/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Ferramente Felino srl | 00782670343 | |
Z752649F0A | PUBBLICA ISTRUZIONE | Fornitura brandine infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 981,6 | 13/12/2018 | 31/01/2019 | 0 |
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Borgione Centro Didattico | 02027040019 | |
Z8E25EA94E | SPORT | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MADREGOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 0 |
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ASD BAR CENTRALE COLLECCHIO | 01867550342 | |
Z7C25EA66A | SPORT | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO LEMIGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 0 |
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ASD LEMIGNANO 1988 | 02528610344 | |
ZD725EB03C | SPORT | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 0 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 0 |
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CIRCOLO ARCI SAN MARTINO | 92097600347 | |
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | INTEGRAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA ASSUNTO CON DETERMINA 535/2018 – CIG Z8D1D609C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 13/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Poste Italiane Spa | 01114601006 | |
5985949162 | CULTURA | GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA-PROROGA AL 30/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16931,24 | 14/01/2018 | 30/06/2018 | 16845,29 |
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EDUCARTE SOC.COOPERATIVA | 01417120332 | |
Z1A2520EB1 | EUROPA | FORNITURA OGGETTI ARTISTICI PER RAPPRESENTANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 770 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 770 |
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CERAMICA DEL FERLARO | 02280630340 | |
Z212241BEF | LAVORI PUBBLICI | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NELLA ROTATORIA DI VIA LA SPEZIA-VIA GALAVERNA-VIALE LIBERTA’ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 14/02/2018 | 30/04/2018 | 2500 |
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MFE COSTRUZIONI EDILI | 02217510342 | |
ZAE223B8AC | LAVORI PUBBLICI | RIPRISTINO STACCIONATA DANNEGGIATA IN VIA GIARDINETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 884 | 14/02/2018 | 30/03/2018 | 884 |
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ARCA LAND SOCIETA’ COOPERATIVA | 02450660358 | |
ZCD2247088 | LAVORI PUBBLICI | PALESTRA ORI. PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 14/02/2018 | 30/04/2018 | 1550 |
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ING. Paride Gotri | 00411420342 | |
Z7222490DF | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 905 | 14/02/2018 | 17/04/2018 | 905 |
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MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | |
ZB0224DF5A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8500 | 14/02/2018 | 23/04/2018 | 8500 |
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GLAXO SMITHKLINE S.p.a. | 00867200156 | |
Z962243982 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3113 | 14/02/2018 | 09/10/2018 | 3113 |
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PHYTO GARDA SRL | 00168090348 | |
Z5B224DEFE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1207 | 14/02/2018 | 17/05/2018 | 1207 |
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MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL | 10865581002 | |
ZA5220DBCC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3430 | 14/02/2018 | 31/07/2018 | 3430 |
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ABOCA SPA | 01704430519 | |
ZCC224A921 | PERSONALE | CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 14/02/2018 | 01/03/2018 | 390 |
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MAGGIOLI SPA | 02066400405 | |
Z5C224860A | EUROPA | ORGANIZZAZIONE SEMINARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 14/02/2018 | 01/03/2018 | 490,9 |
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BAR CENTRALE COLLECCHIO SRL | 02801170347 | |
Z912249D26 | EUROPA | ORGANIZZAZIONE SEMINARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 681,82 | 14/02/2018 | 27/02/2018 | 681,82 |
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IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | |
Z8F22B73BA | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 14/03/2018 | 22/11/2018 | 9000 |
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SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | |
ZD422C438E | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 421 | 14/03/2018 | 03/05/2018 | 421 |
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SANICO SRL | 00750030157 | |
Z9422C43F4 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3930 | 14/03/2018 | 20/12/2018 | 3930 |
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PASQUALI SRL | 00612010926 | |
Z9822C46FE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4099 | 14/03/2018 | 23/04/2018 | 4099 |
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GLAXO SMITHKLINE S.p.a. | 00867200156 | |
63774538B2 | servizio finanziario | INTEGRAZIONE POLIZZA INCENDIO INSERIMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO E RILASCIO CERTIFICATO MERLONI | 01-PROCEDURA APERTA | € 2053 | 14/03/2018 | 16/03/2018 | 2053 |
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UNION BROKERS SRL | 01639560356 | |
ZCB2328628 | LAVORI PUBBLICI | VALUTAZIONE PROVE DI CARICO PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 14/04/2018 | 31/05/2018 | 330 |
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ING. FANTUZZI EMANUELE | 01894220340 | |
Z9A232DAFF | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI POSA CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1254,65 | 14/04/2018 | 30/06/2018 | 1254,65 |
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Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | |
Z0E232D98A | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DI CONTENITORE PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 465 | 14/04/2018 | 31/05/2018 | 465 |
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IREEDEM S.p.a. | 10574970017 | |
Z27232CBB0 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA FINALE DEI LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 14/04/2018 | 14/04/2018 | 980 |
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CONI – COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA | 0000000000000000 | |
ZF02370856 | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 14/05/2018 | 19/05/2018 | 290 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | |
ZEA2371F3B | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 805 | 14/05/2018 | 19/05/2018 | 805 |
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ITP SNC DI CORUZZI GIANCARLO E FOLLI CINZIA | 01883250340 | |
Z8F23708AA | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 14/05/2018 | 19/05/2018 | 300 |
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PERACCHI FRANCO | 01744550342 | |
Z10238CFB0 | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 160 | 14/05/2018 | 19/05/2018 | 160 |
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CIVITAS SRL | 03639880362 | |
Z4D1DE9594 | servizio finanziario | REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA | 01-PROCEDURA APERTA | € 672 | 14/05/2018 | 17/05/2018 | 672 |
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UNIONE BROKERS SRL | 01639560356 | |
Z9F240082D | PUBBLICA ISTRUZIONE | Noleggio e installazione di impianto di illuminazione, impiantistica elettrica e oscuramento lampioni sotto portico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 14/06/2018 | 31/12/2018 | 500 |
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Fanfoni Impianti Srl | 01806370340 | |
Z8A23FFD9D | PUBBLICA ISTRUZIONE | Ingrandimenti foto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 196,73 | 14/06/2018 | 31/12/2018 | 196,73 |
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Camera Work di Antonella Masini | 02142930342 | |
6589136709 | FARMACIA | PROROGA TECNICA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 125090 | 14/09/2017 | 28/02/2018 | 125090 |
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COMIFAR SPA | 10406510155 | |
65893442B0 | FARMACIA | PROROGA TECNICA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 41364 | 14/09/2017 | 23/02/2018 | 41364 |
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FARMALVARION SRL | 03279221208 | |
Z6A25BC331 | Ambiente | servizio veterinario - intervento straordinario animali parco nevicati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 357 | 14/11/2018 | 31/12/2018 | 357 |
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Gianmaria Postinger | 01727310227 | |
Z13265322B | TOPONOMASTICA | Fornitura targhe di numerazione civica - affidamento alla ditta ITP snc – impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491,7 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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I.T.P. SNC | 01883250340 | |
Z462650611 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SALE DA DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3050 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |
Z49264E58A | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di sacchi di pellet per funzionamento caldaia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950,4 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 950,4 |
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Quartaroli f.lli s.r.l. | 01658570344 | |
ZF826444D9 | LAVORI PUBBLICI | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9145 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 9145 |
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Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | |
Z052627E1B | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 301,71 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 301,71 |
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COLFER SRL | 00779400340 | |
ZD42641EB6 | LAVORI PUBBLICI | Lavoro di rimozione graffiti e scritte ingiuriose da muri immobili comunali, elementi di arredo urbano e porzioni di fronti di fabbricati che si affacciano su piazze del capoluogo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 1000 |
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CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | |
7654459364 | LAVORI PUBBLICI | CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 149628 | 14/12/2018 | 30/08/2019 | 0 |
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R.T.I. tra CNS Soc. Coop. e Gesta SpA | 03609840370 | 02-MANDATARIA |
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Gesta S.p.A., | 01795380359 | 01-MANDANTE | ||||||||
ZBB21AE250 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ALZACHIUSINI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 657 | 15/01/2018 | 28/02/2018 | 657 |
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DOA SRL | 00614610392 | |
