Comune di Collecchio
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
Z901ED7912 | URBANISTICA | CCN INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3075 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3705 | EDUCARTE SOC COOP | 01417120332 | ||
Z0B1C2A9D2 | POLITICHE GIOVANILI | CONVENZIONE GESTIONE CASA I PRATI-SALA DELLA MUSICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 01/01/2018 | 10/01/2018 | 2000 | G.S. VIRTUS COLLECCHIO ASD | 02031650340 | ||
Z4D1DE9594 | servizio finanziario | REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA “ARTOTECA” SINO AL 31/12/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI.- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 672 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0 | UNIONE BROKERS SRL | 01639560356 | ||
6302699FBC | SPORT | Pol. Il Cervo -conduzione e custodia Palasport e palestra Ori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 59075,85 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 59075,85 | POLISPORTIVA IL CERVO | 00740620349 | ||
6302655B6E | SPORT | CONVENZIONE IL CERVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 57672,27 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 57672,27 | POLISPORTIVA IL CERVO | 00740620349 | ||
08912434FC | SPORT | CONVENZIONE BASEBALL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48951 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 48951 | COLLECCHIO BASEBALL CLUB ASD | 00835310343 | ||
Z1C21C8A29 | CULTURA | CONVENZIONE PER UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 5000 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BERTESCA | 02433750342 | ||
Z751DCA76B | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5000 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 3589 | Intesa Sanpaolo Spa | 00799960158 | ||
Z421DC7C42 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13800 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 6453 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | ||
72063872AE | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di trasporto scolastico | 01-PROCEDURA APERTA | € 178279 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 160402 | Sailing Tour srl | 01381700333 | ||
50865566CB | SPORT | convenzione bocciodromo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13700 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 13700 | il cervo bocce | 1885060341 | ||
6789837EBB | PUBBLICA ISTRUZIONE | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | 01-PROCEDURA APERTA | € 1109650 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 890881 | PRO.GES. COOP SOC ONLUS | 01534890346 | ||
69236275BE | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di refezione | 01-PROCEDURA APERTA | € 1066000 | 01/01/2018 | 28/02/2019 | 887140 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 | ||
Z4822093AB | TURISMO | PIANI GESTIONE SICUREZZA ED EMERGENZE PER EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 3500 | AREA CONSULTING SRL | 02521910345 | ||
Z4822093AB | TURISMO | PIANI PER SICUREZZA ED EMERGENZE MANIFESTAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 3500 | AREA CONSULTING SRL | 02521910345 | ||
ZE425FA1FE | LAVORI PUBBLICI | Luci campo a 7 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL CAMPO DA CALCIO A 7 PRESENTE ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 6000 | CORUS SRL | 03743270161 | ||
ZF82677885 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/O | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 32000 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | UNION BROKER SRL | 01639560356 | ||
Z64264E3FE | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE DAL 1/01/2019 AL 31/03/2019 – CIG Z64264E3FE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 0 | Poste Italiane Spa | 01114601006 | ||
Z3E261364E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 1/1/19-30/6/19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5000 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 0 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
7722975096 | LAVORI PUBBLICI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15 / LOTTO 6” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 135000 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | IREN MERCATO SPA. | 07129470014 | ||
Z7821DF14C | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RICERCA E VERIFICA GIUNTI STRUTTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 850 | EDILSERVICE s.r.l. | 01829410347 | ||
Z6F21E9C6A | LAVORI PUBBLICI | RILIEVO CELERIMETRICO DELLA S.P. 58, PREORDINATO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA COLLECCHIO E SALA BAGANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7514 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 7514 | GEOM. MASSIMO ZANON | ZNNMSM72A04G337Y | ||
ZD121FCC4D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 01/02/2018 | 17/04/2018 | 480 | CENTRO SERVIZI EDILI DI PARMA | 01987770342 | ||
ZBC220DC1D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 8200 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
Z0D228A743 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2144 | 01/03/2018 | 02/08/2018 | 2144 | PALADIN PHARMA SPA | 05485480015 | ||
Z18220DC08 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 01/03/2018 | 10/05/2018 | 8200 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z7B228A77F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 349 | 01/03/2018 | 17/04/2018 | 349 | ALLOGA SRL | 01099110999 | ||
ZCF2269B09 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 336 | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | CA-MI SRL | 00977090349 | ||
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | PROROGA TECNICA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9900 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 6794,43 | Poste Italiane Spa | 01114601006 | ||
ZF42357C53 | URBANISTICA | ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE IN OCCASIONE DI MANFESTAZIONI – FESTE – SAGRE ECC ORGANIZZATE DAL COMUNE DI COLLECCHIO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7700 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 7700 | REVERBERI PIERINO | 00824160345 | ||
ZF323C5427 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E CLORURO DI CALCIO PER DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3157,5 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 3157,5 | AB Global Service s.r.l. | 02448320347 | ||
ZA223CE019 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO.LAVORI DI COMPLETAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39950 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 0 | TORREGGIANI e C S.p.A. | 00267150357 | ||
Z3E23C555F | LAVORI PUBBLICI | ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO IVECO FIAT 50.9 TARGATO PR 519342 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 220 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 220 | Marzaioli S.p.a. | 00255750341 | ||
ZD723B79CE | CULTURA | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 1700 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VIE DEL SALE | 01361230335 | ||
Z3823B7A17 | CULTURA | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 387,4 | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 387,4 | MELLI LUCIANO e C. SNC | 01806380349 | ||
ZED246FE1F | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375 | 01/07/2018 | 31/01/2018 | 0 | RECOS SRL | 01348770353 | ||
Z09246FE70 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 0 | REWOT INDUSTRY DI FEDERICO BERSANELLI | BRSFRC88S19G337I | ||
ZEF2421D8B | CULTURA | PROROGA GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3753,05 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 3680,75 | EDUCARTE SOC.COOPERATIVA | 01417120332 | ||
Z01246C560 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FURGONE IVECO DAILY 35C11 TARGA BF452BC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1655 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 1655 | OFFICINA BOLZONI s.r.l. | 00204560346 | ||
Z87247B182 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6450 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 6450 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z62247FAE0 | LAVORI PUBBLICI | DIREZIONE LAVORI X RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 01/08/2018 | 29/10/2018 | 900 | Rossi Ing. Cristina | RSSCST65S48G337D | ||
Z172482D41 | LAVORI PUBBLICI | SOSTITUZIONE CAPPOTTA INTERNA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 223 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 0 | AUTOCARROZZERIA DUE EMME SNC | 01647820347 | ||
Z7C247B46D | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTI SU STRADE E PERTINENZE IN VIA PETRARCA, VIA BATTILOCCHI, VIA TALIGNANO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5400 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 5400 | MFE COSTRUZIONI EDILI | 02217510342 | ||
Z132480BD2 | LAVORI PUBBLICI | CAMPO DA BASEBALL COLLECCHIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI “TORRI FARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1673,6 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 1673,6 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
ZAE24893B9 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38665 | 01/08/2018 | 29/10/2018 | 38665 | MG EVOLUTION SRL srl | 02621010343 | ||
Z21237DC36 | LAVORI PUBBLICI | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI MODIFICA E RIQUALIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 0 | IRETI Spa | 01791490343 | ||
Z0F2383D54 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SEDE DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39500 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 39500 | SIRAM S.p.a. | 08786190150 | ||
ZC82487674 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | MULTIRADIO SRL | 01921710362 | ||
Z072487666 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2502,6 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | PUBLIEDI SRL | 01732640345 | ||
Z5F2487696 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 515,93 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | OFFICINA GRAFICA CAV. E GATTI SNC | 01516270343 | ||
Z712487689 | Comunicazione | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 630 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | CABIRIA SCS A RL | 01713700340 | ||
ZE424AD707 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | PIER LUIGI BONZANI | IT00408000347 | ||
Z7924AD5A4 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC COOP | 03409810045 | ||
Z4E24AD5D1 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | AVL SYSTEM DI CALATTINI MATTEO | 02483120347 | ||
Z2D24AD6BA | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | THEY GINO | 02202180341 | ||
Z902499C35 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1350 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | PERACCHI FRANCO | 01744550342 | ||
Z8624A7428 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3900 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZC724AD613 | CULTURA | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 0 | EDUCARTE SOC. COOP. | 01417120332 | ||
758433031C | CULTURA | GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA-2018-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20475,12 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 17627,96 | LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | ||
LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | ||||||||||
LE PAGINE COOP.SOCIALE ARL | 01068430386 | ||||||||||
Z7724AA60A | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO B. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3106,5 | 01/09/2018 | 30/10/2018 | 3106,5 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z2424AA638 | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5445 | 01/09/2018 | 30/10/2018 | 5390 | CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | ||
Z7024B0F06 | LAVORI PUBBLICI | Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2550 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 2550 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZCC24B26D7 | LAVORI PUBBLICI | Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 0 | Arch. Massera Alessandro | MSSLSN68P01G337N | ||
Z9824B8E7B | LAVORI PUBBLICI | Lavoro di finitura mediante applicazione di listelli in legno perimetralmente a controsoffitto nella sala Auditorium della scuola Primaria “G.Verdi” di Via S.Prospero n.9 Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 1800 | STIRPARO COSTRUZIONI s.r.l. | 02307790341 | ||
Z0224C3FB7 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 01/09/2018 | 10/12/2018 | 840 | geom. Roberto Riccardi | RCCRRT69D19G337P | ||
Z8524C38DD | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5504 | 01/09/2018 | 31/08/2021 | 0 | KOPPEL A.W. SRL | 01516060348 | ||
Z4324B3BC3 | URBANISTICA | FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA X SAFETY E SECURITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 01/09/2018 | 10/09/2018 | 950 | I.T.P SNC DI CORUZZI E FOLLI SNC | 01883250340 | ||
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | PROROGA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8600 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 0 | Poste Italiane Spa | 01114601006 | ||
Z8423FCBF4 | LAVORI PUBBLICI | ING. PAOLO BERGONZANI - Coordinatore in fase di esecuzione sui laovri di realizzazione di nuova copertura M.Montessori in Via Pertini 1/g Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 2200 | ING. PAOLO BERGONZANI | BRGPLA69D30G337P | ||