Z3220FC64E | TURISMO | INIZIATIVE NATALIZIE 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8100 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 8100 |
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GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. | 02212300343 | |
Z031EC6DA3 | SPORT | CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10000 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 10000 |
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APD FIVE | 02378770347 | |
Z202250CDC | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio per il controllo qualitŕ delle mense dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e della Refezione Scolastica per la Scuola Primaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 3966 | 15/02/2018 | 30/06/2018 | 3966 |
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Multiline Consulting Srl | 01736000363 | |
Z8D22C1CCF | servizio finanziario | MATERIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI E TECNICI UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 726,5 | 15/03/2018 | 14/05/2018 | 726,5 |
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BERTOZZI SRL | 00699930343 | |
Z6522BF0B1 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO URGENTE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DELL’INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 15/03/2018 | 31/12/2018 | 780 |
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CPA SRL | 01699330344 | |
ZEB237FC1B | FARMACIA | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE WINGESFARCIG | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3467,13 | 15/05/2018 | 08/01/2019 | 3467,13 |
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PHARMA EEC SRL | 01620830347 | |
ZA5237FBDE | FARMACIA | ACQUISTO PENNA OTTICA PER PC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 120 | 15/05/2018 | 27/06/2018 | 120 |
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PHARMA EEC SRL | 01620830347 | |
ZF023948DA | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 75 | 15/05/2018 | 12/06/2018 | 75 |
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SOLUZIONI SRL | 03139650984 | |
ZD623819BE | CULTURA | PUBBLICAZIONE VOLUME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1900 | 15/05/2018 | 15/07/2018 | 1900 |
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GRAPHITAL SRL | 02488800349 | |
Z0323FCC7B | LAVORI PUBBLICI | INSTALLAZIONE DI LASTRE ANTITRAUMA A PROTEZIONE DEI CANCELLI METALLICI DEL CAMPO “B” DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 15/06/2018 | 30/06/2018 | 650 |
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GREEN POWER SERVICE srl | 02127311203 | |
ZBA24D761D | CULTURA | PROGETTO CCN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 15/09/2018 | 15/09/2018 | 0 |
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FERRI GABRIELE | FRRGRL68T15G337R | |
Z5924B3BCF | URBANISTICA | SERVIZIO SAFETY SAGRA DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 15/09/2018 | 24/09/2018 | 4500 |
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CIVITAS SRL | 03639880362 | |
Z78254E801 | FARMACIA | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE PROPRIE DETERMINAZIONI N.636-108-498-485-60-301-329-142/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 402 | 15/10/2018 | 24/10/2018 | 0 |
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CAUDALIE ITALIA SRL | 01768930131 | |
Z37254FDB4 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 325 | 15/10/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | |
ZB62551EF4 | LAVORI PUBBLICI | OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO C8 VIA FIRENZE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1459,12 | 15/10/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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GEOM. CANTONI ANTONIO | 02129400343 | |
Z3D2534812 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio per il controllo qualitŕ delle mense dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e della Refezione Scolastica per la Scuola Primaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 5604,4 | 15/10/2018 | 30/06/2019 | 3774,05 |
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Multiline Consulting Srl | 05141740968 | |
Z14254D8D1 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI AI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI INTENTATI DA PARMALAT SPA N° RUOLO 2940/2018 E N° RUOLO 2941/2018– CIG Z14254D8D1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3588 | 15/10/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Avv. Matteo Solini | 02486070341 | |
Z5921B64C6 | CULTURA | RASSEGNA CULTURALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 15/11/2018 | 21/04/2018 | 500 |
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ASSOCIAZIONE RAGAZZI DEL MUSEO | 01606590337 | |
Z8525C6C3F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 287 | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 0 |
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ACRAF SPA | 01258691003 | |
Z4725C86AD | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 15/11/2018 | 24/11/2018 | 0 |
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CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | |
Z1725A17E3 | LAVORI PUBBLICI | l’esecuzione dei lavori da fabbro, quale completamento dei lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola primaria “G. Verdi” di Collecchio, | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 15/11/2018 | 30/11/2018 | 500 |
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TREZZA GIOVANNI srl | 02791790344 | |
ZE5256CC52 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1132 | 15/11/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | |
Z502648A48 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di sistemazione esterna di aree verdi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 828 |
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Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | |
Z97264E4FE | LAVORI PUBBLICI | Servizio di potatura di alberature | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4026,62 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 4026,62 |
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Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | |
Z092638207 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 592 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 592 |
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CAVALCA LINEA UFFICIO srl | 00747790343 | |
ZD52650178 | LAVORI PUBBLICI | Intervento di riparazione su linea antincendio Palestre (ORI e LEONI) - COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1172,95 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 1172,95 |
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Maestri p.i. Giovanni” | 01509500342 | |
ZC526443D9 | LAVORI PUBBLICI | relazione tecnica per la valutazione dello stato di conservazione dell’amianto sul tetto del magazzino comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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EcoGeo s.r.l. | 02126540349 | |
ZFA2652CC7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI EDILI VARI A COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6500 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 6500 |
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STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | |
Z9D25EF7DD | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA GENERALE IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3300 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 3300 |
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SIRAM S.p.a. | 08786190150 | |
Z0521B7E2D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI FORNITURA CON POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE E DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1330 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 1330 |
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Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | |
Z5821B7918 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 325,01 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 325,01 |
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AUTOMECCANICA s.r.l. | 02759300342 | |
Z7721B7C8C | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI CON FORNITURA DI COMPONENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 315 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 315 |
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Bieffedue Elettronica srl | 01581830344 | |
Z4321B7A4C | LAVORI PUBBLICI | PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 1500 |
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Costel Progettazioni | 00582680344 | |
Z7F21B7BC3 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 561 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 561 |
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Dott. Per. Ind. Nicola Asti | 02243770340 | |
Z5021B7013 | FARMACIA | FORNITURA DI SERVIZI DI NOLEGGIO TIRALATTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 201 | 16/01/2018 | 20/08/2018 | 201 |
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MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | |
Z2921AC9AB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 16/01/2018 | 24/05/2018 | 9000 |
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BAYER SPA | 05849130157 | |
Z5721B72F1 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4288 | 16/01/2018 | 19/09/2018 | 4288 |
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EFAS SPA | 02981141209 | |
ZC72256FCC | FARMACIA | FORNITURA DI ROTOLI PER REGISTRATORI DI CASSA DI VARIE MISURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 307,7 | 16/02/2018 | 05/04/2018 | 307,7 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
Z812252606 | UOC Affari generali e legali | SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI - CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140 | 16/02/2018 | 28/02/2018 | 140 |
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GHIRARDI SRL | 02627720341 | |
Z4A22B0AD9 | LAVORI PUBBLICI | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7268,9 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 7268,9 |
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cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | |
ZBE22B0BB8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI MANUTENZIONE DEI PERCORSI PEDONALI UBICATI NEL COMPARTO C2 A MADREGOLO IN VIA CARAVAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2720 | 16/03/2018 | 15/06/2018 | 2720 |
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Stirparo Costruzioni srl” | 02307790341 | |
Z9F22C0A21 | LAVORI PUBBLICI | PROVE DI CARICO SU PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 16/03/2018 | 30/04/2018 | 2000 |
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LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO | 00464720341 | |
Z3C22CA1E4 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Studio tecnico COBE | 02602180347 | |
Z8D22CA227 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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studio ing. Ghillani Maurizio | GHLMRZ56P19G337S | |
ZC122CA176 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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studio arch. Ghillani Raffaele | GHLRFL56M16G337X | |
Z3522C3CFA | LAVORI PUBBLICI | TRASLOCO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI VIA RIPA A GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2365 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 2365 |
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Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | |
Z23239A1BA | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4127 | 16/05/2018 | 31/07/2018 | 4127 |
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MARCO VITI SPA | 02489250130 | |
ZA9237FBF7 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 111 | 16/05/2018 | 31/07/2018 | 111 |
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ABOCA SPA | 01704430519 | |
ZED2396F43 | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 676 | 16/05/2018 | 19/05/2018 | 676 |
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ITP SNC DI CORUZZI GIANCARLO E FOLLI CINZIA | 01883250340 | |
Z80239170E | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 16/05/2018 | 19/05/2018 | 780 |
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REVERBERI PIERINO | 00824160345 | |
ZD9245766D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 16/07/2018 | 25/07/2018 | 120 |
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IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | |
ZE6255211B | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1160 | 16/10/2018 | 31/12/2018 | 1160 |
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MG EVOLUTION SRL srl | 02621010343 | |
Z7C25CA3AB | URBANISTICA | MERCANTALE 2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 625 | 16/12/2018 | 16/12/2018 | 625 |
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IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | |
Z3125CA40B | URBANISTICA | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA VARCHI MERCANATALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 16/12/2018 | 16/12/2018 | 840 |
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CIVITAS SRL | 03639880362 | |
Z022632EC3 | URBANISTICA | PROGETTO CCN PROMOZIONE SITO WEB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 16/12/2018 | 16/12/2018 | 330 |
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RUOSI VIDEO SAS | 02234240344 | |
ZAB22CB40B | Comunicazione | Inserzioni pubblicitarie Gazzetta di Parma per eventi di primavera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1187,6 | 16/3/2018 | 31/5/2018 | 1187,6 |
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Publiedi srl | 01732640345 | |
Z1022CB372 | Comunicazione | Materiali informativi per eventi di primavera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 428 | 16/3/2018 | 31/05/2018 | 428 |
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Tipografia Cav. Gatti di E. Cavazzini | 01516270343 | |
Z2722CB3C3 | Comunicazione | Pubblicitŕ radio per eventi di primavera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 489,5 | 16/3/2018 | 31/5/2018 | 489,5 |
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Multiradio srl | 00706760436 | |
ZD021BBEB2 | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE GLOBALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1650 | 17/01/2018 | 31/12/2018 | 1650 |
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AESS | 02574910366 | |
ZD021AEFD1 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 17/01/2018 | 31/01/2018 | 300 |
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CONI | 0000000000000000 | |
Z29233972F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5738 | 17/04/2018 | 19/09/2018 | 5738 |
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UNIFARCO SPA | 00595530254 | |
Z482332EC9 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1640 | 17/04/2018 | 27/06/2018 | 1640 |
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FARMALVARION SRL | 03279221208 | |
Z48239FE0F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4817 | 17/05/2018 | 16/10/2018 | 4817 |
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RECKITT BENCKISER S.p.a. | 01768930131 | |
Z6D239F953 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1230 | 17/05/2018 | 12/10/2018 | 1230 |
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CAUDALIE ITALIA SRL | 01768930131 | |
Z9A2558B1A | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO E RELATIVA SEGNALETICA A NORMA, IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI FUORI NORMA, CON RELATIVO RITIRO E SMALTIMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3200 | 17/10/2018 | 30/10/2018 | 3200 |
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F.A.B. antincendio di Bottazzi Ivenna | BTTVNN46S53H223R | |
Z71255CC87 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di vigilanza presso la Scuola Primaria "G.Verdi" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 17/10/2018 | 31/12/2018 | 480 |
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Securducale Vigilanza Srl | 02592110346 | |
ZD82332E61 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE DI STRADA CHIESA A MADREGOLO, INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO CELERIMETRICO E REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1900 | 18/04/2018 | 31/05/2018 | 1248 |
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Studio Tecnico Associato COSER-ZUCCHELLI | 01851270346 | |
Z98233BAFC | CULTURA | SPETTACOLO TEATRALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 18/04/2018 | 19/05/2018 | 600 |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA COMPAGNIA DEL CALANDRINO | 92190600343 | |
Z1622DF6A8 | UOC Affari generali e legali | FFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z1622DF6A8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 18/04/2018 | 31/12/2018 | 3500 |
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Dott. Alessandro Andreoli | 02728940343 | |
Z3C1BB0C21 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IREN MERCATO SPA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 18/05/2018 | 31/12/2018 | 3000 |
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IREN MERCATO | 07129470014 | |
Z3E239D32A | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 896 | 18/05/2018 | 31/05/2018 | 896 |
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MELLI LUCIANO e C. s.n.c. | 01806380349 | |
ZDC239D58D | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12479,2 | 18/05/2018 | 31/05/2018 | 12479,2 |
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GREEN POWER SERVICE srl | 02127311203 | |
Z002366B7C | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DEL SERVIZIO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6100 | 18/05/2018 | 31/12/2021 | 972,23 |
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ECOGEO | 02126540349 | |
Z7424631ED | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RETE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE RETROSTANTE LE TRIBUNE DEL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO IL CENTRO SPORTIVO “GIANNINO ZINELLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1099 | 18/07/18 | 31/08/18 | 1099 |
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ZUCCHELLI MAURO | ZCCMRA58L13A788X | |
Z66246330E | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGHI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 18/07/18 | 31/12/2018 | 2300 |
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Dott. Agr. Elisa Marmiroli | MRMLSE81B67G337A | |
ZF42463121 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI VETRI RETINATI NELLE FINESTRE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DA BASEBALL PRINCIPALE DI COLLECCHIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “GIANNINO ZINELLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2520 | 18/07/18 | 31/08/18 | 2520 |
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TARASCONI GIAN PAOLO | TRSGPL58S25C852M | |
Z9F24EC505 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 18/09/2018 | 30/10/2018 | 450 |
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MEDIFARMA SRL | 00612010926 | |
Z62255F691 | FARMACIA | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 18/10/2018 | 06/12/2018 | 300 |
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PHARMA EEC SRL | 07424950157 | |
Z352550ED0 | CULTURA | PROGETTO NATI PER LEGGERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 18/10/2018 | 01/12/2018 | 0 |
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ASSOCIAZIONE 3T | 01222010199 | |
Z2B2677054 | servizio finanziario | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA 4 PER UFFICI AMMINISTRATIVI – LOTTI 1-3 ERREBIAN S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 148,55 | 18/12/2018 | 08/01/2019 | 0 |
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ERREBIAN SPA | 02044501001 | |
Z352676D24 | servizio finanziario | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 262 | 18/12/2018 | 08/01/2019 | 0 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
Z2621C1929 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 872,61 |
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Corbellini s.r.l. | 00241540343 | |
ZBD21C19A9 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 928,2 |
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Center Fer s.r.l. | RMNMRA73S01G337V | |
Z4321C1A1D | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 980 |
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Colfer s.r.l. | 00779400340 | |
ZAF21C1DBB | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 963,25 |
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Quartaroli f.lli s.r.l. | 01658570344 | |
ZB721C1EE8 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA DI TENDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 19/01/2018 | 28/02/2018 | 550 |
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OMBRA 2000 s.n.c. | 02098040344 | |
ZA32252E35 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI E LA PALESTRA DOMENICO ORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 711,47 | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 711,47 |
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Romanini e Rosati s.n.c.. | 01930280340 | |
ZC2240C11D | LAVORI PUBBLICI | Lavori di potatura di tigli ubicati in Via Spezia in prossimitŕ del semaforo pedonale a Ozzano Taro, lato Dx direzione Fornovo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 385 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 385 |
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Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | |
Z7B25646D7 | servizio finanziario | FORNITURA URGENTE DI ROTOLI CARTA PER I PLOTTER DELL’UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 90 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | 90 |
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ERREBIAN SPA | 02044501001 | |