Z24234E623 | LAVORI PUBBLICI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 – LOTTO 5 – VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25368,4 | 01/10/18 | 30/09/2023 | 0 | LEASE PLAN ITALIA | 02615080963 | ||
Z32250AA63 | LAVORI PUBBLICI | Prestazione di servizi per ufficio tecnico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 470 | 01/10/2018 | 11/12/2018 | 470 | FANFONI MASSIMO GEOMETRA | FNFMSM62R19G337Z | ||
Z9925139D8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CONTEGGIO POSTI DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIALE LIBERTŔ NEL CPL. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1950 | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 1950 | TECNOMATIC SRL | 01709570343 | ||
ZD8253F82C | POLITICHE GIOVANILI | CORSO CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14350 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | 0 | LANGUAGE STUDIES SRL | 00726170343 | ||
ZB525C8EC1 | EUROPA | ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 416,6 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 416,6 | DEL GROSSO ANDREA | 026899170344 | ||
ZF025E3783 | POLITICHE GIOVANILI | INIZIATIVE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6600 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 0 | TRUZZI CLAUDIO | 00703490359 | ||
Z9A25E2732 | TURISMO | FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9490 | 01/12/2018 | 06/01/2019 | 0 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
Z0625F6C0A | LAVORI PUBBLICI | Verifica periodica dell’impianto di messa a terra installati presso immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3564 | 01/12/2018 | 31/12/2019 | 3564 | T e A | 02106960392 | ||
737361753D | FARMACIA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 460870 | 02/02/2018 | 16/05/2018 | 0 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
737359858F | FARMACIA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 643478 | 02/02/2018 | 16/05/2018 | 0 | COMIFAR SPA | 10406510155 | ||
74788530BD | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 460870 | 02/02/2018 | 09/07/2018 | 0 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
ZA82289A22 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2409,84 | 02/03/2018 | 31/12/2018 | 2409,84 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA | 12252360156 | ||
Z232289A90 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 02/03/2018 | 31/12/2018 | 2198,95 | GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | 070022140011 | ||
ZE4235F779 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 02/05/2018 | 17/01/2019 | 8200 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
ZA3235F79A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 936 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 936 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
ZA12351784 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 02/05/2018 | 07/09/2018 | 980 | Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | ||
Z232425D32 | LAVORI PUBBLICI | Redazione di relazione geologica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 810 | 02/07/18 | 31/08/2018 | 810 | STUDIO PANICIERI | 02270360346 | ||
Z362425D6A | LAVORI PUBBLICI | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 380 | 02/07/18 | 31/08/18 | 0 | BEDUSCHI GEOTECNICA srl | 00256020348 | ||
Z1D2425D8A | LAVORI PUBBLICI | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 02/07/18 | 31/08/18 | 350 | TECNOGEOFISICA snc | 02587840360 | ||
Z0F2425DB0 | LAVORI PUBBLICI | Prove di resistenza di tipo non distruttivo per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’edificio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 02/07/18 | 31/07/18 | 600 | CST ENGINEERING srl | 01741750341 | ||
Z96242ECF2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9,8 | 02/07/2018 | 07/08/2018 | 9,8 | JOHNSON e JOHNSON SPA | 00884611005 | ||
ZCC242ECCB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 97 | 02/07/2018 | 25/10/2018 | 97 | ONTEX MANUFACTURING ITALY S.r.l. | 02456370697 | ||
Z4F24EC270 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 905 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 905 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
ZB2242ECA6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 522 | 02/07/2018 | 09/08/2018 | 522 | ROCHE SPA | 01028471009 | ||
ZA5242ED11 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 129 | 02/07/2018 | 16/10/2018 | 129 | SILC SPA | 00163160195 | ||
Z43243717D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1090 | 02/07/2018 | 19/09/2018 | 1090 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z5C2419CB3 | LAVORI PUBBLICI | RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IVECO EUROCARGO 120E18 TARGA EP162JJ E NISSAN CABSTAR TARGA CK 725 LY, IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO DEL SETTORE LL. PP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1318 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1318 | OFFICINA BOLZONI s.r.l. | 00204560346 | ||
Z982419C34 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 TARGATO EP 162 JJ – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 206 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 206 | ICE Istituto Certificazione Europea | 00587601204 | ||
Z46243629C | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE ALLA CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 532,4 | 02/07/2018 | 08/10/2018 | 0 | CERVIA TURISMO SRL | 02267600399 | ||
Z8A2485709 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Fornitura cedole librarie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 175,5 | 02/08/2018 | 31/12/2018 | 175,5 | TORIAZZI s.r.l. | 00938080348 | ||
Z21251FFE9 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE RIGUARDANTE L’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA MAESTA’ SITA NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO SINZANO – CIG Z21251FFE9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1648 | 02/10/2018 | 31/12/2018 | 1648 | Notaio Bernardo Borri | BRRBNR65P18G337J | ||
Z742561DBC | POLITICHE GIOVANILI | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU LUIGI TENCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 02/11/2018 | 16/11/2018 | 0 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI | 91162250350 | ||
Z6E23051D5 | CULTURA | RASSEGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 56 | 03/04/2018 | 28/04/2018 | 56 | HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | ||
ZD4235300C | URBANISTICA | Prestazione di servizi attineenti l'urbanistica LR 24/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10000 | 03/05/2018 | 30/12/2018 | 10000 | ZUCCONI MARTINA | ZCCMTN71L55B042Q | ||
Z19236A33F | CULTURA | USCITA DIDATTICA CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 518,18 | 03/05/2018 | 25/05/2018 | 518,18 | AUTONOLEGGIO PIAZZA SRL | 00470880345 | ||
ZA6243563F | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale elettrico. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 952 | 03/07/2018 | 31/12/2018 | 952 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z97248FD4C | LAVORI PUBBLICI | Lavori di installazione di nuova vetrocamera in finestra di locale adibito a archivio presso edificio comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 03/08/2018 | 30/09/2018 | 100 | TARASCONI GIAN PAOLO | TRSGPL58S25C852M | ||
Z3E24902B9 | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3840 | 03/08/2018 | 05/12/2018 | 3840 | Demetra Societŕ Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. | 09812150150 | ||
Z23249034A | LAVORI PUBBLICI | Sopralluoghi e rilievi per verifiche esemplari arborei radicati “Platani” n. 70 su via Spezia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4050 | 03/08/2018 | 05/12/2018 | 0 | Dott. Agr. Elisa Marmiroli | MRMLSE81B67G337A | ||
Z4F2528EB6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 03/10/2018 | 22/11/2018 | 280 | ENERVIT SPA | 02375690134 | ||
Z43250CB67 | CULTURA | SPETTACOLO TEATRALE "PINOCCHIO ALL'OPERA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 03/10/2018 | 18/10/2018 | 0 | SINAPSI GROUP SRL | 0319610963 | ||
ZF22614481 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 440 | 03/12/2018 | 09/01/2019 | 440 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z2025FC954 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di installazione di nuova vetrocamera in finestra di locale adibito a ufficio presso edificio comunale ubicato in Viale Libertŕ n.3 – Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 03/12/2018 | 31/12/2018 | 100 | TARASCONI GIAN PAOLO | TRSGPL58S25C852M | ||
Z11224BE4D | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 300 | Alfa Di - Fidenza | 01564670345 | ||
Z0D224C220 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 540 | Toriazzi S.R.L.-Parma | 00938080348 | ||
ZD7224C691 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 600 | Colfer - Collecchio | 00779400340 | ||
Z20224C83A | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 114,61 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 114,61 | Center Fer – Collecchio | 02374210348 | ||
Z53224CE21 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 50000 | Melli Luciano e C. - Collecchio | 01806380349 | ||
ZCA224CFCF | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 600 | Quartaroli Fratelli - Collecchio | 01658570344 | ||
ZB2224D325 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 798 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 798 | Toriazzi S.R.L.-Parma | 00938080348 | ||
ZE92259F33 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245 | 04/03/2018 | 31/12/2018 | 245 | Bianco e Nero Snc - Collecchio | LRNFRZ55A14C852J | ||
Z6222E4ADF | LAVORI PUBBLICI | EVENTO “FORMAGGI e COMPAGNIA” - 14^ EDIZIONE FIERA DEL PARMIGIANO E SOCI – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 200 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
ZB922EEE87 | LAVORI PUBBLICI | STUDIO MEDICO DI OZZANO TARO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3611,93 | 04/04/2018 | 30/06/2018 | 3611,93 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z2D22FA661 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16799,98 | 04/04/2018 | 31/12/2018 | 16799,98 | Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z8B2304CE7 | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 690 | 04/04/2018 | 31/05/2018 | 690 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZC4235B405 | URBANISTICA | Nuovo PUG LR 24/2017 - Servizi attinenti all'Urbanistica - Redazione VALSAT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16000 | 04/05/2018 | 30/06/2019 | 14000 | Studio Zanzucchi srl | 02438030344 | ||
Z27236249E | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO LA CASA MUSEO “VILLA ALINOVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3400 | 04/05/2018 | 31/05/2018 | 3400 | BIEFFEDUE ELETTRONICA srl | 01581830344 | ||
Z942362590 | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI PRIMAVERA 2018 LOTTO B. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4190 | 04/05/2018 | 30/06/2018 | 4190 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZA623C54F8 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 310 | 04/06/2018 | 30/06/2018 | 310 | Collecchio Gomme | 02736380342 | ||
Z2323D0A58 | CULTURA | RASSEGNA CINEMA ESTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5350 | 04/06/2018 | 31/08/2018 | 0 | ASSOCIAZIONE CULTURALE RACCONTARE IL VERO | 02724720343 | ||
Z0924B273A | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE DAL 1/9/18 AL 31/12/18. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4517,77 | 04/09/2018 | 10/12/2018 | 4517,77 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
Z65260691D | CULTURA | CONCORSO LETTERARIO STRAGE RAPIDO 904 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1849,02 | 04/12/2018 | 31/12/2018 | 1849,02 | STEMA SRL | 04160880243 | ||
Z3526135D7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI RIPARAZIONE PER DANNI DERIVANTI DA ATTI VANDALICI ED ELIMINAZIONE DI SUPERFETAZIONE EDILIZIA PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO “CASA I PRATI” IN VIA S. PROSPERO A COLLECCHIO (PR) - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1256 | 04/12/2018 | 31/12/2018 | 1256 | STIRPARO COSTRUZIONI s.r.l. | 02307790341 | ||
ZD52608F25 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SALE DA DISGELO MISCELA CLORURO DI SOSIO COLRURO DI CALCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 340,1 | 04/12/2018 | 31/12/2018 | 340,1 | SA-MA | 01277480354 | ||
Z59219893F | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 460 | 05/01/2018 | 05/03/2018 | 460 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z732199041 | servizio finanziario | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 05/01/2018 | 02/08/2018 | 819,67 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z0C220C726 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3180 | 05/02/2018 | 11/04/2018 | 3180 | PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | ||
Z00220C6DB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8480 | 05/02/2018 | 17/05/2018 | 8480 | PFIZER ITALIA SRL | 01781570591 | ||
ZBA220D7A7 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7890 | 05/02/2018 | 02/10/2018 | 7890 | PIETRASANTA PHARMA SPA | 01194030464 | ||