Z002567034 | LAVORI PUBBLICI | “PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA DEL VERSANTE PEDECOLLINARE TRA GAIANO E OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4200 | 19/10/2018 | 31/12/2018 | 4200 |
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STUDIO ZANZUCCHI ASSOCIATI | 02438030344 | |
Z7721EFDAD | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 255 |
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IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | |
Z5E225BD63 | LAVORI PUBBLICI | ABBONAMENTI URBANI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459,02 | 20/02/2018 | 31/12/2018 | 2110,66 |
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TEP Spa | 02155050343 | |
Z07219C09A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 995 | 20/03/2018 | 31/12/2018 | 814,91 |
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EMILIANA CONGLOMERATI | 02503180354 | |
Z9122D47F3 | LAVORI PUBBLICI | Redazione dell’attestazione di rinnovo periodico antincendio scuola Galaverna a Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 20/03/2018 | 30/06/2018 | 700 |
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Ren Solution srl | 02436140350 | |
Z92240C3DD | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2265 | 20/06/2018 | 31/12/2018 | 2265 |
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INF.ALL: snc di Menozzi G e D. | 00189040348 | |
Z57246CBE3 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3950 | 20/07/2018 | 19/11/2018 | 3950 |
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PFIZER ITALIA SRL | 01781570591 | |
Z8224601BC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2570 | 20/07/2018 | 22/11/2018 | 2570 |
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SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | |
ZF2246396A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 20/07/2018 | 22/11/2018 | 700 |
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CAUDALIE ITALIA SRL | 01768930131 | |
ZBE2460333 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3820 | 20/07/2018 | 18/12/2018 | 3820 |
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BAYER SPA | 05849130157 | |
Z38246035C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 455 | 20/07/2018 | 30/10/2018 | 455 |
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MEDIFARMA SRL | 00612010926 | |
ZC224648E9 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3820 | 20/07/2018 | 13/12/2018 | 3820 |
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ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | |
ZB52464954 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3936,4 | 20/07/2018 | 04/10/2018 | 3936,4 |
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ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | |
Z19246448A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2850 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 2850 |
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ACRAF SPA | 01258691003 | |
Z1624644B6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4915 | 20/07/2018 | 12/12/2018 | 4915 |
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ABOCA SPA | 01704430519 | |
Z1E24644E8 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10 | 20/07/2018 | 07/11/2018 | 10 |
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ZAMBON ITALIA SRL | 02307520243 | |
ZB82345B95 | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI PRIMAVERA 2018 “LOTTO A”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1435 | 20/09/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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CORUZZI ANGELO | CRZNGL63B04D728W | |
ZC9248A7BF | Ambiente | Monitoraggio qualitŕ dell’aria mediante mezzo mobile Arpae - Fornitura straordinaria materiale energia elettrica e intervento di predisposizione di misura - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 303,73 | 20/09/2018 | 30/11/2018 | 277,15 |
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Edison energia spa | 08526440154 | |
ZE924FE59D | Ambiente | Monitoraggio qualitŕ dell’aria mediante mezzo mobile Arpae - Fornitura straordinaria materiale energia elettrica e intervento di predisposizione di misura - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 289,34 | 20/09/2018 | 30/11/2018 | 289,34 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | |
Z3B24FA220 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 20/09/2018 | 09/11/2018 | 410 |
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MYLAN SPA | 013179250157 | |
ZAB2533A94 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 713 | 20/11/2018 | 08/10/2018 | 713 |
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CORMAN SPA | 00773100151 | |
Z1325D6108 | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS PRESSO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI SALA CIVICA E SALA ATTESA STUDIO MEDICO IN VIA NAZIONALE – FRAZ. OZZANO TARO - COLLECCHIO (PR)- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2380 | 20/11/2018 | 31/12/2018 | 2380 |
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TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. di Troilo Andrea | 02214280345 | |
ZC02265B2F | LAVORI PUBBLICI | NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO NEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA VERDI NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 177,94 | 21/02/2018 | 28/02/2018 | 177,94 |
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E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | |
Z262265012 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5500 | 21/02/2018 | 27/02/2018 | 5500 |
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LND SERVIZI SRL | 09807131009 | |
Z0C2257D20 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – TRATTAMENTO DI STRUTTURE METALLICHE CON PITTURA INTUMESCENTE PER RESISTENZA AL FUOCO R60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11877,5 | 21/02/2018 | 30/03/2018 | 11877,5 |
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CONTI FLAVIO | 02025680345 | |
Z902257E63 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GALAVERNA” – SERVIZIO DI POSA CON FORNITURA DI PARTI ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”D. GALAVERNA” - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 637,6 | 21/02/2018 | 30/03/2018 | 637,6 |
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DITTA MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | |
Z9522575EE | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY BF452BC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 426,4 | 21/02/2018 | 30/03/2018 | 426,4 |
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AUTOMECCANICA s.r.l. | 02759300342 | |
Z81226999F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 928 | 21/02/2018 | 07/04/2018 | 928 |
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HP ITALIA SPA | 03449980287 | |
Z51226D733 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1568 | 21/02/2018 | 19/04/2018 | 1568 |
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ENERVIT SPA | 02375690134 | |
ZA4226D705 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3552 | 21/02/2018 | 20/03/2018 | 3552 |
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GUNA SPA | 012305380151 | |
Z06226D698 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2853 | 21/02/2018 | 16/10/2018 | 2853 |
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SILC SPA | 00163160195 | |
Z372269A44 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 736 | 21/02/2018 | 09/08/2018 | 736 |
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ROCHE SPA | 01028471009 | |
Z8422C0F99 | LAVORI PUBBLICI | lavori di manutenzione di impianto elettrico e d’illuminazione con fornitura di componenti elettriche, presso la palestra comunale Domenico Ori ubicata in via Don Minzoni a Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1420 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | 1420 |
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Melli Luciano e C. | 01806380349 | |
ZE423A768B | CULTURA | RASSEGNA "IL RE DEGLI STRUMENTI". CONCERTO D'ORGANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 107,27 | 21/05/2018 | 26/05/2018 | 107,27 |
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HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | |
Z01240DA8D | Ambiente | Servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici - Affidamento alla ditta Chiapponi Ivano, San Polo d’Enza ( RE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Chiapponi Ivano | 00477470355 | |
Z5124AD896 | CULTURA | CONCERTO NOTE SU TELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 21/08/2018 | 08/09/2018 | 0 |
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CASA MUSICALE VARESE SRL | 01514230349 | |
ZA524AD8AD | CULTURA | CONCERTO NOTE SU TELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 21/08/2018 | 08/09/2018 | 0 |
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CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | |
ZD325DAA5A | PARI OPPORTUNITA' | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 21/11/2018 | 24/11/2018 | 0 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | IT01806370340 | |
Z3225D84D7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO E MESSA A NORMA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2240 | 21/11/2018 | 31/12/2018 | 2240 |
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F.A.B. antincendio di Bottazzi Ivenna | BTTVNN46S53H223R | |
ZAD25D8894 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA MARCIAPIEDE DI VIA VENETO, VIA GRASSI E VIA NAZIOANLE EST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9135 | 21/11/2018 | 30/11/2018 | 9135 |
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STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO | SLRGDU55E02L772G | |
ZAD2677CD1 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA RC AUTO | 01-PROCEDURA APERTA | € 6546 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 |
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | |
Z752677E64 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA INCENDIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 252567 | 21/12/2018 | 10/01/2019 | 0 |
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SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | 00875360018 | |
Z342677A99 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA ELETTRONICA | 01-PROCEDURA APERTA | € 2240 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 |
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | |
Z9A26779A8 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE | 01-PROCEDURA APERTA | € 14105 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 |
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LLOYD'S | 01834160341 | |
ZB62677B52 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA KASKO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1266 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 |
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LLOYD'S | 01834160341 | |
Z6C2677BF7 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA FURTO | 01-PROCEDURA APERTA | € 5400 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 |
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SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | 00875360018 | |
ZB02677DA0 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI | 01-PROCEDURA APERTA | € 2922 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 |
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | |
Z122677F29 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE + MERLONI | 01-PROCEDURA APERTA | € 4440 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 |
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LLOYD'S | 01834160341 | |
Z2D21D065C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 22/01/2018 | 17/04/2018 | 9000 |
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ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | |
ZEE21D0183 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 22/01/2018 | 09/04/2018 | 9000 |
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SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | |
ZAD21CFCBD | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8023 | 22/01/2018 | 17/04/2018 | 8023 |
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MONTEFARMACO SPA | 12305380151 | |
ZA521B716A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 22/01/2018 | 26/03/2018 | 9000 |
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ABOCA SPA | 01704430519 | |
Z8021B7044 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 22/01/2018 | 02/02/2018 | 9000 |
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MARCO VITI SPA | 02489250130 | |
Z9A21CFC85 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2924 | 22/01/2018 | 19/06/2018 | 2924 |
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CAUDALIE ITALIA SRL | 0015168999 | |
Z8B2641FA0 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B2641FA0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0 |
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Toriazzi s.r.l. | 00938080348 | |
ZD022DBFE1 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA TRA VIA NAZIONALE EST E VIALE PERTINI– PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PROGETTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9622,27 | 22/03/2018 | 31/12/2018 | 5719,54 |
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STUDIO SODANO ENGINEERING SRL | 02462830346 | |
ZB32288FSF | TURISMO | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3700 | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 3700 |
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GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | |
Z982288EFS | TURISMO | ORAGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 0 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | |
ZE02288FBC | TURISMO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 410 |
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COOPSERVICE S.COOP. P.A. | 00310180351 | |
Z982288EF5 | TURISMO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 2300 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | |
Z4F223CA35 | TURISMO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 74,55 | 22/03/2018 | 26/03/2018 | 74,55 |
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EDISON ENERGIA SPA | IT08526440154 | |
Z00231E0A6 | URBANISTICA | GESTIONE SICUREZZA E SAFETY IN OCCASIONE DI MERCATO DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 440 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 440 |
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CIVITAS SRL | 03639880362 | |
Z922411639 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19022,19 | 22/06/2018 | 31/08/2018 | 19022,19 |
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SI.SE SPA | 01210380208 | |
Z6924B0741 | CULTURA | CONCERTO UNO STRADIVARI PER LA GENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 22/08/2018 | 22/09/2018 | 0 |
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CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | |
Z2824B0762 | CULTURA | CONCERTO UNO STRADIVARI PER LA GENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2400 | 22/08/2018 | 22/09/2018 | 0 |
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ACCADEMIA CONCERTANTE D'ARCHI DI MILANO | 10187050157 | |
Z7D24AF618 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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PIER LUIGI BONZANI | IT00408000347 | |
Z1624A2AD4 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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SEBACH | 03912150583 | |
ZCE24B0510 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,82 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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CICLATOP SOC COOP | 00424610582 | |
Z8C24AF637 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430,5 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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COOPSERVICE S.COOP. P.A. | 00310180351 | |
Z00249A570 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1250 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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PERACCHI FRANCO | PRCFNC60P09H720O | |
Z6924B2D7E | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 121,15 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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CARTE DIEM SRL | 02538600343 | |
ZB924B269F | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245,9 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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TIPOG CAV GATTI DI A. CAVAZZINI e C | 01516270343 | |
Z5724AFC85 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE GASTONE BAND | 02080990183 | |
Z2524AFEBB | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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ENERGIA LUDICA ASD | 91584800154 | |
Z9924A7460 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15500 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | |
Z2E242C912 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459,02 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 |
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EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | |
ZEE25D838C | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E DI NUOVA INSTALLAZIONE DI PARTI E COMPONENTI IMPIANTI DI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7001 | 22/11/2018 | 22/12/2018 | 7001 |
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Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | |
Z462650611 | ISTITUZIONALE | FORNITURA SALE DA DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5120 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |
Z582678B2A | LAVORI PUBBLICI | PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA-ESECUTIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 785 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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ING. FANTUZZI EMANUELE | FNTMNL65A14G337R | |
Z822678AB8 | LAVORI PUBBLICI | INDAGINI GEOGNOSTICHE A CAROTAGGIO SU PAVIMENTAZIONE IN STRADA COSTA E STRADA FOLLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3180 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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PARMAGEO SRL | 01716130347 | |
ZBE267893E | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI DOSSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA NAZIONALE 1 E LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADELLO DI ACCESSO A VIA NAZIONALE 11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2600 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO SNC | 018264103340 | |
Z092678880 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9790 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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CPL CONCORDIA | 00154950364 | |
ZD32678A00 | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADA DELLA COSTA E STRADA FOLLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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STUDIO PANICIERI | 02270360346 | |
Z6D22E430D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 309 | 23/03/2018 | 25/10/2018 | 309 |
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ONTEX MANUFACTURING ITALY S.r.l. | 02456370697 | |
Z5722E2C74 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 976 | 23/03/2018 | 17/05/2018 | 976 |
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MAST INDUSTRIA ITALIANA S.r.l. | 10865581002 | |
ZB622D9C70 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 259 | 23/03/2018 | 20/12/2018 | 259 |
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HP ITALIA SPA | 03449980287 | |
Z1822D9EF4 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 67 | 23/03/2018 | 07/06/2018 | 67 |
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MEDIFARMA SRL | 00612010926 | |
ZD322D3867 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6851 | 23/03/2018 | 26/07/2018 | 6851 |
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RECKITT BENCKISER S.p.a. | 01768930131 | |
ZDE219DA32 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7380 | 23/03/2018 | 15/06/2018 | 7380 |
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UNIFARCO SPA | 00595530254 | |
Z5F228857A | TURISMO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 564,24 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 564,24 |
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IREN AMBIENTE SPA | 07129470014 | |
Z8722E2CA5 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 23/03/2018 | 04/04/2018 | 350 |
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PUBLIKA SRL | IT02213820208 | |
ZEF22E4AA3 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 23/03/2018 | 11/04/2018 | 400 |
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FORMEL SRL | 01784630814 | |
ZCF23A41D2 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO COMUNALE DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 973 | 23/05/2018 | 30/06/2018 | 973 |
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Romanini e Rosati s.n.c..”, | 01930280340 | |
ZCE23AA880 | EUROPA | VISITA ALLA CITTA' GEMELLATA DI BUTZBACH. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4600 | 23/05/2018 | 03/06/2018 | 4600 |
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LANDI ROBERTO | 02202180341 | |
ZDF245F686 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di pulizia immobili Comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12027 | 23/07/18 | 28/09/18 | 12027 |
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A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | |
Z55246F38C | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6250 | 23/07/18 | 29/09/18 | 6250 |
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GMC snc | 01640260343 | |
Z97244DC5A | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO PLOTTER E TAGLIERINA UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3778 | 23/07/2018 | 31/08/2018 | 3778 |