Z01229DEC2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1145 | 05/03/2018 | 29/05/2018 | 1145 | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.r.l. | 01467050181 | ||
Z69229DF56 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 05/03/2018 | 30/10/2018 | 2500 | LABORATOIRES BOIRON SPA | 03566770156 | ||
ZE422994A3 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 67 | 05/03/2018 | 17/04/2018 | 67 | MEDIFARMA SRL | 00612010926 | ||
ZEC219EAB7 | FARMACIA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 05/03/2018 | 13/04/2018 | 540 | SID PARMA SRL | 01919040343 | ||
ZD6229E143 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 05/03/2018 | 13/12/2018 | 8200 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
ZBF22F8A14 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4600 | 05/04/2018 | 30/04/2018 | 4600 | TECNO2000 SRL | 02496630357 | ||
Z3A2305577 | LAVORI PUBBLICI | STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1008 | 05/04/2018 | 11/06/2018 | 1008 | “Stirparo Costruzioni srl” | 02307790341 | ||
Z822305543 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 739 | 05/04/2018 | 31/12/2018 | 739 | ELMAN s.r.l. | 00485070346 | ||
Z96230D14A | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 05/04/2018 | 11/04/2018 | 280 | CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
ZEC236A43B | LAVORI PUBBLICI | MODIFICA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 05/05/2018 | 31/07/2018 | 2300 | Rossi Ing. Cristina | RSSCST65S48G337D | ||
Z5E23D99B5 | Ambiente | Fornitura materiale didattico-cartoleria per premi Piedibus 2017-2018 - affidamento alla ditta “Il Quadrifoglio “ di Collecchio (PR) – impegno di spesa - CIG Z5E23D99B5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 271,48 | 05/06/2018 | 27/07/2018 | 271,48 | Il Quadrifoglio | 02817040344 | ||
ZD023E1D6C | FARMACIA | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 05/06/2018 | 25/10/2018 | 246 | PHARMA EEC SRL | 07424950157 | ||
Z9D23D7AA5 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN PIAZZA AVANZINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 500 | SEGNALPARMA | 01905670343 | ||
Z6023D4DC5 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITŔ 2018 E 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23600 | 05/06/2018 | 31/12/2019 | 11800 | FAB Antincendio Antinfortunistica di Bottazzi Ivenna | 00843580341 | ||
ZDA23DBE12 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO STATO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA - ZDA23DBE12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 555,78 | 05/06/2018 | 31/12/2018 | 555,78 | Toriazzi s.r.l. | 00938080348 | ||
Z5A24CD2F9 | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 05/09/2018 | 18/10/2018 | 800 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z6524C9730 | LAVORI PUBBLICI | Lavoro di manutenzione sulla porzione perimetrale della copertura del fabbricato denominato “Villa Soragna” ubicato all’interno del Parco “F. Nevicati” in Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1275 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | 1275 | CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | ||
Z8024CE8FB | PUBBLICA ISTRUZIONE | Fornitura lavatrice | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 518 | 05/09/2018 | 31/12/2018 | 518 | MELLI LUCIANO e C SNC | 01806380349 | ||
Z4524C7EE0 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Trascrizione libri di testo per bimbi ipovedenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 05/09/2018 | 31/12/2018 | 4500 | Punti di Vista, Soc Coop a R.L. | 01103660575 | ||
Z60261B039 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 523 | 05/12/2018 | 11/12/2018 | 0 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z7F261B0BC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491 | 05/12/2018 | 11/12/2018 | 0 | PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | ||
Z7F261B0BC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491 | 05/12/2018 | 11/12/2018 | 0 | PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | ||
Z8D260A6E1 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di spurgo acque bianche e nere. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 05/12/2018 | 31/12/2018 | 900 | Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | ||
ZE121F785F | LAVORI PUBBLICI | l’incarico per la prestazione tecnica inerente la redazione del progetto fattibilitŕ tecnica ed economica di riqualificazione energetica della scuola “Galaverna” di Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 06/02/2018 | 31/12/2018 | 6000 | STUDIO REN SOLUTION | 02436140350 | ||
ZF421F816A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA STACCIONATA IN LEGNO INCIDENTATA NELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA SS62 DELLA CISA A OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 06/02/2018 | 31/03/2018 | 840 | FLY SRL UNIPERSONALE | 04198550263 | ||
Z3221E9D9F | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO DI MADREGOLO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI SCALDA ACQUA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1268 | 06/02/2018 | 28/02/2018 | 1268 | SMIT SRL | 02620940342 | ||
Z62228592F | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CHIOSCO COMUNALE SITUATO NEL QUARTIERE “IL VIALE” - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 259,84 | 06/03/2018 | 30/03/2018 | 259,84 | A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | ||
Z5C2282F5E | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 543,88 | AGRIVENDITA srl | 01908780347 | ||
Z38228316E | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 600 | FERRAMENTA FELINO | 00782670343 | ||
ZCC228321A | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 108,3 | MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z2022832CE | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 652,61 | DEL FRATE SRL | 00347230344 | ||
ZBC22833AC | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 305,4 | QUARTAROLI FRATELLI SRL | 01658570344 | ||
Z0F228341B | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 264,81 | SINED S.P.A. | 02105380980 | ||
ZB32283335 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 500 | OPPICI CARLO | PPCCRL60D08D728W | ||
Z3922834A4 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 197,2 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | RMNMRA73S01G337V | ||
ZBA2283518 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 828,5 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 828,5 | MOTORGARDEN S.r.l. | 01672350343 | ||
Z7A2283097 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | 500 | COLFER SRL | 00779400340 | ||
ZEC2311592 | servizio finanziario | FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 264,73 | 06/04/2018 | 15/05/2018 | 264,73 | ERREBIAN SPA | 02044501001 | ||
Z132308CA5 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 117 | 06/04/2018 | 31/12/2018 | 117 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z1C21AED62 | LAVORI PUBBLICI | PROROGA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE FINO AL 31/08/2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5835 | 06/04/2018 | 11/08/2018 | 5835 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
Z0F230DEE8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA GIAROLA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1344,08 | 06/04/2018 | 31/12/2018 | 1344,08 | TIM SPA | 00488410010 | ||
Z25243E7E2 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI, 12 NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1900 | 06/07/18 | 30/11/2018 | 1900 | GEOM. ANTONIO CANTONI | CNTNTN76A19G337V | ||
ZC92431FF3 | LAVORI PUBBLICI | PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI VOUCHER SCONTO SUL SERVIZIO TAXI –IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 514,3 | 06/07/18 | 31/12/2018 | 514,3 | Tipografia Cav. E. Gatti di A. Cavazzini | 01516270343 | ||
74208929CC | LAVORI PUBBLICI | RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” | 01-PROCEDURA APERTA | € 99498 | 06/08/2018 | 20/10/2018 | 99498 | D’ORAZIO DANIELE | DRZDNL87L11L025J | ||
F.P. COSTRUZIONI srl | 3794270615 | ||||||||||
EDIL SOFFITTI srl | 067919223 | ||||||||||
BISPORT SRL | 03555010366 | ||||||||||
GREEN POWER SERVICE srl | 02127311203 | ||||||||||
ADISPORT srl | 03589820046 | ||||||||||
7562956CB7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED A SERVIZIO DEL CAMPO “B” DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” IN VIA NAZIONALE EST N.3 NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 61587,52 | 06/10/2018 | 31/12/2018 | 61587,52 | CORUS srl | 03743270161 | ||
CPL CONCORDIA | 00154950364 | ||||||||||
OFFICINE GIORDANO | 07587980637 | ||||||||||
FRATELLI TABANI | 01562490472 | ||||||||||
Z77259A784 | FARMACIA | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 366 | 06/11/2018 | 13/11/2018 | 0 | PALADIN PHARMA SPA | 05485480015 | ||
Z092545569 | CULTURA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 0 | FANFONI IMPIANTI SRL | IT01806370340 | ||
Z2E2545594 | CULTURA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 46 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 0 | TORIAZZI SRL | IT00938080348 | ||
Z862629617 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 154 | 06/12/2018 | 17/01/2019 | 154 | A.C.E.F. SPA | 00098610330 | ||
Z5D231200D | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER MANIFESTAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1309 | 07/04/2018 | 31/12/2018 | 1309 | SEGNALPARMA | 01905670343 | ||
ZC42311E66 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12295,08 | 07/04/2018 | 31/12/2018 | 12255,45 | AB GLOBAL SERVICE | 02448320347 | ||
Z9B236A3F8 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO AUTOCARRO DAILY IVECO CABINATO PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31000 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 31000 | ARA SPA | 00307180331 | ||
Z7F23DDB78 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI –ESECUZIONE DI LAVORI AGLI IMPIANTI IDRAULICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1597 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 1597 | Termoidraulica Troilo s.a.s. di Troilo Andrea | 02214280345 | ||
ZE923DDB98 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 980 | Colfer s.r.l. | 00779400340 | ||
Z7C23DDBA4 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 213,93 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 213,93 | Consorzio Agrario di Parma soc. Coop. a.r.l. | 00163810344 | ||
ZOF23DDBAD | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 240 | Quartaroli f.lli s.r.l. | 01658570344 | ||
ZD323DDB8F | LAVORI PUBBLICI | EDIFICIO SCOLASTICO DI OZZANO TARO – LAVORI EDILI PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI D’ACQUA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 07/06/2018 | 31/12/2018 | 1500 | “Stirparo Costruzioni srl” | 02307790341 | ||
ZBE24931F8 | servizio finanziario | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 07/08/2018 | 06/12/2018 | 500 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z582491098 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI COLLARI BIFACCIALI PER SEGNALETICA STRADALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 07/08/2018 | 30/09/2018 | 150 | Lazzari srl | 04215390750 | ||
Z5724D6637 | CULTURA | ONORIFICENZA CAVALIERI DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 363,63 | 07/09/2018 | 29/09/2018 | 0 | BAR CENTRALE PARK DI SIRI MARCO | 02561450343 | ||
Z0D24D2721 | CULTURA | ONORIFICENZA CAVALIERI DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4170 | 07/09/2018 | 29/09/2018 | 0 | ITP SNC DI CORUZZI GIANCARLO E FOLLI CINZIA | 01883250340 | ||
Z4425A154F | ISTITUZIONALE | FORNITURA BANDIERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 298 | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 0 | FAGGIONATO ROBERTO | 02543220244 | ||
Z1C25A230A | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 07/11/2018 | 17/11/2018 | 0 | CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | ||
ZD325A2357 | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 67 | 07/11/2018 | 19/11/2018 | 0 | UNION BROKER SRL | 01639560356 | ||
ZB4262F3DE | Ambiente | Servizio di mascalcěa per equidi presenti presso il Parco Nevicati 2018-2019 - Affidamento Az. Agricola La Fonte di sasano di Fabio Pini - impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 07/12/2018 | 31/12/2019 | 0 | azienda agricola La Fonte di Fabio Pini | PNIFBA81S18D142A | ||
Z7525CA2C3 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7525CA2C3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 07/12/2018 | 07/05/2019 | 0 | Dott. Alessandro Andreoli, | 02728940343 | ||
Marica Balocchi, | 02728460342 | ||||||||||
Ge.A di Manzini Franca, | 02706950348 | ||||||||||
Z7525CA2C3 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7525CA2C3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 07/12/2018 | 07/05/2019 | 0 | Dott. Alessandro Andreoli | 02728940343 | ||
Z972628CF2 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI LAVAGNE MAGNETICHE QUADRETTATE DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTE A COLLECCHIO IN VIA S. PROPSERO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3861 | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 3861 | MOBILFERRO SRL | 00216580290 | ||
Z912628D4A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI E COMPUTER DESKTOP DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTE A COLLECCHIO IN VIA S. PROSPERO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28760 | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28760 | COMPUTERS SERVICE snc | 01572550356 | ||
Z932628DD4 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA DI NUOVO COPRIPARQUET DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12000 | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 12000 | LIMONTA SPORT SPA | 00354970139 | ||
ZCA220DCF2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6660 | 08/02/2018 | 19/11/2018 | 6660 | CHEFARO FARMA ITALIA SRL | 08923130010 | ||
ZE32236BC6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 08/02/2018 | 19/02/2018 | 0 | BOUTY SPA | 00844760157 | ||
ZC82236B5C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7764 | 08/02/2018 | 07/08/2018 | 7764 | JOHNSON e JOHNSON SPA | 00884611005 | ||
ZD122342A5 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 08/02/2018 | 31/10/2018 | 200 | ANUSCA SRL | 01897431209 | ||
ZF3236F77F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1340 | 08/05/2018 | 31/07/2018 | 1340 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z222379DBB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 308 | 08/05/2018 | 25/06/2018 | 308 | A.C.E.F. SPA | 00098610330 | ||
7597381522 | servizio finanziario | GESTIONE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 64539,22 | 08/05/2018 | 14/08/2018 | 0 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
Z272370911 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA STAZIONE DI MONITORAGGIO IDROMETRICO SUL RIO SCODOGNA PERIODO 15/05/2018-15/05/2019. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2167 | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 0 | HORTUS SRL | 10513210152 | ||
Z9C21A6A2F | POLITICHE GIOVANILI | SPETTACOLO TEATRALE DEL 21 GENNAIO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 1200 | ASSOCIAZIONE EUTOPIA-Ri-generazioni territoriali | 91154350358 | ||
ZAB2533A94 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 713 | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 0 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
Z692534052 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2040 | 08/10/2018 | 20/12/2019 | 2040 | HP ITALIA SPA | 03449980287 | ||
Z8525A377F | CULTURA | FORNITURA ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1299,42 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 1299,42 | HARMONIE PROJECT SRL | 02653490215 | ||
ZFA25A240C | LAVORI PUBBLICI | CAMPO SPORTIVO MADREGOLO – COMUNE DI COLLECCHIO - SOSTITUZIONE SOFFIONI DOCCIA CON INSTALLAZIONE RIDUTTORE DI PORTATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 279 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 279 | Maestri p.i. Giovanni | MSTGNN64B21G337N | ||
ZD325A2452 | LAVORI PUBBLICI | CAMPO SPORTIVO MADREGOLO – COMUNE DI COLLECCHIO - SOSTITUZIONE RADIATORI A GAS ROBUR (NON FUNZIONANTI) CON N. 1 RADIATORE MODELLO ITALKERO SV45 POTENZA 4600W | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1057,5 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 1057,5 | “Maestri p.i. Giovanni | MSTGNN64B21G337N | ||
Z06258D3AC | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 - RIASFALTATURA DI STRADA CHIESA A MADREGOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16443,67 | 08/11/2018 | 31/12/2018 | 16443,67 | AB GLOBAL SERVICE | 02448320347 | ||
Z07219C09A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | 951,61 | EMILIANA CONGLOMERATI | 02503180354 | ||
Z5D219C13B | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | 990 | SEGNALPARMA | 01905670343 | ||
Z69219C186 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 745,44 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | 719,44 | SINED S.P.A. | 020105380980 | ||
ZAF219C1C3 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 489,35 | 09/01/2018 | 31/12/2018 | 427,64 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | 02374210348 | ||
ZCF219DA13 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 09/01/2018 | 09/10/2018 | 9000 | ACRAF SPA | 01258691003 | ||
ZD5219D2DE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3280 | 09/01/2018 | 21/10/2018 | 3280 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
ZAB219D15A | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 520 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 | SOLUZIONE SRL | 03139650984 | ||
Z7A219D0E4 | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1100 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 | Dott. A. Giuffrč Editore Spa | 00829840156 | ||
ZF8219D184 | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 149 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
Z20219D125 | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 320 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 | IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | ||
Z51219D19B | servizio finanziario | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 230 | 09/01/2018 | 14/01/2019 | 0 | ITALIAOGGI EDITORI SRL | 10277500152 | ||
Z272312DEE | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI BUTZBACH. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 181,82 | 09/04/2018 | 11/04/2018 | 181,82 | IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | ||
Z072312E21 | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI BUTZBACH. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 53,64 | 09/04/2018 | 11/04/2018 | 53,64 | HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | ||
ZAF2377E1F | LAVORI PUBBLICI | RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2018, | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 89 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 89 | Camera di Commercio di Parma | 80008090344 | ||
Z9823ED076 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRADELLI PARCO NEVICATI 1° STRALCIO –COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 551,5 | 09/06/2018 | 31/07/2018 | 551,5 | Studio Geom. Cantoni Antonio | 02129400343 | ||
ZD223ECF6D | LAVORI PUBBLICI | PARCO “FORTUNATO NEVICATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31800 | 09/06/2018 | 31/07/2018 | 31800 | Numanti Pier Luigi e Rossi Enzo snc | 01826410340 | ||
Z7323EF783 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI RECINZIONE ALL’INTERNO DI PARCO NEVICATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2658,34 | 09/06/2018 | 30/06/2018 | 2658,34 | Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
ZF223EFB59 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO AREE VERDI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 645 | 09/06/2018 | 30/06/2018 | 645 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZC22446D62 | LAVORI PUBBLICI | SISTEMAZIONE LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIAZZA REPUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 09/07/2018 | 31/08/2018 | 950 | STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | ||
Z22244724D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11812 | 09/07/2018 | 26/09/2018 | 11812 | TREZZA GIOVANNI srl | 02791790344 | ||
Z3B2538A34 | LAVORI PUBBLICI | lavori di sostituzione e conseguente messa a norma dell’attuale tubo per il collegamento dell’alimentazione gas al piano cottura ubicato nella cucina della Scuola Materna “Don Milani” sita in Via Braia n.2 – Collecchio (PR), | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 09/10/2018 | 30/10/2018 | 180 | TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. di Troilo Andrea | 02214280345 | ||
ZA021854E8 | Comunicazione | Rassegna stampa telematica - ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2278 | 1/01/2018 | 31/12/2018 | 2278 | Pressline srl | 02427170358 | ||
ZBF2679E1A | Comunicazione | Rassegna stampa telematica - proroga Gennaio-Febbraio 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 378 | 1/1/2019 | 28/2/2019 | 0 | Pressline srl | 02427170358 | ||
Z8F21A220C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2913 | 10/01/2018 | 31/07/2018 | 2913 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
ZAA21A2371 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 10/01/2018 | 09/04/2018 | 9000 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
ZFA22D0525 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 10/04/2018 | 07/06/2018 | 410 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
ZFA2318A19 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 804 | 10/04/2018 | 04/05/2018 | 804 | CAUDALIE ITALIA SRL | 0015168999 | ||
ZB32365428 | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 563,64 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 563,64 | IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | ||
ZE02365485 | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 150 | BAR CENTRALE COLLECCHIO SRL | 02801170347 | ||
Z1623654FB | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1018,18 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 1018,18 | HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | ||
ZC4234E03D | EUROPA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360 | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 360 | SACCANI NCC | 02691440347 | ||
Z3C24530A8 | URBANISTICA | PROGETTO CCN INCARICO EDUCARTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3250 | 10/07/2018 | 31/12/2018 | 0 | EDUCARTE SOC COOP | 014171203332 | ||
ZB424A4D92 | CULTURA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 467,5 | 10/08/2018 | 30/08/2018 | 0 | ELCO INGROSS SRL UNIPERSONALE | 03211520790 | ||
Z03253CC7D | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI ECOLOGICI PRESI A NOLEGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 10/10/2018 | 31/12/2019 | 78,02 | Pizzaferri Petroli (Iper carburanti) | 01853030342 | ||
Z1F257C4F0 | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 0 | CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | ||
ZC0257C531 | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 0 | CORALE DON ARNALDO FURLOTTI | 02502060342 | ||
Z0121A2BD1 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIAME NEI FOSSI STRADALI LUNGO VIA RIPA, STRADA TORRIGIANI, VIA MONTICELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 11/01/2018 | 28/02/2018 | 730 | CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | ||
ZF6219DAC8 | FARMACIA | FORNITURA DI SERVIZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 127 | 11/01/2018 | 15/03/2018 | 127 | TECNO 2000 SRL | 04978670489 | ||
Z8721A6C5E | CULTURA | spettacolo giornata della memoria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 11/01/2018 | 27/01/2018 | 450 | BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 02433750342 | ||
Z382304347 | ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ISTITUZIONALI. CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 11/04/2018 | 25/04/2018 | 280 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZE72304362 | ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ISTITUZIONALI. CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 11/04/2018 | 26/04/2018 | 390 | FURLOTTI MANUELA e OPPICI MAURO SNC | IT01802100345 | ||
Z0B2375ABE | LAVORI PUBBLICI | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 11/05/18 | 30/06/18 | 4500 | FAB Antincendio Antinfortunistica di Bottazzi Ivenna | 00843580341 | ||
Z6B2375A25 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – TINTEGGIO LOCALI E RIMOZIONE DI GRAFFITI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 11/05/2018 | 30/06/2018 | 1500 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
ZD423792E1 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL QUARTIERE “I PRATI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10380,45 | 11/05/2018 | 31/12/2018 | 10380,45 | Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | ||
Z202375B80 | LAVORI PUBBLICI | ASILO NIDO “M. MONTESSORI” – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2049 | 11/05/2018 | 30/06/2018 | 2049 | Impresa edile Franco Menegalli | MNGFNC53E10D728L | ||
ZAB237929D | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18400 | 11/05/2018 | 31/12/2018 | 18400 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZA8220C222 | CULTURA | ORAGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 660 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO | 01530900354 | ||
ZA322C3A45 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 181,82 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | ||
Z7822C3A72 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | C.M.F. DI BENEDETTO DONATO ANTONIO | 01855610349 | ||
Z3B1F6FF23 | TURISMO | FORNITURA ELETTRICITA SAGRA DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459,02 | 11/09/2017 | 25/09/2017 | 2459,02 | IREN MERCATO SPA | 01178580997 | ||
ZCB25455BC | CULTURA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 660 | 11/10/2018 | 04/11/2018 | 0 | FURLOTTI MANUELA e OPPICI MAURO SNC | IT01802100345 | ||
Z02253F75C | LAVORI PUBBLICI | COORD. SICUREZZA LAVORI DI REAL. DI UN NUOVO IMP. DI ILL. A LED A SERVIZIO DEL CAMPO B DEL C.S B. MAINARDI IN VIA NAZ.LE EST N.3 NEL CPL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 11/10/2018 | 31/12/2018 | 840 | Geom. ROBERTO RICCARDI | RCCRRT69D19G337P | ||
ZF1263A420 | Ambiente | Fornitura materiale per mantenimento animali e per manutenzione spazi dedicati presso il Parco Nevicati - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 189,15 | 11/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | consorzio agrario di Parma | 00163810344 | ||
Z76263A354 | Ambiente | Fornitura materiale per mantenimento animali e per manutenzione spazi dedicati presso il Parco Nevicati - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 472,5 | 11/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | Parma Vivai | 02280410347 | ||