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DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI e C. | 01486330309 | |
ZF5246E5CE | LAVORI PUBBLICI | PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI VOUCHER SCONTO SUL SERVIZIO TAXI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3593 | 23/07/2018 | 31/12/2018 | 299,19 |
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Emanuele Chillura | CHLMNL70H01A181X | |
Z33246E967 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7700 | 23/07/2018 | 30/09/2018 | 7700 |
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CAVALCA LINEA UFFICIO srl | 00747790343 | |
Z9E24B0EAD | LAVORI PUBBLICI | ANALISI DI LABORATORIO SU LASTRE RINVENUTE PRESSO I LOCALI DELLA CASA MUSEO “VILLA ALINOVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25 | 23/08/2018 | 31/08/2018 | 25 |
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ARPAE (SEZIONE DI PARMA) | 04290860370 | |
ZC324B0ED8 | LAVORI PUBBLICI | RIPRISTINO CANCELLATA DANNEGGIATA PRESSO CASA MUSEO “VILLA ALINOVI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 23/08/2018 | 30/08/2018 | 850 |
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STIRPARO COSTRUZIONI s.r.l. | 02307790341 | |
ZD02570A50 | LAVORI PUBBLICI | RIPRISTINO LINEA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO VIA FOLLI AD OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3400 | 23/10/2018 | 31/12/2018 | 3400 |
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CPL CONCORDIA DI CONCORDIA S/S (MO) | 00154950364 | |
Z2D25CA8D9 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI CONTEGGIO ACCESSI PARCHEGGIO DI PIAZZA EUROPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 810,2 | 23/11/18 | 30/11/18 | 810,2 |
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SKIDATA SRL | 01220250219 | |
ZB225E27C8 | POLITICHE GIOVANILI | INIZIATIVE NATALIZIE | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 352,5 | 23/11/2018 | 30/11/2018 | 0 |
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OFFICINA GRAFICA CAV. E GATTI SNC | 01516270343 | |
ZD925E3C19 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO”. – AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE APE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 23/11/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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ECODESIGN s.r.l. | 02310830357 | |
Z712289036 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 24/03/2018 | 24/03/2018 | 0 |
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LORENZO STRIPARO | STRLNZ85E19G337D | |
ZE323B0958 | LAVORI PUBBLICI | L’ESECUZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER NUOVE PIANTUMAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1490 | 24/05/2018 | 30/06/2018 | 1490 |
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Agr. Elisa Marmiroli | MRMLSE81B67G337A | |
Z8923B0999 | LAVORI PUBBLICI | SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 24/05/2018 | 30/06/2018 | 240 |
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COLLECCHIO GOMME | 0273680342 | |
Z4F246DF4D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN PIETRA LUSERNA A GAIANO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2125 | 24/07/2018 | 31/08/2018 | 2125 |
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STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO | SLRGDU55E02L772G | |
Z182467B2D | TOPONOMASTICA | Fornitura targhe numerazione civica – affidamento tramite MEPA alla ditta ITP snc – impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1409,54 | 24/07/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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I.T.P. SNC | 01883250340 | |
ZD924B2185 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2018 –ulteriore affidamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8480 | 24/08/2018 | 30/09/2018 | 8440 |
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SI.SE SPA | 01210380208 | |
Z1724B251E | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA G.C. IMPIANTI ELETTRICI” C.F. GTARND82M02G337W CON SEDE IN VIA GRASSI, 24 – 43056 TORRILE (PR). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 24/08/2018 | 30/09/2018 | 2800 |
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G.C. impianti elettrici | GTARND82M02G337W | |
Z1624B338E | LAVORI PUBBLICI | Lavori di fornitura e posa di tende oscuranti presso la sala Auditorium della Scuola Primaria “G. Verdi” di Via S. Prospero n.9 in Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6489,2 | 24/08/2018 | 30/10/2018 | 6489,2 |
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APOSTOLI DANIELE S.R.L. | 02171370170 | |
Z5824B33B2 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di fornitura e posa di nuove lampade di emergenza presso la Scuola “Allende” di Via Don Minzoni n.16 in Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4989,6 | 24/08/2018 | 30/09/2018 | 4989,6 |
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MELLI LUCIANO e C. SNC | 01806380349 | |
7523011910 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA METALLICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “M. MONTESSORI” IN VIA PERTINI 1/G NEL COMUNE DI COLLECCHIO. CUP: G98E18000350004 | 01-PROCEDURA APERTA | € 0 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 0 |
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ISOMEC srl | 00909980344 | |
MENEGALLI FRANCO | MNGFNC53E10D728L | ||||||||||
COSTRUZIONI MARCHESI sas DI LUIGI MARCHESI e C. | 02511480341 | ||||||||||
CML DI CIVA SILVANO srl | 02284600349 | ||||||||||
EDIL ROSA DI ROSA VINCENZO | 03572950966 | ||||||||||
DUESSE COPERTURE srl | 02836580163 | ||||||||||
EDILVALTIDONE srl | 01751480334 | ||||||||||
PIGNATARO COSTRUZIONI srl | 03555360654 | ||||||||||
Z1A2507BB8 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 24/09/2018 | 04/10/2018 | 0 |
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ANUSCA SRL | 01897431209 | |
Z502507D87 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 24/09/2018 | 11/10/2018 | 0 |
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CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | |
Z032501C4C | PUBBLICA ISTRUZIONE | Ingrandimenti foto e stampa su pannelli 70 x 100 cm | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 327,87 | 24/09/2018 | 31/12/2018 | 327,87 |
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Camera Work di Antonella Masini | 02142930342 | |
Z592569CC8 | FARMACIA | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L’ANTITACCHEGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 335 | 24/10/2018 | 08/01/2019 | 335 |
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PHARMA EEC SRL | 07424950157 | |
Z982572852 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE A VERDE PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI RIASFALTATURA DI STRADA CHIESA A MADREGOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4592 | 24/10/2018 | 30/10/2018 | 4592 |
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AB GLOBAL | 02448320347 | |
Z6C25744A9 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN PIETRA LUSERNA IN VIA GALAVERNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9450 | 24/10/2018 | 31/12/2018 | 9450 |
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STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO | SLRGDU55E02L772G | |
Z8721E1E85 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 25/01/2018 | 17/04/2018 | 240 |
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MONTEFARMACO SPA | 12305380151 | |
Z1521DD0BB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 25/01/2018 | 15/06/2018 | 8200 |
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MEDA PHARMA SPA | 00846530152 | |
ZB221E1F53 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2392 | 25/01/2018 | 04/05/2018 | 2392 |
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ANFATIS CENTRO SPA | 01792630541 | |
Z8021E208E | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6725 | 25/01/2018 | 02/10/2018 | 6725 |
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ZAMBON ITALIA SRL | 02307520243 | |
63322745CF | PUBBLICA ISTRUZIONE | RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SCOLASTICHE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 6935 | 25/01/2018 | 31/12/2018 | 4939 |
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I.C.A. Societŕ Unipersonale S.r.l. | 02478610583 | |
Z4A23B6C50 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 656 | 25/05/2018 | 04/10/2018 | 656 |
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ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | |
ZD923AD796 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 455 | 25/05/2018 | 06/09/2018 | 455 |
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MEDIFARMA SRL | 00612010926 | |
Z0D23B25F2 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA “GALAVERNA” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2184 | 25/05/2018 | 31/12/2018 | 2184 |
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LP ENG SRL | 02815100348 | |
Z9923D3AD1 | FARMACIA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 205 | 25/06/2018 | 16/10/2018 | 205 |
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MAREFARM SRL | 02132080686 | |
Z852479C61 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 25/07/2018 | 10/08/2018 | 0 |
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PERACCHI FRANCO | 01744550342 | |
Z152479C96 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ERMO COLLE 2018" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 387,4 | 25/07/2018 | 10/08/2018 | 0 |
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MELLI LUCIANO e C. SNC | 01806380349 | |
ZA824B26F1 | LAVORI PUBBLICI | Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione sistemazione del verde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1400 | 25/08/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Dott. Agr. Elisa Marmiroli | MRMLSE81B67G337A | |
Z4324B39CD | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 25/08/2018 | 30/09/2018 | 780 |
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ASPEX | 02330250404 | |
Z552507CEA | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1780 | 25/09/2018 | 29/11/2018 | 1780 |
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ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | |
ZB2250CFD4 | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO 2018 PER IL SETTORE FARMACIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 233 | 25/09/2018 | 20/12/2018 | 233 |
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BERTOZZI SRL | 01848770341 | |
ZB62506CE6 | servizio finanziario | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER I PLOTTER DELL’UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1585 | 25/09/2018 | 08/11/2018 | 1585 |
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ERREBIAN SPA | 02044501001 | |
ZC224DEBF7 | LAVORI PUBBLICI | Rilievi plano altimetrico centro di raccolta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1600 | 25/09/2018 | 31/10/2018 | 1600 |
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Studio GEO3 | 02246030346 | |