Z482632C0F | Ambiente | Fornitura gabbie cattura nutrie - affidamento alla ditta “BEMAG s.n.c. ” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 397,5 | 11/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | Bemag snc | 00233550359 | ||
ZAE263DC95 | FARMACIA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 122 | 11/12/2018 | 04/01/2019 | 0 | COREFARM SCRL | 13526781003 | ||
Z6A263C073 | CULTURA | PROGETTO MATTI, LUNATICI, PADANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 828 | 11/12/2018 | 07/01/2019 | 828 | CABIRIA S.C.S. ARL | 01713700340 | ||
Z982243B07 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2728 | 12/02/2018 | 07/05/2018 | 2798 | FARMALVARION SRL | 03279221208 | ||
Z9522AE537 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 136,36 | 12/03/2018 | 17/03/2018 | 0 | HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | ||
Z7F22B6A83 | PERSONALE | CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 99 | 12/03/2018 | 31/12/2018 | 0 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
ZB823EECB2 | Ambiente | Servizio recupero e smaltimento carcasse di conigli presso il Parco Nevicati per epidemia da MEV (malattia Emiorragica virale del coniglio) - Affidamento alla ditta Chiapponi Ivano, San Polo d’Enza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 12/06/2018 | 31/12/2018 | 0 | Chiapponi Ivano | 00477470335 | ||
Z40244DB74 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI DOSSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA VALLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 12/07/18 | 31/08/18 | 900 | NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO SNC | 018264103340 | ||
Z05245075C | LAVORI PUBBLICI | REVISIONE PERIODICA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 91 | 12/07/18 | 31/07/18 | 91 | AUTOMECCANICA SRL | 02759300342 | ||
Z1A24DCA73 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO INTERRATO PRESSO IL FABBRICATO POSTO IN VIA ULIVI N.7 A COLLECCHIO (PR) – FRAZ. OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 278 | 12/09/18 | 30/09/18 | 0 | CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 00378740344 | ||
Z7524DF2AA | LAVORI PUBBLICI | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE NELLA PIAZZA DI GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1050 | 12/09/18 | 30/09/2018 | 1050 | STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | ||
Z4024CE575 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO DI CHIUSURA FINESTRA SETTO EI60 ADIACENTE SCALA DI SICUREZZA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 12/09/18 | 30/09/18 | 0 | MG Evolution srl | 02621010343 | ||
ZEF24DA8AD | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO N.1/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1210 | 12/09/2018 | 10/10/2018 | 1210 | C.M.B. SERVICE S.R.L. | 03103050542 | ||
Z7B248C5B5 | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI PULIZIA E DECORO IN ESTERNO IMPIANTI SPORTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 12/09/2018 | 30/09/2018 | 540 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZAB24DE6BF | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ROTTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ACQUA DAL PAVIMENTO IN LOCALE SERVIZIO IGIENICO PER UTENTI DISABILI PRESSO VILLA SORAGNA – PARCO “F.NEVICATI” - COLLECCHIO (PR)- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 12/09/2018 | 30/10/2018 | 800 | TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. di Troilo Andrea | 02214280345 | ||
Z2324DE468 | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI TINTEGGIO E STUCCATURE SU PARETE AMMALORATA PRESSO LOCALE UBICATO AL PIANO INTERRATO IN FABBRICATO POSTO IN VIA ULIVI N.7 A COLLECCHIO (PR) – FRAZ. OZZANO TARO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 12/09/2018 | 30/09/2018 | 450 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
Z5E24CEC90 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA N.4 BOX VELOX DISSUASORI VELOCITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7200 | 12/09/2018 | 30/10/2018 | 7200 | GLOBEX MVR SRL | 02609920547 | ||
Z7E2543B19 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI STAGIONALI DI AUTOMEZZI: FIAT PANDA “YOUNG” TARGA BP189VA E FIAT PUNTO TARGA AY872BS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 87 | 12/10/18 | 13/12/2018 | 87 | AUTOFFICINA 2000 s.n.c. | 02099100345 | ||
Z6D254B5FA | CULTURA | PROGETTO NATI PER LEGGERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 12/10/2018 | 10/11/2018 | 0 | TIWI SRL | 0236730354 | ||
ZAC25439C5 | LAVORI PUBBLICI | Lavori da serramentista | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 37717,3 | 12/10/2018 | 31/12/2018 | 37717,3 | IDEALSER srl | 02334520349 | ||
Z4D254B91E | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE APL IN VIA LA SPEZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2774,05 | 12/10/2018 | 31/08/2018 | 2774,05 | S.I.P. SPA | 00162770341 | ||
Z7125B168E | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 297 | 12/11/2018 | 20/12/2018 | 297 | HP ITALIA SPA | 03449980287 | ||
Z7725B1731 | FARMACIA | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CALENDARI-TIMBRI-REGISTRI STUPEFACENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 209 | 12/11/2018 | 17/01/2019 | 209 | OFF.GRAFICA CAV.GATTI | 01516270343 | ||
ZC225B5C6E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9436 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 | CORUZZI ANGELO | 01856730344 | ||
Z4825B5BE7 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16730 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 | CAGNA ANDREA | 01683110348 | ||
Z4B25B5CB6 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13216 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 | CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | ||
Z7425B5CFA | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6412 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 | ZAMBRELLI GIULIANO | 00564270346 | ||
Z8425B5D5E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11319 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z8125B5D8A | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8680 | 12/11/2018 | 30/03/2020 | 0 | ZANICHELLI STEFANO | 01716860349 | ||
ZF1263DDF9 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di tinteggio con trattamento antimuffa presso il locale adibito a cucina ubicato nella Scuola Primaria “Giuseppe Verdi” in Via S.Prospero n. 9 a Collecchio (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 500 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
ZC3260AE92 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di sistemazione esterna di aree verdi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 990 | Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | ||
Z02263811F | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 588 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 588 | CAVALCA LINEA UFFICIO srl | 00747790343 | ||
ZCB2640D94 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SALE DA DISGELO IN SACCHETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 600 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
Z6A263663F | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale idro-sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 6,31 | Corbellini s.r.l. | 00241540343 | ||
Z2A2637946 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 410 | Center Fer s.r.l. | RMNMRA73S01G337V | ||
Z5726379A3 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 285 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 285 | Colfer s.r.l. | 00779400340 | ||
Z9C26342B3 | LAVORI PUBBLICI | POLVERE PER ASSORBIMENTO OLI DISPERSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 500 | ASPEX | 02330250404 | ||
ZAF26340F5 | LAVORI PUBBLICI | LAVAGGIO STRADA GIAROLA E SPURGO CONDOTTE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 624 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 273 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZEF2633E99 | LAVORI PUBBLICI | RACCOLTA FOGLIAME NEI FOSSI STRADALI LUNGO VIA RIPA, STRADA TORRIGIANI, VIA MONTICELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 12/12/2018 | 31/12/2018 | 730 | CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | ||
Z6A2248CC1 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 13/02/2018 | 09/10/2018 | 8200 | ALFASIGMA SPA | 03432221202 | ||
ZA02243B39 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 930 | 13/02/2018 | 11/07/2018 | 930 | AIRE' COMFORT LINE SRL | 011911310975 | ||
Z922243B5F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6128 | 13/02/2018 | 25/07/2018 | 6128 | RECORDATI SPA | 00748210150 | ||
Z672248CED | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1724 | 13/02/2018 | 17/04/2018 | 1724 | MEDEL INTERNATIONAL S.r.l. | 02631930340 | ||
Z6C231DF5D | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 734,54 | 13/04/2018 | 15/04/2018 | 734,54 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
Z00231E0A6 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720 | 13/04/2018 | 15/04/2018 | 720 | CIVITAS SRL | 03639880362 | ||
Z7E231E04B | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 13/04/2018 | 15/04/2018 | 1200 | REVERBERI PIERINO | 00824160345 | ||
Z1E231DFE9 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 13/04/2018 | 15/04/2018 | 1500 | CONTAINER SRL | 03068530736 | ||
ZE0249CD39 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 13/08/2018 | 21/08/2018 | 0 | FARMALVARION SRL | 03279221208 | ||
ZCB24D3FDE | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI QUALIFIAZIONE ENERGETICA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 13/09/18 | 11/12/2018 | 850 | ING. GHINELLI SIMONE | GHNSMN88H26G337D | ||
ZD52538C7E | LAVORI PUBBLICI | SOSTITUZIONE CALDAIA RINNAI INFINITY 32 DA ESTERNO COMPLETA DI COMANDO REMOTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MADREGOLO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2490 | 13/10/2018 | 13/12/2018 | 2490 | “Maestri p.i. Giovanni” | MSTGNN64B21G337N | ||
ZF52543AD1 | LAVORI PUBBLICI | RIFACIMENTO COMPLETO DI N. 2 CAMPI DA BOCCE PRESSO ASD IL CERVO SEZIONE BOCCE - COMUNE DI COLLECCHIO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 13/10/2018 | 13/12/2018 | 6000 | DITTA “COCCONI” DI GEOM. CLAUDIO COCCONI | 02754450357 | ||
Z3C254B584 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI DISSUASORI RIMOVIBILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 474 | 13/10/2018 | 13/11/2018 | 474 | NERI SPA | 02110530405 | ||
Z5825B6B00 | FARMACIA | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1086 | 13/11/2019 | 04/01/2019 | 0 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z1026482D6 | Ambiente | Fornitura compostiere per aree verdi dei plessi scolastici - affidamento alla ditta Ferramenta Felino srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 379,46 | 13/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | Ferramente Felino srl | 00782670343 | ||
Z752649F0A | PUBBLICA ISTRUZIONE | Fornitura brandine infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 981,6 | 13/12/2018 | 31/01/2019 | 0 | Borgione Centro Didattico | 02027040019 | ||
Z8E25EA94E | SPORT | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MADREGOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 0 | ASD BAR CENTRALE COLLECCHIO | 01867550342 | ||
Z7C25EA66A | SPORT | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO LEMIGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 0 | ASD LEMIGNANO 1988 | 02528610344 | ||
ZD725EB03C | SPORT | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 0 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 0 | CIRCOLO ARCI SAN MARTINO | 92097600347 | ||
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | INTEGRAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA ASSUNTO CON DETERMINA 535/2018 – CIG Z8D1D609C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 13/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | Poste Italiane Spa | 01114601006 | ||
5985949162 | CULTURA | GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA-PROROGA AL 30/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16931,24 | 14/01/2018 | 30/06/2018 | 16845,29 | EDUCARTE SOC.COOPERATIVA | 01417120332 | ||
Z1A2520EB1 | EUROPA | FORNITURA OGGETTI ARTISTICI PER RAPPRESENTANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 770 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 770 | CERAMICA DEL FERLARO | 02280630340 | ||
Z212241BEF | LAVORI PUBBLICI | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NELLA ROTATORIA DI VIA LA SPEZIA-VIA GALAVERNA-VIALE LIBERTA’ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 14/02/2018 | 30/04/2018 | 2500 | MFE COSTRUZIONI EDILI | 02217510342 | ||
ZAE223B8AC | LAVORI PUBBLICI | RIPRISTINO STACCIONATA DANNEGGIATA IN VIA GIARDINETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 884 | 14/02/2018 | 30/03/2018 | 884 | ARCA LAND SOCIETA’ COOPERATIVA | 02450660358 | ||
ZCD2247088 | LAVORI PUBBLICI | PALESTRA ORI. PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 14/02/2018 | 30/04/2018 | 1550 | ING. Paride Gotri | 00411420342 | ||
Z7222490DF | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 905 | 14/02/2018 | 17/04/2018 | 905 | MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | ||
ZB0224DF5A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8500 | 14/02/2018 | 23/04/2018 | 8500 | GLAXO SMITHKLINE S.p.a. | 00867200156 | ||
Z962243982 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3113 | 14/02/2018 | 09/10/2018 | 3113 | PHYTO GARDA SRL | 00168090348 | ||
Z5B224DEFE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1207 | 14/02/2018 | 17/05/2018 | 1207 | MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL | 10865581002 | ||
ZA5220DBCC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3430 | 14/02/2018 | 31/07/2018 | 3430 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
ZCC224A921 | PERSONALE | CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 14/02/2018 | 01/03/2018 | 390 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
Z5C224860A | EUROPA | ORGANIZZAZIONE SEMINARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 14/02/2018 | 01/03/2018 | 490,9 | BAR CENTRALE COLLECCHIO SRL | 02801170347 | ||
Z912249D26 | EUROPA | ORGANIZZAZIONE SEMINARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 681,82 | 14/02/2018 | 27/02/2018 | 681,82 | IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | ||
Z8F22B73BA | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 14/03/2018 | 22/11/2018 | 9000 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
ZD422C438E | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 421 | 14/03/2018 | 03/05/2018 | 421 | SANICO SRL | 00750030157 | ||
Z9422C43F4 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3930 | 14/03/2018 | 20/12/2018 | 3930 | PASQUALI SRL | 00612010926 | ||
Z9822C46FE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4099 | 14/03/2018 | 23/04/2018 | 4099 | GLAXO SMITHKLINE S.p.a. | 00867200156 | ||
63774538B2 | servizio finanziario | INTEGRAZIONE POLIZZA INCENDIO INSERIMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO E RILASCIO CERTIFICATO MERLONI | 01-PROCEDURA APERTA | € 2053 | 14/03/2018 | 16/03/2018 | 2053 | UNION BROKERS SRL | 01639560356 | ||
ZCB2328628 | LAVORI PUBBLICI | VALUTAZIONE PROVE DI CARICO PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 14/04/2018 | 31/05/2018 | 330 | ING. FANTUZZI EMANUELE | 01894220340 | ||
Z9A232DAFF | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI POSA CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1254,65 | 14/04/2018 | 30/06/2018 | 1254,65 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z0E232D98A | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DI CONTENITORE PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 465 | 14/04/2018 | 31/05/2018 | 465 | IREEDEM S.p.a. | 10574970017 | ||
Z27232CBB0 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA FINALE DEI LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 14/04/2018 | 14/04/2018 | 980 | CONI – COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA | 0000000000000000 | ||
ZF02370856 | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 14/05/2018 | 19/05/2018 | 290 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZEA2371F3B | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 805 | 14/05/2018 | 19/05/2018 | 805 | ITP SNC DI CORUZZI GIANCARLO E FOLLI CINZIA | 01883250340 | ||
Z8F23708AA | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 14/05/2018 | 19/05/2018 | 300 | PERACCHI FRANCO | 01744550342 | ||
Z10238CFB0 | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 160 | 14/05/2018 | 19/05/2018 | 160 | CIVITAS SRL | 03639880362 | ||
Z4D1DE9594 | servizio finanziario | REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA | 01-PROCEDURA APERTA | € 672 | 14/05/2018 | 17/05/2018 | 672 | UNIONE BROKERS SRL | 01639560356 | ||
Z9F240082D | PUBBLICA ISTRUZIONE | Noleggio e installazione di impianto di illuminazione, impiantistica elettrica e oscuramento lampioni sotto portico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 14/06/2018 | 31/12/2018 | 500 | Fanfoni Impianti Srl | 01806370340 | ||
Z8A23FFD9D | PUBBLICA ISTRUZIONE | Ingrandimenti foto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 196,73 | 14/06/2018 | 31/12/2018 | 196,73 | Camera Work di Antonella Masini | 02142930342 | ||
6589136709 | FARMACIA | PROROGA TECNICA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 125090 | 14/09/2017 | 28/02/2018 | 125090 | COMIFAR SPA | 10406510155 | ||
65893442B0 | FARMACIA | PROROGA TECNICA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 41364 | 14/09/2017 | 23/02/2018 | 41364 | FARMALVARION SRL | 03279221208 | ||
Z6A25BC331 | Ambiente | servizio veterinario - intervento straordinario animali parco nevicati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 357 | 14/11/2018 | 31/12/2018 | 357 | Gianmaria Postinger | 01727310227 | ||
Z13265322B | TOPONOMASTICA | Fornitura targhe di numerazione civica - affidamento alla ditta ITP snc – impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491,7 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | I.T.P. SNC | 01883250340 | ||
Z462650611 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SALE DA DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3050 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
Z49264E58A | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di sacchi di pellet per funzionamento caldaia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950,4 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 950,4 | Quartaroli f.lli s.r.l. | 01658570344 | ||
ZF826444D9 | LAVORI PUBBLICI | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9145 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 9145 | Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | ||
Z052627E1B | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 301,71 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 301,71 | COLFER SRL | 00779400340 | ||
ZD42641EB6 | LAVORI PUBBLICI | Lavoro di rimozione graffiti e scritte ingiuriose da muri immobili comunali, elementi di arredo urbano e porzioni di fronti di fabbricati che si affacciano su piazze del capoluogo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 1000 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
7654459364 | LAVORI PUBBLICI | CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 149628 | 14/12/2018 | 30/08/2019 | 0 | R.T.I. tra CNS Soc. Coop. e Gesta SpA | 03609840370 | 02-MANDATARIA | |
Gesta S.p.A., | 01795380359 | 01-MANDANTE | |||||||||
ZBB21AE250 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ALZACHIUSINI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 657 | 15/01/2018 | 28/02/2018 | 657 | DOA SRL | 00614610392 | ||
Z3220FC64E | TURISMO | INIZIATIVE NATALIZIE 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8100 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 8100 | GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. | 02212300343 | ||
Z031EC6DA3 | SPORT | CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10000 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 10000 | APD FIVE | 02378770347 | ||
Z202250CDC | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio per il controllo qualitŕ delle mense dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e della Refezione Scolastica per la Scuola Primaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 3966 | 15/02/2018 | 30/06/2018 | 3966 | Multiline Consulting Srl | 01736000363 | ||
Z8D22C1CCF | servizio finanziario | MATERIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI E TECNICI UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 726,5 | 15/03/2018 | 14/05/2018 | 726,5 | BERTOZZI SRL | 00699930343 | ||
Z6522BF0B1 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO URGENTE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DELL’INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 15/03/2018 | 31/12/2018 | 780 | CPA SRL | 01699330344 | ||
ZEB237FC1B | FARMACIA | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE WINGESFARCIG | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3467,13 | 15/05/2018 | 08/01/2019 | 3467,13 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
ZA5237FBDE | FARMACIA | ACQUISTO PENNA OTTICA PER PC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 120 | 15/05/2018 | 27/06/2018 | 120 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
ZF023948DA | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 75 | 15/05/2018 | 12/06/2018 | 75 | SOLUZIONI SRL | 03139650984 | ||
ZD623819BE | CULTURA | PUBBLICAZIONE VOLUME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1900 | 15/05/2018 | 15/07/2018 | 1900 | GRAPHITAL SRL | 02488800349 | ||
Z0323FCC7B | LAVORI PUBBLICI | INSTALLAZIONE DI LASTRE ANTITRAUMA A PROTEZIONE DEI CANCELLI METALLICI DEL CAMPO “B” DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 15/06/2018 | 30/06/2018 | 650 | GREEN POWER SERVICE srl | 02127311203 | ||
ZBA24D761D | CULTURA | PROGETTO CCN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 15/09/2018 | 15/09/2018 | 0 | FERRI GABRIELE | FRRGRL68T15G337R | ||
Z5924B3BCF | URBANISTICA | SERVIZIO SAFETY SAGRA DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 15/09/2018 | 24/09/2018 | 4500 | CIVITAS SRL | 03639880362 | ||
Z78254E801 | FARMACIA | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE PROPRIE DETERMINAZIONI N.636-108-498-485-60-301-329-142/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 402 | 15/10/2018 | 24/10/2018 | 0 | CAUDALIE ITALIA SRL | 01768930131 | ||
Z37254FDB4 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 325 | 15/10/2018 | 31/12/2018 | 0 | IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | ||
ZB62551EF4 | LAVORI PUBBLICI | OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO C8 VIA FIRENZE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1459,12 | 15/10/2018 | 31/12/2018 | 0 | GEOM. CANTONI ANTONIO | 02129400343 | ||
Z3D2534812 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio per il controllo qualitŕ delle mense dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e della Refezione Scolastica per la Scuola Primaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 5604,4 | 15/10/2018 | 30/06/2019 | 3774,05 | Multiline Consulting Srl | 05141740968 | ||
Z14254D8D1 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI AI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI INTENTATI DA PARMALAT SPA N° RUOLO 2940/2018 E N° RUOLO 2941/2018– CIG Z14254D8D1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3588 | 15/10/2018 | 31/12/2018 | 0 | Avv. Matteo Solini | 02486070341 | ||
Z5921B64C6 | CULTURA | RASSEGNA CULTURALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 15/11/2018 | 21/04/2018 | 500 | ASSOCIAZIONE RAGAZZI DEL MUSEO | 01606590337 | ||
Z8525C6C3F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 287 | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 0 | ACRAF SPA | 01258691003 | ||
Z4725C86AD | CULTURA | STAGIONE LIRICA 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 15/11/2018 | 24/11/2018 | 0 | CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | ||
Z1725A17E3 | LAVORI PUBBLICI | l’esecuzione dei lavori da fabbro, quale completamento dei lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola primaria “G. Verdi” di Collecchio, | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 15/11/2018 | 30/11/2018 | 500 | TREZZA GIOVANNI srl | 02791790344 | ||
ZE5256CC52 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1132 | 15/11/2018 | 31/12/2018 | 0 | STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | ||
Z502648A48 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di sistemazione esterna di aree verdi comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 828 | Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | ||
Z97264E4FE | LAVORI PUBBLICI | Servizio di potatura di alberature | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4026,62 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 4026,62 | Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | ||
Z092638207 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 592 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 592 | CAVALCA LINEA UFFICIO srl | 00747790343 | ||
ZD52650178 | LAVORI PUBBLICI | Intervento di riparazione su linea antincendio Palestre (ORI e LEONI) - COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1172,95 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 1172,95 | Maestri p.i. Giovanni” | 01509500342 | ||
ZC526443D9 | LAVORI PUBBLICI | relazione tecnica per la valutazione dello stato di conservazione dell’amianto sul tetto del magazzino comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | EcoGeo s.r.l. | 02126540349 | ||
ZFA2652CC7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI EDILI VARI A COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6500 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 6500 | STIRPARO COSTRUZIONI | 02307790341 | ||
Z9D25EF7DD | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA GENERALE IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3300 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 3300 | SIRAM S.p.a. | 08786190150 | ||
Z0521B7E2D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI FORNITURA CON POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE E DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1330 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 1330 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z5821B7918 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 325,01 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 325,01 | AUTOMECCANICA s.r.l. | 02759300342 | ||
Z7721B7C8C | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI CON FORNITURA DI COMPONENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 315 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 315 | Bieffedue Elettronica srl | 01581830344 | ||