Z2725028F1 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di tinteggio, X infiltrazione di umiditŕ presso n.2 locali ad uso dormitorio ubicati negli Asili “Don Milani” e “Montessori 3-4” in Collecchio (PR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 760 | 25/09/2018 | 30/10/2018 | 760 |
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CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | |
ZBF250AF0E | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI E ELEMENTI IDRAULICI IN SERVIZI IGIENICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 915 | 25/09/2018 | 30/10/2018 | 915 |
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TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. di Troilo Andrea | 02214280345 | |
Z9B250AD32 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO FIAT PANDA “YOUNG” TARGA BP189VA, | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 176,47 | 25/09/2018 | 30/10/2018 | 176,47 |
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AUTOFFICINA 2000 s.n.c. | 02099100345 | |
Z742504C67 | LAVORI PUBBLICI | servizio di riparazione e revisione biennale di automezzo Iveco Daily targa BF452BCF di proprietŕ del Comune di Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 138,5 | 25/09/2019 | 30/09/2018 | 138,5 |
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AUTOMECCANICA S.R.L. | 02759300342 | |
Z96256415F | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2953 | 25/10/2018 | 30/10/2018 | 2953 |
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A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | |
Z2A250BCD2 | Comunicazione | Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245 | 25/9/2018 | 31/12/2018 | 245 |
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Italiaonline SpA | 03970540963 | |
Z9D21B0754 | LAVORI PUBBLICI | COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE TORRI FARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 26/01/2018 | 28/02/2018 | 600 |
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ING. LUCA COLLA | 02320810340 | |
Z7121DEF69 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 445,44 | 26/01/2018 | 28/02/2018 | 445,44 |
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A.T.I. fra CNS e CICLAT | IT03609840370 | |
Z4B22E5A3E | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80 | 26/03/2018 | 13/04/2018 | 80 |
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CENTRO SERVIZI EDILI DI PARMA | 01987770342 | |
ZA422EAF05 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 26/03/2018 | 31/05/2018 | 450 |
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ANUSCA SRL | 01897431209 | |
Z5723B9EE1 | LAVORI PUBBLICI | FRAZIONAMENTO DI TERRENO IN SAN MARTINO SINZANO PER ACQUISIZIONE IN DONAZIONE DI UNA MAESTA’ SITA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN MARTINO – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 997,5 | 26/05/2018 | 30/06/2018 | 997,5 |
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Geom. Massimo Fanfoni | 00923730345 | |
ZDE242637A | servizio finanziario | FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 670 | 26/06/2018 | 13/08/2018 | 670 |
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CAVALCA LINEA UFFICIO SRL | 00747790343 | |
Z762477023 | LAVORI PUBBLICI | TRASLOCO CON TRASPORTO E RICONSEGNA DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 COLLECCHIO (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15200 | 26/07/2018 | 31/10/2018 | 15200 |
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Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | |
Z5C2479A27 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8532 | 26/07/2018 | 28/09/2018 | 8532 |
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G.C. impianti elettrici | GTARND82M02G337W | |
Z8B240DF64 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di trasporto al Centro Estivo di minore con disabilitŕ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 560 | 26/07/2018 | 31/12/2018 | 560 |
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SACCANI N.C.C. | 02691440347 | |
7545651430 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 | 01-PROCEDURA APERTA | € 126716 | 26/08/2018 | 31/12/2018 | 126716 |
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AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | 01-MANDANTE |
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NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO SNC | 01826410340 | 01-MANDANTE | ||||||||
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IEMBO MICHELE SRL | 02555430343 | 04-CAPOGRUPPO | ||||||||
Z31250F1B1 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 26/09/2018 | 11/10/2018 | 0 |
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CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | |
ZB1250AC43 | LAVORI PUBBLICI | sostituzione del vetro infranto in una finestra presso l’edificio adibito a Scuola Media “D. Galaverna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 340 | 26/09/2018 | 30/10/2018 | 340 |
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TARASCONI GIAN PAOLO | TRSGPL58S25C852M | |
Z8A24F594B | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED DELLA PALESTRA COMUNALE “D. ORI” IN VIA DON MINZONI N.14 NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7867 | 26/09/2018 | 30/10/2018 | 7867 |
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MELLI LUCIANO e C. s.n.c. | 01806380349 | |
Z54250F82F | URBANISTICA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COSTRUZIONE DEL SITO INTERNET CCN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 26/09/2018 | 31/12/2018 | 3000 |
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ELF MARKETINGO E COMUNICATION DI MOSCA ELENA | 02509880346 | |
Z6325E3BAB | LAVORI PUBBLICI | Lavoro di fissaggio con tasselli delle tavole lignee esistenti, appoggiate sopra al cornicione alla quota della linea di gronda, del fabbricato denominato “Villa Soragna” ubicato all’interno del Parco “F. Nevicati” in Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1015 | 26/11/2018 | 31/12/2018 | 1015 |
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CORUZZI MASSIMO – Impresa individuale | CRZMSM68C13G337U | |
Z8B22F0959 | servizio finanziario | FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 27/03/2018 | 15/05/2018 | 0 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
ZCC22E6771 | servizio finanziario | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2510 | 27/03/2018 | 14/01/2019 | 2510 |
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PUBLIKA SERVIZI SRL | 02476850207 | |
ZEB23583B4 | URBANISTICA | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE ANN0 2018 – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB23583B4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Toriazzi S.R.L.-Parma | 00938080348 | |
ZEB23583B4 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE ANN0 2018 – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB23583B4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Toriazzi s.r.l. | 00938080348 | |
ZEF247C1C6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1445,3 | 27/07/2018 | 02/10/2018 | 1445,3 |
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MAST INDUSTRIA ITALIANA S.r.l. | 10865581002 | |
Z1D24B461C | UOC Affari generali e legali | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z1D24B461C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7800 | 27/08/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Mesac Srl | 05119800653 | |
Z3F25046F1 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA VERDI E GALAVERNA NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 355 | 27/09/2018 | 30/09/2018 | 355 |
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ELMAN SRL | 00485070346 | |
Z1325F436C | EUROPA | CONVEGNO SIDEIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 27/11/2018 | 03/12/2018 | 0 |
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RISTORANTE CORTE GIAROLA DI PINI VALERIA | 02279540344 | |
ZF625ED601 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di tinteggio, previ interventi di risanamento, stuccature e rasature su pareti ammalo rate, a causa di infiltrazione di umiditŕ e/o presenza di crepe, presso locali ubicati nella sede municipale di Viale Libertŕ n.3 – Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2130 | 27/11/2018 | 31/12/2018 | 2130 |
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CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | |
Z6B25E3DD3 | LAVORI PUBBLICI | INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ANTIRIFLESSO SUL LATO SUD DEL PALASPORT “L. LEONI”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2114,14 | 27/11/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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TOPFILM S.R.L. | 03495790283 | |
Z7825E3D68 | LAVORI PUBBLICI | INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ANTIRIFLESSO SUL LATO NORD DEL PALASPORT “L. LEONI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2584,14 | 27/11/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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TOPFILM S.R.L. | 03495790283 | |
ZD62285A0E | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER DISGELO VIABILITA’ PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1490 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1490 |
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MIDA S.A.S. | 03080150372 | |
ZC022EB49B | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO CK 725 LY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1831,4 | 28/03/2018 | 30/06/2018 | 1690,16 |
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OFFICINA BOLZONI s.r.l. | 00204560346 | |
Z9622F1523 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO: FIAT FIORINO TARGA PR 612128 E AUTOCARRO IVECO DAILY TARGA PR 582348 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | 524,69 |
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Autoreggiani s.n.c. | 00573920345 | |
Z4C22EC36C | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 28/03/2018 | 30/04/2018 | 780 |
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ASPEX | 02330250404 | |
Z8723C4AA7 | CULTURA | PROGETTO ERASMUS + | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 835 | 28/05/2018 | 30/05/2018 | 835 |
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CERVIA TURISMO SRL | 02267600399 | |
Z7B23F347F | servizio finanziario | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 8123 | 28/06/2018 | 16/11/2018 | 8123 |
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DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | |
ZB624B8CC3 | EUROPA | ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE CITTA DI BUTZBACH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1636,36 | 28/08/2018 | 15/09/2018 | 0 |
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IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | |
Z3824B8D1E | EUROPA | ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE CITTA DI BUTZBACH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 636,36 | 28/08/2018 | 14/09/2018 | 0 |