Z4321B7A4C | LAVORI PUBBLICI | PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 1500 | Costel Progettazioni | 00582680344 | ||
Z7F21B7BC3 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 561 | 16/01/2018 | 28/02/2018 | 561 | Dott. Per. Ind. Nicola Asti | 02243770340 | ||
Z5021B7013 | FARMACIA | FORNITURA DI SERVIZI DI NOLEGGIO TIRALATTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 201 | 16/01/2018 | 20/08/2018 | 201 | MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | ||
Z2921AC9AB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 16/01/2018 | 24/05/2018 | 9000 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z5721B72F1 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4288 | 16/01/2018 | 19/09/2018 | 4288 | EFAS SPA | 02981141209 | ||
ZC72256FCC | FARMACIA | FORNITURA DI ROTOLI PER REGISTRATORI DI CASSA DI VARIE MISURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 307,7 | 16/02/2018 | 05/04/2018 | 307,7 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z812252606 | UOC Affari generali e legali | SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI - CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140 | 16/02/2018 | 28/02/2018 | 140 | GHIRARDI SRL | 02627720341 | ||
Z4A22B0AD9 | LAVORI PUBBLICI | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7268,9 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 7268,9 | cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
ZBE22B0BB8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI MANUTENZIONE DEI PERCORSI PEDONALI UBICATI NEL COMPARTO C2 A MADREGOLO IN VIA CARAVAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2720 | 16/03/2018 | 15/06/2018 | 2720 | Stirparo Costruzioni srl” | 02307790341 | ||
Z9F22C0A21 | LAVORI PUBBLICI | PROVE DI CARICO SU PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 16/03/2018 | 30/04/2018 | 2000 | LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO | 00464720341 | ||
Z3C22CA1E4 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 0 | Studio tecnico COBE | 02602180347 | ||
Z8D22CA227 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 0 | studio ing. Ghillani Maurizio | GHLMRZ56P19G337S | ||
ZC122CA176 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 0 | studio arch. Ghillani Raffaele | GHLRFL56M16G337X | ||
Z3522C3CFA | LAVORI PUBBLICI | TRASLOCO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI VIA RIPA A GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2365 | 16/03/2018 | 31/12/2018 | 2365 | Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z23239A1BA | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4127 | 16/05/2018 | 31/07/2018 | 4127 | MARCO VITI SPA | 02489250130 | ||
ZA9237FBF7 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 111 | 16/05/2018 | 31/07/2018 | 111 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
ZED2396F43 | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 676 | 16/05/2018 | 19/05/2018 | 676 | ITP SNC DI CORUZZI GIANCARLO E FOLLI CINZIA | 01883250340 | ||
Z80239170E | SPORT | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 16/05/2018 | 19/05/2018 | 780 | REVERBERI PIERINO | 00824160345 | ||
ZD9245766D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 16/07/2018 | 25/07/2018 | 120 | IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | ||
ZE6255211B | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1160 | 16/10/2018 | 31/12/2018 | 1160 | MG EVOLUTION SRL srl | 02621010343 | ||
Z7C25CA3AB | URBANISTICA | MERCANTALE 2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 625 | 16/12/2018 | 16/12/2018 | 625 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
Z3125CA40B | URBANISTICA | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA VARCHI MERCANATALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 16/12/2018 | 16/12/2018 | 840 | CIVITAS SRL | 03639880362 | ||
Z022632EC3 | URBANISTICA | PROGETTO CCN PROMOZIONE SITO WEB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 16/12/2018 | 16/12/2018 | 330 | RUOSI VIDEO SAS | 02234240344 | ||
ZAB22CB40B | Comunicazione | Inserzioni pubblicitarie Gazzetta di Parma per eventi di primavera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1187,6 | 16/3/2018 | 31/5/2018 | 1187,6 | Publiedi srl | 01732640345 | ||
Z1022CB372 | Comunicazione | Materiali informativi per eventi di primavera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 428 | 16/3/2018 | 31/05/2018 | 428 | Tipografia Cav. Gatti di E. Cavazzini | 01516270343 | ||
Z2722CB3C3 | Comunicazione | Pubblicitŕ radio per eventi di primavera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 489,5 | 16/3/2018 | 31/5/2018 | 489,5 | Multiradio srl | 00706760436 | ||
ZD021BBEB2 | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE GLOBALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1650 | 17/01/2018 | 31/12/2018 | 1650 | AESS | 02574910366 | ||
ZD021AEFD1 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 17/01/2018 | 31/01/2018 | 300 | CONI | 0000000000000000 | ||
Z29233972F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5738 | 17/04/2018 | 19/09/2018 | 5738 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z482332EC9 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1640 | 17/04/2018 | 27/06/2018 | 1640 | FARMALVARION SRL | 03279221208 | ||
Z48239FE0F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4817 | 17/05/2018 | 16/10/2018 | 4817 | RECKITT BENCKISER S.p.a. | 01768930131 | ||
Z6D239F953 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1230 | 17/05/2018 | 12/10/2018 | 1230 | CAUDALIE ITALIA SRL | 01768930131 | ||
Z9A2558B1A | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO E RELATIVA SEGNALETICA A NORMA, IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI FUORI NORMA, CON RELATIVO RITIRO E SMALTIMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3200 | 17/10/2018 | 30/10/2018 | 3200 | F.A.B. antincendio di Bottazzi Ivenna | BTTVNN46S53H223R | ||
Z71255CC87 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di vigilanza presso la Scuola Primaria "G.Verdi" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 17/10/2018 | 31/12/2018 | 480 | Securducale Vigilanza Srl | 02592110346 | ||
ZD82332E61 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE DI STRADA CHIESA A MADREGOLO, INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO CELERIMETRICO E REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1900 | 18/04/2018 | 31/05/2018 | 1248 | Studio Tecnico Associato COSER-ZUCCHELLI | 01851270346 | ||
Z98233BAFC | CULTURA | SPETTACOLO TEATRALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 18/04/2018 | 19/05/2018 | 600 | ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA COMPAGNIA DEL CALANDRINO | 92190600343 | ||
Z1622DF6A8 | UOC Affari generali e legali | FFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z1622DF6A8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 18/04/2018 | 31/12/2018 | 3500 | Dott. Alessandro Andreoli | 02728940343 | ||
Z3C1BB0C21 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IREN MERCATO SPA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 18/05/2018 | 31/12/2018 | 3000 | IREN MERCATO | 07129470014 | ||
Z3E239D32A | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 896 | 18/05/2018 | 31/05/2018 | 896 | MELLI LUCIANO e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
ZDC239D58D | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12479,2 | 18/05/2018 | 31/05/2018 | 12479,2 | GREEN POWER SERVICE srl | 02127311203 | ||
Z002366B7C | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DEL SERVIZIO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6100 | 18/05/2018 | 31/12/2021 | 972,23 | ECOGEO | 02126540349 | ||
Z7424631ED | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RETE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE RETROSTANTE LE TRIBUNE DEL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO IL CENTRO SPORTIVO “GIANNINO ZINELLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1099 | 18/07/18 | 31/08/18 | 1099 | ZUCCHELLI MAURO | ZCCMRA58L13A788X | ||
Z66246330E | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGHI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 18/07/18 | 31/12/2018 | 2300 | Dott. Agr. Elisa Marmiroli | MRMLSE81B67G337A | ||
ZF42463121 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI VETRI RETINATI NELLE FINESTRE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DA BASEBALL PRINCIPALE DI COLLECCHIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “GIANNINO ZINELLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2520 | 18/07/18 | 31/08/18 | 2520 | TARASCONI GIAN PAOLO | TRSGPL58S25C852M | ||
Z9F24EC505 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 18/09/2018 | 30/10/2018 | 450 | MEDIFARMA SRL | 00612010926 | ||
Z62255F691 | FARMACIA | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 18/10/2018 | 06/12/2018 | 300 | PHARMA EEC SRL | 07424950157 | ||
Z352550ED0 | CULTURA | PROGETTO NATI PER LEGGERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 18/10/2018 | 01/12/2018 | 0 | ASSOCIAZIONE 3T | 01222010199 | ||
Z2B2677054 | servizio finanziario | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA 4 PER UFFICI AMMINISTRATIVI – LOTTI 1-3 ERREBIAN S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 148,55 | 18/12/2018 | 08/01/2019 | 0 | ERREBIAN SPA | 02044501001 | ||
Z352676D24 | servizio finanziario | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 262 | 18/12/2018 | 08/01/2019 | 0 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z2621C1929 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 872,61 | Corbellini s.r.l. | 00241540343 | ||
ZBD21C19A9 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 928,2 | Center Fer s.r.l. | RMNMRA73S01G337V | ||
Z4321C1A1D | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 980 | Colfer s.r.l. | 00779400340 | ||
ZAF21C1DBB | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 963,25 | Quartaroli f.lli s.r.l. | 01658570344 | ||
ZB721C1EE8 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA DI TENDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 19/01/2018 | 28/02/2018 | 550 | OMBRA 2000 s.n.c. | 02098040344 | ||
ZA32252E35 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI E LA PALESTRA DOMENICO ORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 711,47 | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 711,47 | Romanini e Rosati s.n.c.. | 01930280340 | ||
ZC2240C11D | LAVORI PUBBLICI | Lavori di potatura di tigli ubicati in Via Spezia in prossimitŕ del semaforo pedonale a Ozzano Taro, lato Dx direzione Fornovo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 385 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 385 | Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z7B25646D7 | servizio finanziario | FORNITURA URGENTE DI ROTOLI CARTA PER I PLOTTER DELL’UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 90 | 19/10/2018 | 03/12/2018 | 90 | ERREBIAN SPA | 02044501001 | ||
Z002567034 | LAVORI PUBBLICI | “PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA DEL VERSANTE PEDECOLLINARE TRA GAIANO E OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4200 | 19/10/2018 | 31/12/2018 | 4200 | STUDIO ZANZUCCHI ASSOCIATI | 02438030344 | ||
Z7721EFDAD | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 255 | IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | ||
Z5E225BD63 | LAVORI PUBBLICI | ABBONAMENTI URBANI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459,02 | 20/02/2018 | 31/12/2018 | 2110,66 | TEP Spa | 02155050343 | ||
Z07219C09A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 995 | 20/03/2018 | 31/12/2018 | 814,91 | EMILIANA CONGLOMERATI | 02503180354 | ||
Z9122D47F3 | LAVORI PUBBLICI | Redazione dell’attestazione di rinnovo periodico antincendio scuola Galaverna a Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 20/03/2018 | 30/06/2018 | 700 | Ren Solution srl | 02436140350 | ||
Z92240C3DD | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2265 | 20/06/2018 | 31/12/2018 | 2265 | INF.ALL: snc di Menozzi G e D. | 00189040348 | ||
Z57246CBE3 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3950 | 20/07/2018 | 19/11/2018 | 3950 | PFIZER ITALIA SRL | 01781570591 | ||
Z8224601BC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2570 | 20/07/2018 | 22/11/2018 | 2570 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
ZF2246396A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 20/07/2018 | 22/11/2018 | 700 | CAUDALIE ITALIA SRL | 01768930131 | ||
ZBE2460333 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3820 | 20/07/2018 | 18/12/2018 | 3820 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z38246035C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 455 | 20/07/2018 | 30/10/2018 | 455 | MEDIFARMA SRL | 00612010926 | ||
ZC224648E9 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3820 | 20/07/2018 | 13/12/2018 | 3820 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
ZB52464954 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3936,4 | 20/07/2018 | 04/10/2018 | 3936,4 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
Z19246448A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2850 | 20/07/2018 | 09/10/2018 | 2850 | ACRAF SPA | 01258691003 | ||
Z1624644B6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4915 | 20/07/2018 | 12/12/2018 | 4915 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
Z1E24644E8 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10 | 20/07/2018 | 07/11/2018 | 10 | ZAMBON ITALIA SRL | 02307520243 | ||
ZB82345B95 | LAVORI PUBBLICI | SFALCI BANCHINE STRADALI PRIMAVERA 2018 “LOTTO A”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1435 | 20/09/2018 | 31/12/2018 | 0 | CORUZZI ANGELO | CRZNGL63B04D728W | ||
ZC9248A7BF | Ambiente | Monitoraggio qualitŕ dell’aria mediante mezzo mobile Arpae - Fornitura straordinaria materiale energia elettrica e intervento di predisposizione di misura - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 303,73 | 20/09/2018 | 30/11/2018 | 277,15 | Edison energia spa | 08526440154 | ||
ZE924FE59D | Ambiente | Monitoraggio qualitŕ dell’aria mediante mezzo mobile Arpae - Fornitura straordinaria materiale energia elettrica e intervento di predisposizione di misura - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 289,34 | 20/09/2018 | 30/11/2018 | 289,34 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
Z3B24FA220 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 20/09/2018 | 09/11/2018 | 410 | MYLAN SPA | 013179250157 | ||
ZAB2533A94 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 713 | 20/11/2018 | 08/10/2018 | 713 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
Z1325D6108 | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS PRESSO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI SALA CIVICA E SALA ATTESA STUDIO MEDICO IN VIA NAZIONALE – FRAZ. OZZANO TARO - COLLECCHIO (PR)- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2380 | 20/11/2018 | 31/12/2018 | 2380 | TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. di Troilo Andrea | 02214280345 | ||
ZC02265B2F | LAVORI PUBBLICI | NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO NEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA VERDI NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 177,94 | 21/02/2018 | 28/02/2018 | 177,94 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | ||
Z262265012 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5500 | 21/02/2018 | 27/02/2018 | 5500 | LND SERVIZI SRL | 09807131009 | ||
Z0C2257D20 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – TRATTAMENTO DI STRUTTURE METALLICHE CON PITTURA INTUMESCENTE PER RESISTENZA AL FUOCO R60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11877,5 | 21/02/2018 | 30/03/2018 | 11877,5 | CONTI FLAVIO | 02025680345 | ||
Z902257E63 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GALAVERNA” – SERVIZIO DI POSA CON FORNITURA DI PARTI ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”D. GALAVERNA” - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 637,6 | 21/02/2018 | 30/03/2018 | 637,6 | DITTA MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z9522575EE | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY BF452BC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 426,4 | 21/02/2018 | 30/03/2018 | 426,4 | AUTOMECCANICA s.r.l. | 02759300342 | ||
Z81226999F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 928 | 21/02/2018 | 07/04/2018 | 928 | HP ITALIA SPA | 03449980287 | ||
Z51226D733 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1568 | 21/02/2018 | 19/04/2018 | 1568 | ENERVIT SPA | 02375690134 | ||
ZA4226D705 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3552 | 21/02/2018 | 20/03/2018 | 3552 | GUNA SPA | 012305380151 | ||
Z06226D698 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2853 | 21/02/2018 | 16/10/2018 | 2853 | SILC SPA | 00163160195 | ||
Z372269A44 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 736 | 21/02/2018 | 09/08/2018 | 736 | ROCHE SPA | 01028471009 | ||
Z8422C0F99 | LAVORI PUBBLICI | lavori di manutenzione di impianto elettrico e d’illuminazione con fornitura di componenti elettriche, presso la palestra comunale Domenico Ori ubicata in via Don Minzoni a Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1420 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | 1420 | Melli Luciano e C. | 01806380349 | ||
ZE423A768B | CULTURA | RASSEGNA "IL RE DEGLI STRUMENTI". CONCERTO D'ORGANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 107,27 | 21/05/2018 | 26/05/2018 | 107,27 | HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | ||
Z01240DA8D | Ambiente | Servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici - Affidamento alla ditta Chiapponi Ivano, San Polo d’Enza ( RE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | 0 | Chiapponi Ivano | 00477470355 | ||
Z5124AD896 | CULTURA | CONCERTO NOTE SU TELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 21/08/2018 | 08/09/2018 | 0 | CASA MUSICALE VARESE SRL | 01514230349 | ||
ZA524AD8AD | CULTURA | CONCERTO NOTE SU TELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 21/08/2018 | 08/09/2018 | 0 | CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | ||
ZD325DAA5A | PARI OPPORTUNITA' | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 21/11/2018 | 24/11/2018 | 0 | FANFONI IMPIANTI SRL | IT01806370340 | ||
Z3225D84D7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO E MESSA A NORMA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2240 | 21/11/2018 | 31/12/2018 | 2240 | F.A.B. antincendio di Bottazzi Ivenna | BTTVNN46S53H223R | ||
ZAD25D8894 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA MARCIAPIEDE DI VIA VENETO, VIA GRASSI E VIA NAZIOANLE EST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9135 | 21/11/2018 | 30/11/2018 | 9135 | STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO | SLRGDU55E02L772G | ||
ZAD2677CD1 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA RC AUTO | 01-PROCEDURA APERTA | € 6546 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | ||
Z752677E64 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA INCENDIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 252567 | 21/12/2018 | 10/01/2019 | 0 | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
Z342677A99 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA ELETTRONICA | 01-PROCEDURA APERTA | € 2240 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | ||
Z9A26779A8 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE | 01-PROCEDURA APERTA | € 14105 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 | LLOYD'S | 01834160341 | ||
ZB62677B52 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA KASKO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1266 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 | LLOYD'S | 01834160341 | ||
Z6C2677BF7 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA FURTO | 01-PROCEDURA APERTA | € 5400 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | 00875360018 | ||
ZB02677DA0 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI | 01-PROCEDURA APERTA | € 2922 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | ||
Z122677F29 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE + MERLONI | 01-PROCEDURA APERTA | € 4440 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 0 | LLOYD'S | 01834160341 | ||
Z2D21D065C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 22/01/2018 | 17/04/2018 | 9000 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
ZEE21D0183 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 22/01/2018 | 09/04/2018 | 9000 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
ZAD21CFCBD | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8023 | 22/01/2018 | 17/04/2018 | 8023 | MONTEFARMACO SPA | 12305380151 | ||
ZA521B716A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 22/01/2018 | 26/03/2018 | 9000 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
Z8021B7044 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 22/01/2018 | 02/02/2018 | 9000 | MARCO VITI SPA | 02489250130 | ||
Z9A21CFC85 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2924 | 22/01/2018 | 19/06/2018 | 2924 | CAUDALIE ITALIA SRL | 0015168999 | ||
Z8B2641FA0 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B2641FA0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0 | Toriazzi s.r.l. | 00938080348 | ||
ZD022DBFE1 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA TRA VIA NAZIONALE EST E VIALE PERTINI– PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PROGETTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9622,27 | 22/03/2018 | 31/12/2018 | 5719,54 | STUDIO SODANO ENGINEERING SRL | 02462830346 | ||
ZB32288FSF | TURISMO | ORGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3700 | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 3700 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
Z982288EFS | TURISMO | ORAGANIZZAZIONE EVENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 0 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZE02288FBC | TURISMO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 410 | COOPSERVICE S.COOP. P.A. | 00310180351 | ||
Z982288EF5 | TURISMO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 2300 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
Z4F223CA35 | TURISMO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 74,55 | 22/03/2018 | 26/03/2018 | 74,55 | EDISON ENERGIA SPA | IT08526440154 | ||
Z00231E0A6 | URBANISTICA | GESTIONE SICUREZZA E SAFETY IN OCCASIONE DI MERCATO DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 440 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 440 | CIVITAS SRL | 03639880362 | ||
Z922411639 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19022,19 | 22/06/2018 | 31/08/2018 | 19022,19 | SI.SE SPA | 01210380208 | ||
Z6924B0741 | CULTURA | CONCERTO UNO STRADIVARI PER LA GENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 22/08/2018 | 22/09/2018 | 0 | CASA MUSICALE DEL RIO | 01519110355 | ||
Z2824B0762 | CULTURA | CONCERTO UNO STRADIVARI PER LA GENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2400 | 22/08/2018 | 22/09/2018 | 0 | ACCADEMIA CONCERTANTE D'ARCHI DI MILANO | 10187050157 | ||
Z7D24AF618 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | PIER LUIGI BONZANI | IT00408000347 | ||
Z1624A2AD4 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | SEBACH | 03912150583 | ||
ZCE24B0510 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,82 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | CICLATOP SOC COOP | 00424610582 | ||
Z8C24AF637 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430,5 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | COOPSERVICE S.COOP. P.A. | 00310180351 | ||
Z00249A570 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1250 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | PERACCHI FRANCO | PRCFNC60P09H720O | ||
Z6924B2D7E | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 121,15 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | CARTE DIEM SRL | 02538600343 | ||
ZB924B269F | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245,9 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | TIPOG CAV GATTI DI A. CAVAZZINI e C | 01516270343 | ||
Z5724AFC85 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GASTONE BAND | 02080990183 | ||
Z2524AFEBB | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | ENERGIA LUDICA ASD | 91584800154 | ||
Z9924A7460 | CULTURA | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15500 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
Z2E242C912 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459,02 | 22/08/2018 | 25/09/2018 | 0 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | ||
ZEE25D838C | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E DI NUOVA INSTALLAZIONE DI PARTI E COMPONENTI IMPIANTI DI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7001 | 22/11/2018 | 22/12/2018 | 7001 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z462650611 | ISTITUZIONALE | FORNITURA SALE DA DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5120 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
Z582678B2A | LAVORI PUBBLICI | PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA-ESECUTIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 785 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | ING. FANTUZZI EMANUELE | FNTMNL65A14G337R | ||
Z822678AB8 | LAVORI PUBBLICI | INDAGINI GEOGNOSTICHE A CAROTAGGIO SU PAVIMENTAZIONE IN STRADA COSTA E STRADA FOLLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3180 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | PARMAGEO SRL | 01716130347 | ||
ZBE267893E | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI DOSSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA NAZIONALE 1 E LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADELLO DI ACCESSO A VIA NAZIONALE 11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2600 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO SNC | 018264103340 | ||
Z092678880 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9790 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | CPL CONCORDIA | 00154950364 | ||
ZD32678A00 | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADA DELLA COSTA E STRADA FOLLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 22/12/2018 | 31/12/2018 | 0 | STUDIO PANICIERI | 02270360346 | ||
Z6D22E430D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 309 | 23/03/2018 | 25/10/2018 | 309 | ONTEX MANUFACTURING ITALY S.r.l. | 02456370697 | ||
Z5722E2C74 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 976 | 23/03/2018 | 17/05/2018 | 976 | MAST INDUSTRIA ITALIANA S.r.l. | 10865581002 | ||
ZB622D9C70 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 259 | 23/03/2018 | 20/12/2018 | 259 | HP ITALIA SPA | 03449980287 | ||
Z1822D9EF4 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 67 | 23/03/2018 | 07/06/2018 | 67 | MEDIFARMA SRL | 00612010926 | ||
ZD322D3867 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6851 | 23/03/2018 | 26/07/2018 | 6851 | RECKITT BENCKISER S.p.a. | 01768930131 | ||