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BAR CENTRALE PARK DI SIRI MARCO | 02561450343 | |
Z4724B8D3D | EUROPA | ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE CITTA DI BUTZBACH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 28/08/2018 | 16/09/2018 | 0 |
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ITP SNC DI CORUZZI GIANCARLO E FOLLI CINZIA | 01883250340 | |
ZDA24B8DA4 | EUROPA | ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE CITTA DI BUTZBACH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 28/08/2018 | 16/09/2018 | 0 |
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ITINERA EMILIA SOC COOP | 02539610341 | |
Z282503013 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2570 | 28/09/2018 | 13/12/2018 | 2570 |
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ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | |
Z502516EB9 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 320 | 28/09/2018 | 17/01/2019 | 320 |
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UNIFARCO SPA | 00595530254 | |
ZA42517999 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6366 | 28/09/2018 | 11/12/2018 | 6366 |
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CAVALCA LINEA UFFICIO srl | 00747790343 | |
Z8925D85BD | LAVORI PUBBLICI | servizio di riparazione e revisione di Terna gommata modello FAI 96EDT targa RE AA 555 di proprietŕ del Comune di Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3917,25 | 28/11/2018 | 31/12/2018 | 3917,25 |
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MORA ERMES e C. s.n.c. | 00149640344 | |
Z1C25EF66E | LAVORI PUBBLICI | LAVORI EDILI VARI A COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE STAZIONE ECOLOGICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6500 | 28/11/2018 | 31/12/2018 | 6500 |
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STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | |
Z2325EF560 | LAVORI PUBBLICI | CAMPO SPORTIVO MAINARDI – COMUNE DI COLLECCHIO – LAVORI EXTRA PER SOSTITUZIONE VECCHIE TUBAZIONI DEL RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1232,8 | 28/11/2018 | 31/12/2018 | 1232,8 |
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Maestri p.i. Giovanni” | MSTGNN64B21G337N | |
ZA725F6764 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SALE DA DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2450 | 28/11/2018 | 31/12/2018 | 2450 |
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AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |
Z2425F6957 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI EXTRA CONTRATTO STRADA BERGAMINO,VIA DELEDDA,VIA DE GASPERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1480922 | 28/11/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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IEMBO MICHELE SRL | 02555430343 | |
67713663FE | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO VIALE LIBERTA’ – INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4” - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 337350 | 28/11/2018 | 30/07/2019 | 0 |
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A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | |
Z7422F4CAF | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 196,72 | 29/03/2018 | 30/04/2018 | 196,72 |
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Bosetti Gatti e Partners srl | 03181580980 | |
Z0922FBEFE | Ambiente | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati – Affidamento Consorzio Agrario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 769,23 | 29/03/2018 | 31/12/2018 | 505,22 |
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Consorzio Agrario di Parma societŕ cooperativa a r.l. | 00163810344 | |
ZA722D3172 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE RIGUARDANTE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DEL PROF. ALINOVI MARIO A FAVORE DEL NOTAIO SPAGNA MUSSO STEFANO – CIG ZA722D3172 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1287 | 29/03/2018 | 31/12/2018 | 1287 |
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Notaio Spagna Musso Stefano | 01927300341 | |
Z4C23C487A | FARMACIA | FORNITURA DI SERVIZI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 59 | 29/05/2018 | 20/08/2018 | 59 |
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MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | |
ZF923BAC26 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3640 | 29/05/2018 | 27/09/2018 | 3640 |
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FARMALVARION SRL | 03279221208 | |
Z5623C4D22 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 164 | 29/05/2018 | 31/07/2018 | 164 |
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BAYER SPA | 05849130157 | |
ZA923C4CFA | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 341 | 29/05/2018 | 04/06/2018 | 341 |
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ENERVIT SPA | 02375690134 | |
Z812428347 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI POTATURA SIEPE IN LAUROCERASO UBICATA TRA SEDE ASSISTENZA PUBBLICA E FABBRICATO DENOMINATO “CASA PEZZANI” IN COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 793 | 29/06/2018 | 31/07/2018 | 793 |
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Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | |
Z6124B8B6C | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 29/08/2018 | 10/12/2018 | 950 |
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Colfer s.r.l. | 00779400340 | |
Z2B24B8B93 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 460 | 29/08/2018 | 10/12/2018 | 441 |
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Quartaroli f.lli s.r.l. | 01658570344 | |
Z652579DF5 | FARMACIA | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CASSE E POS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 168 | 29/10/2018 | 19/12/2018 | 168 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
ZB725F4090 | TURISMO | SPETTACOLO MERCANATALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 775 | 29/11/2018 | 16/12/2018 | 0 |
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ASS DI PROMOZIONE SOCIALE LA MANIFATTURA | 05952000965 | |
Z8126036D0 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI, 12 NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9700 | 29/11/2018 | 31/12/2018 | 9700 |
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D’ORAZIO DANIELE | DRZDNL87L11L025J | |
Z1725E3CC1 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA FINALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1854 | 29/11/2018 | 31/12/2018 | 1854 |
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A.T.I. FRA CNS E CICLAT | 03609840370 | |
Z4C21DCDE8 | FARMACIA | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 30/01/2018 | 05/03/2018 | 240 |
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PHARMA EEC SRL | 07424950157 | |
Z0121DCD4D | FARMACIA | ACQUISTO DI ETICHETTE ANTITACCHEGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 544 | 30/01/2018 | 13/04/2018 | 544 |
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SID PARMA SRL | 01919040343 | |
Z9021DCBA5 | FARMACIA | ACQUISTO DI RADIOCOMANDI PER SISTEMA ELIMINACODA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 30/01/2018 | 13/04/2018 | 240 |
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SID PARMA SRL | 01919040343 | |
Z6E23CDBE3 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 672 | 30/05/2018 | 19/06/2018 | 672 |
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MEDIACONSULT SRL | 07189200723 | |
Z932425CFD | LAVORI PUBBLICI | Rilievo geometrico strutturale e relazione di valutazione della sicurezza sismica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7700 | 30/06/2018 | 31/07/2018 | 7700 |
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PAVARANI E MAGNANI INGEGNERI ASSOCIATI | 02533850349 | |
ZA424AD577 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 398,7 | 30/08/2018 | 30/09/2018 | 0 |
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IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | |
Z38257D28A | Ambiente | Fornitura cartelli di supporto per segnaletica Piedibus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 342 | 30/10/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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segnalparma srl | 01905670343 | |
Z3F26033BB | URBANISTICA | Riproduzione elaborati cartografici costitutivi PUG assunto LR 24/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 30/11/2018 | 31/12/2018 | 345 |
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Bianco e Nero di Lorenzoni Fabrizio | 02818430346 | |
ZB621BABEC | Ambiente | servizio recupero e smaltimento carcase di animali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 900 |
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Chiapponi Ivano | 00477470355 | |
ZE421DA775 | Ambiente | servizio di mascalcěa equidi presso Parco Nevicati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 610 | 31/01/2018 | 31/12/2018 | 305 |
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Pini Fabio | PNIFBA81S18D142A | |
ZDF21F2D51 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 31/01/2018 | 02/02/2018 | 8200 |
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ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | |
Z7A21F2D8C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1237 | 31/01/2018 | 17/04/2018 | 1237 |
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SUNSTAR ITALIANA SRL | 03219000126 | |
Z4A21F2B65 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3764 | 31/01/2018 | 13/07/2018 | 3764 |
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PIERRE FABRE ITALIA SPA | 01538130152 | |
ZD32484C51 | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO OPERAI E TECNICI, ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1643,41 | 31/07/2018 | 29/11/2018 | 1643,41 |
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BERTOZZI SRL | 00699930343 | |
ZBD21B44E6 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE ESEQUIE DELLA SIG.RA PISSAROTTI RITA ALLA DITTA OFC ONORANZE FUNEBRI COLLECCHIESI SRL – IMPEGNO DI SPESA CIG Z7224C28F5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1150 | 31/08/2018 | 31/12/2018 | 1150 |
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OFC Onoranze Funebri Collecchiesi Srl | 02726240340 | |
Z892590F7E | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI RIPRISTINO DEL TINTEGGIO E DELLE RELATIVE PORZIONI IN FASE DI DISTACCO, SU PARETI UBICATE IN LOCALE ADIBITO A CUCINA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DOMENICO GALAVERNA” IN VIA S.PROSPERO N. 12 A COLLECCHIO (PR) – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | 500 |
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CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | |
ZB125905AF | UOC Affari generali e legali | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB125905AF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6557 | 31/10/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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Mesac Srl | 05119800653 |